您好,我们分录不对,留底税额不是账套科目,只是申报表的科目, 本月应缴纳税额为700 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)700 贷:应交税费——未交增值税 700 标准分录 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出未交/多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
老师。一般纳税人,本月进项500,销项600,上月留底300,不用交增值税,那计提了进项销项,用掉的留抵税额,要做分录吗
老师你好,上期留底进项税额抵扣本月销项税额怎么做分录
老师,本月销项税额1000元,本月进项税额0,上期留底进项税200元,上期留底的加计扣除进项税额100元,请问月底怎么结转分录,完整的分录怎么写,麻烦带上金额,写下分录,谢谢了
上个月有留底税3586.65,本月销项税额27177.36,勾选进项抵扣税额27120.9,本月留底税额3530.19,本月结转税金的会计分录怎么写?
上个月有留底税3586.65,本月销项税额27177.36,勾选进项抵扣税额27120.9,本月留底税额3530.19,本月结转税金的会计分录怎么写?
公司支票取现备注写 差旅费 有税务风险吗
股权转让,个税和印花税收入填0是吗?因为我们9万转给对方,是平价转让这其中涨价部分是0元
事业单位慰问困难职工18000,慰问困难党员5000可以都计入福利费吗?
请问老师,我们老板的公司注册地在郑州那么,开一个一般账户,必须在郑州本地开么?
22.资料:乙企业设有供水和供电两个辅助生产车间,2025年5月供水车间发生费用25000元,供电车间发生费用48000元。供水车间供水总量为50000立方米,其中供电车间耗用5000立方米,基本生产车间耗用35000立方米,行政管理部门耗用10000立方米;供电车间供电总量为100000度,其中供水车间耗用10000度,基本生产车间耗20000度。用70000度,行政管理部门耗用20000度。要求:采用直接分配法分配辅助生产费用,并编制会计分录。
老师,公司想建立一个厂,农业合作社,有啥税收优惠政策
你好,老师,2020年注册的公司,认缴注册资金是按当时的章程还是按新政府来填,谢谢
老师,我们是深圳有限公司,我想开通个人所得税,怎么开通啊?
老师,我们公司是小规模建设工程有限公司,在郑州市开了基本户,现在老板在深圳接了个工程,想弄个银行卡和郑州的分开,不想掺合在一起,这种情况可以开个其他银行的一般户么,这样影响公司正常的业务么?可以开发票么?请老师每个问题都帮我回答下,谢谢哦
老师你好!医院双记账,卫生健康局给的公共卫生经费收到时和支出时预算会计和财务会计都怎么记账,收到后付的工资分录都怎么记账
老师,你就按照我的分录给我说一下本月分录该怎么做
你这样说我不明白
您好,分录1上月不交增值税,分录2都不平,根据申报表的 ”本月应缴纳税额为700“ 写这个分录 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)700 贷:应交税费——未交增值税 700
我的分录2本来就不平,你按照我的分录在进行填充一下,该怎么写,听不懂我的意思吗?
您好,好的,下面这个分录 借:销项税额1000 留底税额400 贷:进项税额700
我的留底在贷方,好不好,能不能看明白再给我回答
您好,您别生气,因为我们的科目不是规范的,我想把咱的账调整为规范的,您觉得不合适,现在从申报表看要交税700,就是贷方的进项700和借方1000上月留底税额500结平,同意添加一个科目么(强行把借贷做平) 借:销项税额1000 应交税费——应交增值税(转出未交增值税)200 贷:进项税额700 留底税额500
我的电话:给我打电话沟通18847823653
朋友您好,可以5点半以后么,我的手机被小孩拿去上课了,现在是在电脑上回复您的信息,电话我记好了,分录我也记在自己的表格里了,请您原谅
你跟其他老师说一声,给我回个电话
现在回复我的问题
或者加我微信,就这个手机号,打语音
您好,文字回复可以么,我手机不在手上打不了语音, 答疑老师是兼职的,来自五湖四海, 我们互不认识,还请您原谅