你好,这种是按9%来操作的。
老师,你好,公司经营挖机服务及租赁,现在签订一份挖机租赁合同,合同内容是带司机提供服务,小规模纳税人,现在开专票是开租赁还是建筑呢
老师你好,我公司是建筑劳务公司,一般纳税人申请了简易计税,现在别人租了我公司设备,开了租赁费发票9%税率,现有运输发票专票,可以抵扣吗?
老师你好,我公司是物业管理公司 ,是一般纳税人,现在开票,开经营租赁费*租金,请问税率是13%还是9%呢??
老师您好,我是小规模建设设备租赁公司,现在对方公司租我们的塔吊,老师我现在开具发票,您看下大类那个合适呢,一个是建筑服务,一个是租赁服务
老师,我们租赁不动产,然后之前是小规模纳税人,现在成为一般纳税人了,那么租赁时候是小规模,现在数电发票税率9%是按5%开具吧
我是小规模纳税人,税务局打电话说7月份收到的票有两张异常,是我们从个人手里购买的固定资产,他给找人开的票,我能否固定资产不开发票,根据付款凭证暂估入账,按月计提折旧,汇算清缴之前收不到发票就纳税调增可以吗?
老师,公司是制造行业,目前在建厂,但是目前有培训费收入往出开票,在建项目的进项税可以抵扣培训费收入的销项税吗?
奶茶直营门店1-7月的收入未进入公司账户,而是走了法人个人卡,如果想要规范起来。这部分收入要如何合理转入公司账户呢?会涉及些什么流程?我们是在昆明,不知道当地对这方面的政策?
法人要是转账到公户卡里怎么备注好呢,直接写往来款还是写清楚法人代垫xx款这样呢
財管:貝塔係數,衡量的是市場風險 中的系統風險還是非系統風險?
为什么所有题目都不提供年金现值指数或是复利现值指数
有一个不明白的就是说比如无形资产它是属于使用寿命不确定的,然后在会计上不用摊销,而在税法上需要进行摊销。那就会需要在当期所得税中进行调减。但是也会产生递延所得税,调减了,然后就属于当期所得税会减少吗,然后这个递延所得税也是属于递延所得税费用也就是,那这个调减的金额和递延所得税费用使利润不就减少了两个相同的数字吗?这样子不就重复了吗?到时候这个递延所得税负债转回的时候,那本期这个当期所得税还是属于调减了。那还需要这个递延所得税有什么意义吗?
老师,我先把人工工资剔除,假设我这个月就是车间的一些制造费用呀,然后一些电费、水电费呀,这些七七八八的车间的一些。费用一个月在三三万四万块钱的样子,4万块钱的样子,那如果我要摊到一个工时上面去,是是除以30天再除以24个小时嘛。
老师,一般纳税人认证发票的步骤: 一个老师说:点击“我要办税”→税务数字账户→发票业务。另一个老师说:我的待办→发票业务(老师,两个老师的步骤不一样,是因为两个不同的路经?还是税局系统界面有变化?)
请问在网上注销工商流程步骤是怎么样的?
收到,感谢老师指导
你好,不用客气的了。