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老师,我们23年8月有笔买房款没有入账,这个月开发商开了发票了才对出来,这个没入账的钱怎么做账啊

2024-12-24 14:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-24 14:59

你好,把没有入账的钱,补做相应分录就是了 借:预付账款等科目,贷:银行存款  

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快账用户7340 追问 2024-12-24 15:12

8.16日付13万定金,8.26记账公司接的账,这13万没有做账,记账公司是按接手的日期把账调平了。现在是发票多13万元,账和银行对账单是相符的

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齐红老师 解答 2024-12-24 15:13

你好,13万没有做账,记账公司都做平了,显然记账公司处理有错误。 应当把记账公司调平的分录冲销,然后把13万的分录补做才是的 

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快账用户7340 追问 2024-12-24 15:22

这13万压根就没有账,记账公司8.26日接手,银行存款是按接手那天入的期初余额,所以说就多出13万的发票来了

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齐红老师 解答 2024-12-24 15:29

你好,那记账公司13万有录入 预付账款   的期初数吗 

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快账用户7340 追问 2024-12-24 15:31

记账公司从8.26日开始记账,之前的账都没做,所以说这13万的发票我改怎么做账啊

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齐红老师 解答 2024-12-24 15:33

你好,那记账公司13万有录入 预付账款   的期初数吗  能先回复一下这个问题吗 。如果有录入,取得发票分录是 借:固定资产,贷:预付账款 

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快账用户7340 追问 2024-12-24 15:35

没有录入,没有任何记录,这个金额是和对方公司对出来的

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齐红老师 解答 2024-12-24 15:36

你好,那就需要重新建账,录入正确的预付账款期初数才是的 

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你好,把没有入账的钱,补做相应分录就是了 借:预付账款等科目,贷:银行存款  
2024-12-24
你好 这个月货发出去了,对方钱没付,借:发出商品,贷:库存商品 下个月款进来了,发票开出去 借:银行存款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:发出商品
2022-05-04
您好,金额小可以入上月凭证
2022-11-27
你好 之前有开始使用吗 如果有的话,你可以补折旧的
2022-11-21
可以的,可以做的。最好让对方出一个委托书,委托个人收款。
2023-04-28
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