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我公司是销售饮料,同时给我的供货商开促销服务费的发票,我是一般纳税人,服务费没有成本,属于销售一定金额的货物,供应商给的补贴,这种情况,我的服务费的收入的增值税,需要全额缴纳吗?

2025-11-11 17:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-11 17:18

服务的收入有进项税还是可以抵扣

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快账用户7358 追问 2025-11-11 17:19

只有货物的进项发票

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齐红老师 解答 2025-11-11 17:20

那个服务的增值税也可以抵扣的

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快账用户7358 追问 2025-11-11 17:21

什么意思,货物的抵扣服务费的税额吗?货物留库存吗?

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齐红老师 解答 2025-11-11 17:25

是的,货物的抵扣服务费的税额

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相关问题讨论
服务的收入有进项税还是可以抵扣
2025-11-11
你好,对的是的,是正常做收入附表一百分之六里面填写,然后再去附表三第三行第一列加税合计填写,然后主表的时候只填写第一行就可以的,下面的明细不用填写。
2023-08-06
你好,这个应收账款冲减我们的应付就可以啊
2024-04-07
你好这收入属于应税劳务销售额,   不填写货物这里  
2023-12-06
同学你好 免税的不用交附加税
2023-01-11
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