你好,你们开发票只开差价部分吗

货物直接从供应商发给客户。我们公司是中间商。客户把货款打给我们公司。我们公司收到货款后把大部分货款打给供应商赚点价差。请问我们公司需要开发票给客户吗?货物没有经过我们公司哦。
我们付款给供应商,发票未开,货是从供应商直接寄给我们客户,请问这样怎么做会计分录啊?
我们在拼多多上有电商平台,设置的客户辅助核算是电商,通过电商这个客户走的账,但是现在电商的下游客户要求我们给他开票,因为这个下游客户没把钱直接打给我们,直接打给平台,这样我们直接可以给这个下游客户开票吗?
老师,我们是商贸公司,下游的客户直接付款给上游的供货商,供货商需要我们开发票,给我们这部分差价,这个发票怎么开
我们是中间商,服务由供应商直接服务客户,但供应商开发票给我们,我们支付货款给供应商,然后我们再加金额开票给客户,客户再付款给我们,这样操作是合规的吧,没有涉及到发票的虚开吧
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
是的,只开差额部分
你好,这种的话,你要有服务行业的营业范围才行。
没有的话,是不是需要去添加?
那要添加那种类型的呢
你好信息服务的营业范围
那开票明细是什么呢
你好,这个你就开信息服务费就好了。