不建议仅让业务部写说明就先开票给下游。从税务角度,这样可能导致增值税销项税额过早确认、进项税额无法及时抵扣、企业所得税税负增加等问题。从企业内部管理看,会打破业务和财务流程匹配性,引发混乱和风险。遇到这种情况应和下游协商,争取用非发票结算依据先结算,等取得上游发票后再开票

老师,有这样一个业务过程,您看行不行? 我们跟上游合作,然后下游直接把钱付给上游,但是有授权书(写明下游替我们支付这个款项直接给上游),然后上游给我们开票。您看这样可以么?
老师,我们公司卖废钢废铁给下游,不开发票,然后上游我们收货都是跟废品收购站不能给我们开票的,这样就是上下游都没有发票,那我们这个款的怎么走呢,如果走公司账是不是就得交税,一个月流水预计能有100多万
我们是贸易企业,按照重量开票,上游专票重量为800公斤,卖给下游,下游过磅重量为1000多公斤,下游要求我们按照他们的过磅重量给开,老板要求饿哦怎么开,但是这种不就涉嫌虚开发票了吗,这个要怎么解决
老师,我们是商贸公司,下游的客户直接付款给上游的供货商,供货商需要我们开发票,给我们这部分差价,这个发票怎么开
老师,我们是一般纳税人,现在下游公司需要让开票,然后我们得上游是小规模公司,他们一个季度才能开出300000发票,说一个季度一个季度给我们开,我们全额交税,能先给我们下游公司把票开了吗,先暂估入库
你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
但是下游态度坚硬,硬是要开取发票才能结算,这个算不算是虚开发票
同学你好 你先暂估入库 然后开票给下游就可以了