你好 这个月货发出去了,对方钱没付,借:发出商品,贷:库存商品 下个月款进来了,发票开出去 借:银行存款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 , 贷:发出商品
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
那如果是无票收入的话,这个月发货。下个月付钱,怎么做呢
如果是无票收入的话,这个月发货 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 , 贷:库存商品 下个月付钱 借:银行存款,贷:应收账款
那我前面有两个月做错了,有票收入货发了,发票没开款没进,我挂往来应收然后确认收入了,这样有什么影响吗
你好,有票收入货发了,发票没开款没进,本来就需要确认收入,同时确认应收账款啊 这样没有问题啊
那你上面不是说,这个月先借发出商品,贷库存商品吗,等发票开了再确认收入,无票收入才在发货当月直接确认收入吗
你好,请看你的描述,现在具体是什么情况呢
我描述的不清楚吗??
不是不清楚,而是现在具体是哪种情形呢 你之前描述了一次,后面说:前面有两个月做错了
我前面问是这种情况应该怎么做才是正确的,后来那我现在不就是问之前两个月我那样做和你说的不一样有什么影响吗?
你好 这个月货发出去了,对方钱没付,借:发出商品,贷:库存商品 下个月款进来了,发票开出去 借:银行存款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 , 贷:发出商品 有票收入货发了,发票没开款没进,我挂往来应收然后确认收入了,影响就是:账务处理错误了
怎么,你们这一次提问只能问一个问题么?回答的快慢我不介意,毕竟回答问题都需要时间我理解,但是我描述过的问题你有好好看吗
账务处理错了,那我现在应该怎么解决比较好
请仔细看一下我的回复,两种情况都有具体回复啊
那之前账务处理错了,那我现在应该怎么解决比较好
你好,把错误的账务处理冲销,然后做正确的处理就是了