您好,我们分录不对,留底税额不是账套科目,只是申报表的科目, 本月应缴纳税额为700 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)700 贷:应交税费——未交增值税 700 标准分录 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出未交/多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)

老师。一般纳税人,本月进项500,销项600,上月留底300,不用交增值税,那计提了进项销项,用掉的留抵税额,要做分录吗
老师你好,上期留底进项税额抵扣本月销项税额怎么做分录
老师,本月销项税额1000元,本月进项税额0,上期留底进项税200元,上期留底的加计扣除进项税额100元,请问月底怎么结转分录,完整的分录怎么写,麻烦带上金额,写下分录,谢谢了
上个月有留底税3586.65,本月销项税额27177.36,勾选进项抵扣税额27120.9,本月留底税额3530.19,本月结转税金的会计分录怎么写?
上个月有留底税3586.65,本月销项税额27177.36,勾选进项抵扣税额27120.9,本月留底税额3530.19,本月结转税金的会计分录怎么写?
老师我2026年做25年汇算清缴时,需要做营业外支出的纳税调增,我说明应该写计入2025年度损益还是2026年度损益呢
老师您好。 公司注销流程,银行已经销户了。现在做税务注销出清税证明,然后工商注销是这样吗 社保注销要求先做工商注销有个证明,但是税务没办注销工商办不了。 是可以先下载清税证明,在有效期内办完税务清算吗 谢谢您
老师,个体户如果超了核定增收,那个税收怎么交?
印花税0.14元,是不是不用交了?
物业公司代收的水电费不开发票开的分割单可以入账做成本抵扣吗?
我在公司上班,我办个个体户,会影响我的个税吗
老师我们企业本期购买一项境外服务,所有服务都是境外完成境内使用。这种需要缴税吗
老师,请问我们签的合同是A,实际上发的是A和B,发票开的也是A,这种有没有问题的
老师好,含税67000我要是收税点收多少
老师,请问我们签的合同是A,实际上发的是A和B,发票开的也是A,这种有没有问题的
老师,你就按照我的分录给我说一下本月分录该怎么做
你这样说我不明白
您好,分录1上月不交增值税,分录2都不平,根据申报表的 ”本月应缴纳税额为700“ 写这个分录 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)700 贷:应交税费——未交增值税 700
我的分录2本来就不平,你按照我的分录在进行填充一下,该怎么写,听不懂我的意思吗?
您好,好的,下面这个分录 借:销项税额1000 留底税额400 贷:进项税额700
我的留底在贷方,好不好,能不能看明白再给我回答
您好,您别生气,因为我们的科目不是规范的,我想把咱的账调整为规范的,您觉得不合适,现在从申报表看要交税700,就是贷方的进项700和借方1000上月留底税额500结平,同意添加一个科目么(强行把借贷做平) 借:销项税额1000 应交税费——应交增值税(转出未交增值税)200 贷:进项税额700 留底税额500
我的电话:给我打电话沟通18847823653
朋友您好,可以5点半以后么,我的手机被小孩拿去上课了,现在是在电脑上回复您的信息,电话我记好了,分录我也记在自己的表格里了,请您原谅
你跟其他老师说一声,给我回个电话
现在回复我的问题
或者加我微信,就这个手机号,打语音
您好,文字回复可以么,我手机不在手上打不了语音, 答疑老师是兼职的,来自五湖四海, 我们互不认识,还请您原谅