多计提了借应付工资贷非限定性净资产 职工薪酬明细表,实际金额税收金额里面减去10万。
老师,去年有几个员工工资没发全,假如10万,我也没记提,现在税务局说可以让个税汇算清缴的时候加上然后交税这样 但是这10万我做分录做到了以前年度损益调整,那这样的话,我在做企业所得税汇算清缴的时候工资薪酬那里要不要加上这个10万? 还是2021汇算清缴的时候加上?
老师,去年有几个员工工资没发全,假如10万,我也没记提,现在税务局说可以让个税汇算清缴的时候加上然后交税这样 但是这10万我做分录做到了以前年度损益调整,那这样的话,我在做2020年企业所得税汇算清缴的时候工资薪酬那里可以加上这10万吗?
老师,我这个月,补计提了2022年一个月的工资数,做账的时候是 借以前年度损益调整 贷 应付职工薪酬。结转 借 非分配利润 贷以前年度损益调整。现在我的资产负债表和利润表的净利润,有这个差额,我应该怎么调啊,是哪一步有做错吗
老师,我现在准备做2022年企业所得税汇算清缴,我在2022年10月的时候做了这样一笔分录(补2021年忘记出库)借:以前年度损益调整5万贷原材料5万、借:利润分配-未分配利润5万贷:以前年度损益调整5万,我现在做2022年汇算清缴,需要做什么吗?意思就是需要填哪些表调增还是调减的吗?
老师,民非企业,调账的过程中是不是只要走了非限定性净资产这个科目,税务上汇算清缴的时候就要利润调增或者调减,老师?比如借:非限定性净资产 1万 贷:其他应付款 -个人 1万(捐款,不是向特定部门的捐款,税前不能扣除,那我做了上面的分类之后,汇算清缴的时候利润调增,对吧,老师?就是不追溯了,全部在25年的时候做24年的年度清缴时,计入24年利润里面,进行利润调增就可以了?)
老师,现金付的货款给农户,农户不会写收据也忘了没写,现在做账附什么单据哈,1500元
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入1万元本单位账户,然后7月5日归还其1万元,怎么做会计分录?
老师销售利润率定价法的公式有吗
公司车辆出售给个人,开具13%税点的发票给个人。增值税申报表在主营业务收入显示 实际凭证入账是挂营业外收入 这样就变成增值税申报表的收入与利润表的收入不一致 怎么解决这个问题
老师,销售利润率怎么计算的?
老师你好,我合作社去年就没有经营,也没有收入,今年前半年的成本就是机械设备的折旧费,这有其他收入是调账的,最后利润是盈利,这个企业所得税申报表我就填了一个成本和利润,利润是盈利。这样合适吗?
老师,小规模纳税人,月度开票没超10万,免征增值税,这个是增值税是按月结转还是季度结转哈
小规模季度不超过30万,要缴纳教育费附加还是地方教育费附加
老师小规模纳税人应交增值税,需要每月结转吗?
车辆购置税怎么算?比如车价是119900元?
老师,是19年多计提的,也是写在职工薪酬纳税调整表5050表吗?那填在这个表中的几行几列啊
第一行的第二列和第五列减少这个10万。
老师,我明白您之前说的以前年度调整的损益,不调以前年度的申报表的意思了,也就是说你会计上调了哪个项目你调整时找对应的纳税调整表调整当年的数字(调增或者调减)就行了,是吧老师,那老师比如说我19年的成本少记了4万,那我这个成本做纳税调整时调整哪个表呢?
我没看懂什么意思,什么时间我说的不调整
你之前多抵扣了所得税,需要纳税调增。你账上和汇算清缴都需要调整。
不调整以前年度的申报表,只在24年度汇算清缴时调整,利润调增或调减,是吧老师
对的是的是这个意思的呀。
那老师我现在想问的是我19年成本少记了4万,那我汇算清缴的时候怎么填表?
你好成本是啥业务的
是这样的老师,19年的时候收到发票6万,但是记账公司记账的时候只记了2万成本,4万成本没有记,我现在要销挂账,分录应该是:借:非限定性净资产(管理费用-服务费) 4万 贷:应付账款- A公司 4万 ;那我24年汇算清缴时应该怎么填表?
做了非限定性净资产,在纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
哦哦明白了,老师这种调减的我也可以放弃扣除,是吧
可以的,可以放弃的。