同学,你好 不建议,要保持一致

老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了
11月份库存盘点完这个确定了数据,其他建账的数据都不确定所以延迟了
同学,你好 那建议都12月份再录入
那么现在进销存里面已经正常走流程了,采购,生产领用,销售出库,这些,如果现在暂停的话,截止库存数据怎么取数呢
同学,你好 你已经做了,那就不要暂停了。 但是你做了销售出库,没有生成凭证吗?
只是做的进销存,财务建账还没有开始,数据不齐
同学,你好 那你12月份再录入财务数据
做的库存数,进价与销售价都没有录入
同学,你好 那你12月份一起录入
这样的话,我11月份是不是不好结账了呢,因为现在这个账套开始时间是11月份启用的
没有数据直接这样空的结账跳到12月份吗?还是这个月份不变直接等我12月份录入到11月份的账套里面,然后直接这样结账不做账务处理,到了12月份再做账啊
同学,你好 是的,不好结账
我把11月份期初数据建好,到12月份做账务处理,这个没问题吧
同学你好 这个可以的
11月份成本核算什么的那些账务处理,还需要做在12月份里面吗
同学,你好 需要的,11月份没有做,就要做到12月份
明白了老师
不客气,回答满意麻烦5星好评,十分感谢!