你好; 借主营业务成本贷库存商品 ; 这个金额 = 销售数量*单位成本价格来计算的

暂估入账的库存商品、销售后结转的成本、次月需要冲回、重新按发票上的金额结转成本吗
本月红冲了上个月的销售发票,金额不变,数量135改成138。本月做成本账的时候,商品还是按135件,入库、出库,下个月,做一笔红冲135件那张发票的销售收入的借贷,还有结转库存商品的借贷是吗?然后做正确的138件的入库和出库。138件的销售收入借贷,和库存商品结转?
这样理解对吗? 1.销售出库,附上发票,会计分录金额金额是发票上的不含税金额。 2.主营业务成本结转,附上出库单,会计分录金额是成本的金额
销售产品发票上的金额和结转成本金额之间的勾稽关系是什么呢老师?库存商品的本月出库为啥不是销售发票上的那个金额而是结转成本上的金额呢?
老师,关于库存数我一直有个事,就是生产企业,那月末归集分配的成本金额结转到库存商品的只有金额又没有单价的,销售商品结转成本单价怎么来的
老师我们不做出口退税可以吗,出口转内销需要走什么手续吗
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
我能理解成结转成本那边那个是成本价格,销售发票上的销售价格呢老师?
结转成本凭证上的金额和销售发票上的金额有啥直接的关系呢?
你好1; 对的 ;2. 就是看你的销售数量*单价成本 来计算的销售成本
就是成本1959.29的商品,卖了3265.49??是这个意思嘛?
你好; 是的; 只是你要确定下结转成本
没明白你这解释!
提示是 ; 你销售 了 做收入结转成本 ; 你把销售成本结转好就行了。