服务的收入有进项税还是可以抵扣

老师,我们公司给境外企业提供技术服务,收取服务费,开具了普票金额4131.05元,税率是免税, 如果是出口的货物销售就会存在交附加税的情况,但我们这个就是技术人员给对方提供了个咨询服务,也不会存在国内进项的情况, 请问我在申报增值税报表的时候需要针对免税服务费的金额去缴纳附加税吗
销售食品饮料类的商贸公司,供应商要求它开具“现代服务-促销服务费”的发票,但是公司本身只是一个中间商批发零售食品饮料类的。其中有一家超市由它配送货物。鉴于这家超市不愿意开具发票,所以供应商要求它来开具。这样开具发票,对商贸公司而言有税务风险吗?算不算虚开发票呢?(真实的业务是供应商提供给超市营运支持,促销服务,和商贸公司没有关系,商贸公司只是给超市配送货物而已,中间赚取了点差价。但是由于供应商为了获得它自己的合理票据,所以现在强制要求商贸公司来开票)。
老师你好,我们是商贸企业,一般纳税人,品牌酒的经销商,供货方指导我们市场服务,市场打造,我们开服务费发票给供应商,税率百分之六,会计做账是不是正常做收入,但申报增值税报表时,附表一填销售情况时扣除这个服务费,主表也不显示这部分收入,请问应该怎么填服务费这块
老师你好 我们和乙公司签订合同,我们收乙公司运营服务费,提供基础运营服务;同时配合她来卖货,卖货的钱结算到我们公司,然后我们按比例支付乙费用。服务过程中,由于乙公司提前终止合同,向我们支付了10万违约金。 问题:这个服务合同,我们是销售服务,是销售方,乙公司是购买方,那我们收的违约金属于价外费用?要计入销售收入,缴纳增值税?
我们公司是物业公司,开的发票都是物业服务管理费给客户。我填写增值税申报表里面,这收入属于应税劳务销售额,还是应税货物销售额。?两个选哪一个
老师,商家开的发票有去年和今年的,这个发票是要附在今年还是去年里?
公司之前有个存折没有过上,上门有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,问 下,酒店过年放烟花,烟花费用怎么入账
用以前年度损益调整科目注意事项
老师 我们是小规模纳税人 ,去年12月份的时候有一笔款重复记录了,现在直接做红字冲销吗?还是需要重新反结账,更正申报财务报表?
老师,预售卡在税法上什么时候确认收入缴纳增值税
个人身份证注册了一家店铺 现在要报个人所得税 其他经营所得 可以享受减半吗
我自己拿个人身份证注册了一家店铺 现在要报个人所得税 其他经营所得A表 可以享受减半吗
购买498的财务软件怎么做账收到银行转的0.15利息怎么做账 摘要怎么写
开跨区域建筑服务发票 什么时候预缴增值税
只有货物的进项发票
那个服务的增值税也可以抵扣的
什么意思,货物的抵扣服务费的税额吗?货物留库存吗?
是的,货物的抵扣服务费的税额