你好 这个月货发出去了,对方钱没付,借:发出商品,贷:库存商品 下个月款进来了,发票开出去 借:银行存款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 , 贷:发出商品

这个月货发出去了,对方钱没付,发票我们没开,下个月款进来了,发票开出去,这两个月的账怎么做呢
当月付了款,对方下月才开的票,但是我们买进来的已经给别人开出票去了,我们这个月成本就没有,如何入账,需要暂估吗,怎么暂估
老师, 我们是一般纳税人,前面 我们这边开出了发票那边一直没有打款,后面他们又不需要货物了!过了两个月 又把发票给我们开回来了,开回来的发票 我们抵扣了进项 这个账怎么做账才对呢?
这个月付出去了钱,但没收到发票,如果下个月才给开的话,怎么做账
这个月公司钱付出去了,但发票下个月才开,请问怎么做账
老师好,工商年检社保那一部分具体该怎么填呢?该怎么取数呢?
老师,2023年2024年都付款了,当时没收到票,现在要求供应商开票能正常记账吗
XX公司XX分公司每个季度也要报税吗
请问老师,单位是行业协会,收取的非学历教育增值税可以选择简易计税3%吗?
请问老师,行业协会收取的会费收入是免增增值税的对吧,开具的是非税收入的票据,请问需要申报增值税么?
老师好,请问建筑施工企业有什么风险点需要注意的
老师好,商贸公司销售发票后面必须附销售清单吗?
老师, 赊销的情况,分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 借: 主营业务成本 贷:库存商品 等到客户回款了 借: 银行存款 贷:应收账款 是这样吗?
老师,景区娱乐小火车折旧几年
郭老师,混合交易和视同销售有什么不同呀,税率按哪个
那如果是无票收入的话,这个月发货。下个月付钱,怎么做呢
如果是无票收入的话,这个月发货 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 , 贷:库存商品 下个月付钱 借:银行存款,贷:应收账款
那我前面有两个月做错了,有票收入货发了,发票没开款没进,我挂往来应收然后确认收入了,这样有什么影响吗
你好,有票收入货发了,发票没开款没进,本来就需要确认收入,同时确认应收账款啊 这样没有问题啊
那你上面不是说,这个月先借发出商品,贷库存商品吗,等发票开了再确认收入,无票收入才在发货当月直接确认收入吗
你好,请看你的描述,现在具体是什么情况呢
我描述的不清楚吗??
不是不清楚,而是现在具体是哪种情形呢 你之前描述了一次,后面说:前面有两个月做错了
我前面问是这种情况应该怎么做才是正确的,后来那我现在不就是问之前两个月我那样做和你说的不一样有什么影响吗?
你好 这个月货发出去了,对方钱没付,借:发出商品,贷:库存商品 下个月款进来了,发票开出去 借:银行存款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 , 贷:发出商品 有票收入货发了,发票没开款没进,我挂往来应收然后确认收入了,影响就是:账务处理错误了
怎么,你们这一次提问只能问一个问题么?回答的快慢我不介意,毕竟回答问题都需要时间我理解,但是我描述过的问题你有好好看吗
账务处理错了,那我现在应该怎么解决比较好
请仔细看一下我的回复,两种情况都有具体回复啊
那之前账务处理错了,那我现在应该怎么解决比较好
你好,把错误的账务处理冲销,然后做正确的处理就是了