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做账结转成本,一个库存商品居然是负数,这是为什么啊,都是按照流水和发票金额做的

2024-12-21 00:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-21 00:48

同学你好参考以下看看,库存商品为负数,一是记账有误,像出入库记录错、成本核算方法错;二是业务操作异常,如未及时入账、退货换货处理不当、赠品样品记录有误

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同学你好参考以下看看,库存商品为负数,一是记账有误,像出入库记录错、成本核算方法错;二是业务操作异常,如未及时入账、退货换货处理不当、赠品样品记录有误
2024-12-21
先算差额:暂估 1100641.89 减 实际发票 1087512.95 = 差额 13128.94 1、你现在的调整思路是对的 上个月暂估高了、多转了成本,这个月冲减多结转的成本: 借:主营业务成本 -13128.94 贷:库存商品 - 暂估 -13128.94 (或者做贷方红字,效果一样) 2、流程正确顺序 本月先全额红冲上月暂估库存商品 1100641.89 按发票正常入账真实库存商品 1087512.95 做上面这笔差额成本调整,把上月多转的成本冲回来 本月新发生的暂估库存,正常按当月规则:入库→月末正常结转主营业务成本,单独做,和这笔差额调整互不影响
2026-05-09
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-02-25
您好,做收入和入库与发票无关,有实物直接相关
2022-06-15
同学你好 你还有其他成本吗
2022-07-22
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