你好 这个月货发出去了,对方钱没付,借:发出商品,贷:库存商品 下个月款进来了,发票开出去 借:银行存款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 , 贷:发出商品

老师,您好,我公司这个月卖了货,款也收了,货也发出去了,但是没开票,下个月再开票,该如何做账?
这个月货发出去了,对方钱没付,发票我们没开,下个月款进来了,发票开出去,这两个月的账怎么做呢
老师, 我们是一般纳税人,前面 我们这边开出了发票那边一直没有打款,后面他们又不需要货物了!过了两个月 又把发票给我们开回来了,开回来的发票 我们抵扣了进项 这个账怎么做账才对呢?
这个月付出去了钱,但没收到发票,如果下个月才给开的话,怎么做账
这个月公司钱付出去了,但发票下个月才开,请问怎么做账
电子发票(二手车销售统一发票)可以抵扣进项吗,是不是不可以呀
老师,向S局提交的财报中,其他应收款不能是负数吗?
老师附加税收滞纳金吗?
今日头条信息服务费分录写啥科目?
老师下午好!收到稳岗补贴做到营业外收入——政府补助科目吗?
8号放假到24号,社保需要在8号前申报扣费吗,还是等25号回来再扣也可以
小规模超500万,是按超过那个季度的金额13个点交吗?还是说2月超的,2月后的金额交13个点
老师,我上一家公司的电脑,wps直接转换excel就可以,现在这家公司就不行了,我有wps会员呀,怎么不行了呢,版本也是最新的吧,应该是
做账的时候,科目余额表显示1月个人社保有余额,客户问为什么有余额,怎么告诉她
老师,2025年11月份贴现了一张承兑汇票 借银行存款贷应收票据 当成到期收卷了,今天才发现,摘要该怎么写,又该怎么做账呢
那如果是无票收入的话,这个月发货。下个月付钱,怎么做呢
如果是无票收入的话,这个月发货 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 , 贷:库存商品 下个月付钱 借:银行存款,贷:应收账款
那我前面有两个月做错了,有票收入货发了,发票没开款没进,我挂往来应收然后确认收入了,这样有什么影响吗
你好,有票收入货发了,发票没开款没进,本来就需要确认收入,同时确认应收账款啊 这样没有问题啊
那你上面不是说,这个月先借发出商品,贷库存商品吗,等发票开了再确认收入,无票收入才在发货当月直接确认收入吗
你好,请看你的描述,现在具体是什么情况呢
我描述的不清楚吗??
不是不清楚,而是现在具体是哪种情形呢 你之前描述了一次,后面说:前面有两个月做错了
我前面问是这种情况应该怎么做才是正确的,后来那我现在不就是问之前两个月我那样做和你说的不一样有什么影响吗?
你好 这个月货发出去了,对方钱没付,借:发出商品,贷:库存商品 下个月款进来了,发票开出去 借:银行存款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 , 贷:发出商品 有票收入货发了,发票没开款没进,我挂往来应收然后确认收入了,影响就是:账务处理错误了
怎么,你们这一次提问只能问一个问题么?回答的快慢我不介意,毕竟回答问题都需要时间我理解,但是我描述过的问题你有好好看吗
账务处理错了,那我现在应该怎么解决比较好
请仔细看一下我的回复,两种情况都有具体回复啊
那之前账务处理错了,那我现在应该怎么解决比较好
你好,把错误的账务处理冲销,然后做正确的处理就是了