是的,那个是不能抵扣的哈

老师,招待客户的住宿费专票,可以抵扣进项吗?进的是招待费是不是都不能抵扣啊
你好老师 招待客户的住宿专票 可以抵扣么?
招待客户的住宿费专票可以抵扣吗
招待客户的住宿费专票可以抵扣吗?
老师,请问招待客户的住宿费发票可以抵扣吗,住宿票开的是专票
社保有一个月的个人承担部分公司没扣,都是公司承担的,汇缴报表在哪个表第几行怎么填?
老师,高温费要交个税吗
25年12月提前付26年1季度徽行贷款利息15万,12月份计入财务费用,然后到了26年1月银行把此款退给公司15万,然后银行再次收贷款息,请问26.01月如何做账?
老师,公司卖了辆车给个人要交印花税吗
老师,民间非盈利组织,供水协会收取水费,会计分录怎么做,借银行存款,贷什么
老师,我是一般纳税人,平时我都是按开的发票不含税和收到发票的不含税(抵扣的)这两个数据总额算印花税,但是现在他们是把收到的发票是普票的踢出来,不交印花税,这样行吗? 这些普票都是车票过路票
申请减资之前我们需要对现在未完结的项目或者其他可能会因减资到影响的方面,提前做些什么吗?意思是公司和法人、股东之间的往来款需要结清吗?然后项目还没有完成的,资金还没有回完的影响吗?
老师,您好,我公司注册资金是200万,然后降资到100万,公式时间是4月23号到期,4月7号,要股权转让,公司有两个股东,A股东持股比例51,转出持股比例21,B股东持股49,全部转出,为未分配利润是负的860829.77,请问个人所得税怎么算呢?
老师问您一个问题,假如就是两个公司就是合合作的做一个项目,假如是一共是100万,然后呢,一个公司是平均50万,像这种做的话是怎么样儿做呢?做账是以什么样儿的方式?是怎么样儿分配这个?这个100万怎么样儿做是最省税的?是咋弄呢?
我们是发票提额,租赁之前场地时交了土地税,退租之后租的现在的地方是出租方交的这个税,现在税务局要我们证明这个场地是我们的,他想让把之前场地的土地税税源采集改成现在的,但大厅说之前的做终止就行,不能修改也不能删除,这我怎么去跟税务局去协调
哦,那凭证怎么录?是不是录一笔进项税额,再录一笔进项税额转出?
直接做不抵扣勾选,不体现进项
哦,老师再帮我看一下,这是之前同事做的宿舍租金专票,做了进项税额转出。
可以那样做的,没问题的
哦,那这个招待客人的这么录可以吗?
是的,就是那样做就行,只是搞复杂了
哦,那简单的凭证要怎么做?
直接做不抵扣勾选,不体现进项就是
就是不录进税和进项转出那两行分录对吗?把它当普票?
是的,就是那个意思的。只是在系统做不抵扣勾选