借:其他应付款
贷:银行存款
其他业务收入
应交税费
老师就是我现在做帐,收到一笔款,然后我们之前的会计收到一笔款他做的是借银行存款贷应收账款贷方,现在收到一笔款,我这笔款,因为是投标保证金我就要退还给对方公司,那我是应该做借银行存款贷应负账款或者其他应付款,如果我这样子做的话,对之前的做的那个帐会不会有影响?
前期受到租金6000,一季度租金费应收18000,对方后来转了30955、里面还包含他的中介费5000开票税金1955、然后我退给对方12955.分录怎么做。我有个不平。先是借:银行存款 贷:其他业务入-押金 6000 然后借:银行存款30955 贷:其他业务收入18000 贷:银行存款12955.
我们公司给甲公司开了一张票1万元,款已经收到了,也申报了收入。后期甲方对我们的方案不满意,要求退款。我们退了8000块,收取对方违约金2000元。老师,这要怎么入账好呢?
麻烦问下就是我司已经开票,收款,然后因为对方违约,我们这边把发票已经红冲了,我们退款要退扣除违约金后的余额退给对方,这笔账怎么做呢?
前期收到一笔押金款,后面退货一半给对方,其他就是违约款不退的,怎么做账,要交税吗
董老师 在线吗?有问题想咨询~
老师发一下7月季报的流程
老师,本公司是小规模纳税人,干餐饮的,申报增值税时发现开了一张专票出去,该怎么办呢
手机上能不能使用软件账套操作
老师,现在母公司要把子公司吸收合并,成立母公司下的分公司,我现在的子公司下面有三家分公司,三家分公司的收入成本截止时间是6月30日日,且三家分公司是独立纳税主体,现在正在办理三家分公司的税务清算,但是6月前有部分三家分公司的进项发票为取得,这部分进项发票可以在7月份开子公司的发票吗,7月份对应收入也在子公司。从8月1日开始在,新成立的分公司进收入和成本?
发放住房补贴怎么做分录
老师,本月实际员工工资发了5000,但有两个员工社保还由我公司代缴,请问计提工资和发放工资应该怎么做呢!社保应该怎么挂
个体工商户能办劳务吗?就是建筑劳务分包,开劳务发票这种的,可以的话需要具备什么条件?
这道关于小规模纳税人的题目计算过程是怎样的? 程控收款机普通发票可以抵扣进项税吗?
老师,是不是现在报税的界面,全国都改版了?
要的,这个是要交税的,和主合同的税率是一样的
不可以计入营业外收入吗
这种一般是计入其他业务收入,
什么情况是营业外收入的
比如出售固定资产,这个就是计入营业外收入,和主营业务不相关的