您好,我们分录不对,留底税额不是账套科目,只是申报表的科目, 本月应缴纳税额为700 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)700 贷:应交税费——未交增值税 700 标准分录 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出未交/多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)

老师。一般纳税人,本月进项500,销项600,上月留底300,不用交增值税,那计提了进项销项,用掉的留抵税额,要做分录吗
老师你好,上期留底进项税额抵扣本月销项税额怎么做分录
老师,本月销项税额1000元,本月进项税额0,上期留底进项税200元,上期留底的加计扣除进项税额100元,请问月底怎么结转分录,完整的分录怎么写,麻烦带上金额,写下分录,谢谢了
上个月有留底税3586.65,本月销项税额27177.36,勾选进项抵扣税额27120.9,本月留底税额3530.19,本月结转税金的会计分录怎么写?
上个月有留底税3586.65,本月销项税额27177.36,勾选进项抵扣税额27120.9,本月留底税额3530.19,本月结转税金的会计分录怎么写?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
老师,你就按照我的分录给我说一下本月分录该怎么做
你这样说我不明白
您好,分录1上月不交增值税,分录2都不平,根据申报表的 ”本月应缴纳税额为700“ 写这个分录 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)700 贷:应交税费——未交增值税 700
我的分录2本来就不平,你按照我的分录在进行填充一下,该怎么写,听不懂我的意思吗?
您好,好的,下面这个分录 借:销项税额1000 留底税额400 贷:进项税额700
我的留底在贷方,好不好,能不能看明白再给我回答
您好,您别生气,因为我们的科目不是规范的,我想把咱的账调整为规范的,您觉得不合适,现在从申报表看要交税700,就是贷方的进项700和借方1000上月留底税额500结平,同意添加一个科目么(强行把借贷做平) 借:销项税额1000 应交税费——应交增值税(转出未交增值税)200 贷:进项税额700 留底税额500
我的电话:给我打电话沟通18847823653
朋友您好,可以5点半以后么,我的手机被小孩拿去上课了,现在是在电脑上回复您的信息,电话我记好了,分录我也记在自己的表格里了,请您原谅
你跟其他老师说一声,给我回个电话
现在回复我的问题
或者加我微信,就这个手机号,打语音
您好,文字回复可以么,我手机不在手上打不了语音, 答疑老师是兼职的,来自五湖四海, 我们互不认识,还请您原谅