你好,前两个问题是你说的没有问题,土地使用税原则上是产权方缴纳,实际业务中产权方不缴纳的话你们有代扣代缴义务,税务局会找你们

老师,我想问一下,我们单位的员工在我们这边签合同和工作,然后我们还有一个合作的公司,对方委托我们的员工帮他们做一些工作,大概是每天下班后一个小时左右。然后对方公司再每个月给他们发劳务费,每月的金额是500-800元/人。 1.请问这种的话是不是我们只需申报发工资的个税 2.对方公司给他们每月发的劳务费再由他们公司自己申报,是不是(收入-800)*20% 3.请问是不是我们理解的这样子
老师,你好,我们公司是做定制软件开发的,对方让我们开办公用品发票,2个方案是让我们多开发票,税款他们自己承担,3是分别给5个公司开发票,收款也是5个公司分开收,但是合同是和一个公司签订的,开专票要求是,这三个方案,第一个完全不行,那么2和3方案哪个可以用,公户收款和合同签订关系有没有问题
跟农科院合作研究我们公司废物利用成果转化。签了合同是项目申请下来,按比例分配资金,现在对方收到钱钱要给我们开什么发票吗?或者需要开发票吗?对方是事业单位,我们当时是签了合同的,资金争取下来要按比例分,不能给我们开发票
老师,我们公司跟另外一个公司签了协议,协议内容是我们出土地他们付钱,不过我们的土地有收益的,账是在我们这边设立银行一般户独立核算。有收益按约定分红,我搞不懂是他们出钱投进来这个钱我要挂什么科目。分红又用哪个科目,主要不是我们工商上的股东我用不了实收资本,分红也用不了利润分配呀?我们有类似这样合作的两个协议,每个都开了对应银行独立核算,问题报表都是合一起的
老师好,我们建筑公司资质比较低,用别的公司投标了一个项目,对方收取管理费,管理费的计算是按照利润额的百分之几收取吗?我们支付的管理费是不是要对方给我们开具发票?还是在他收到的款中扣除掉之后再给我们公司呢?
老师,老板叫我清理几笔以前一直挂账的往来账怎样处理呀?应收款7000,预付款14500,应付款60000,预收款4000这个分别怎样处理?
老师请问,房租支出,没有发票,挂的是预付账款,汇算清缴时是不是不需要纳税调整
一般纳税人,这个月公司开票有一张发票红冲后,显示销项发票就是负数了,这个要怎么处理啊!谢谢!
您好老师:4月份销售方还我们开发票:到达地开错了,做红字冲红,现在对方从新给我们开发票了,我们在金蝶里之前已正常验收做账,现在收到新发票,我们要如何做?
老师:文化事业建设费,这个怎么申报的
请问下公司给员工支付的房租,怎么做会计分录?
老师好,想问一下,公司原来从另外一个公司转回一辆车,因出过事故并且年限也有8-9年了小车,当时另外一个公司注销,当时折旧1000元过户到现在公司。象此车现在要出售时,收到3000元,账务上要怎么处理呀
22年购进一批原材料,当时的进项票已抵扣,现在还剩一部分要销售出去,可不可以用其他进项票去抵扣
老师,物业公司收起的物业费怎么确认收入
进项税我是分户,收到进项税要交给总户,我是独立做账,总户合并报表报税,他让我做进项税转出,我怎么做分录
老师,请问这个项目产生的部分费用(如:占土地的需要支付的过渡费需要50万)这部是要计入成本中的但是没有发票,请问这个怎么办?是不是次年汇算清缴的时候进行调增处理呢?
你好,你支付后没有完税凭证吗?
土地过渡费用,是支付给个人的,因为是我公司是国有企业(政府平台),对方也是国有企业是,当时是开会确定的停车场运营后优先解决土地被占用人的过渡费用。
使用运营由我公司来运营,支付也是由我公司支付计入项目的成本当中,但是这笔就没有发票,请问这种要怎么办?
您好,如果是真实业务正常入账,像你说的未取得合规发票汇算清缴的时候要调整
老师请问我们支付对方分配款项,对方不给我们开具发票,我公司计支付后也是入成本后次年进行调增。
他们如果收到款不做收入,他们是不是不行
你好,如果是公户收款的话是需要入账的,否则也会增加企业查账风险
老师请问我们支付对方分配款项,对方不给我们开具发票,我公司计支付后也是入成本后次年进行调增。
你好,是的,未取得合规发票不可以企业所得税前抵扣,汇算清缴再做调整
好的,谢谢老师。
不客气欢迎下次提问