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老师,我在调整以前年度的账的时候,比如19年多计提了一笔工资10万元,我现在要做分录:借:非限定性净资产 10万 贷:应付工资 10万 民非企业 民非企业 老师 那我在做24年度汇算清缴时,调增的这个10万填在5000表中的哪一行啊?

2024-12-24 16:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-24 16:47

多计提了借应付工资贷非限定性净资产 职工薪酬明细表,实际金额税收金额里面减去10万。

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快账用户3573 追问 2024-12-24 16:54

老师,是19年多计提的,也是写在职工薪酬纳税调整表5050表吗?那填在这个表中的几行几列啊

老师,是19年多计提的,也是写在职工薪酬纳税调整表5050表吗?那填在这个表中的几行几列啊
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齐红老师 解答 2024-12-24 16:55

第一行的第二列和第五列减少这个10万。

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快账用户3573 追问 2024-12-24 17:18

老师,我明白您之前说的以前年度调整的损益,不调以前年度的申报表的意思了,也就是说你会计上调了哪个项目你调整时找对应的纳税调整表调整当年的数字(调增或者调减)就行了,是吧老师,那老师比如说我19年的成本少记了4万,那我这个成本做纳税调整时调整哪个表呢?

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齐红老师 解答 2024-12-24 17:19

我没看懂什么意思,什么时间我说的不调整

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齐红老师 解答 2024-12-24 17:19

你之前多抵扣了所得税,需要纳税调增。你账上和汇算清缴都需要调整。

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快账用户3573 追问 2024-12-24 17:23

不调整以前年度的申报表,只在24年度汇算清缴时调整,利润调增或调减,是吧老师

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齐红老师 解答 2024-12-24 17:25

对的是的是这个意思的呀。

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快账用户3573 追问 2024-12-24 17:27

那老师我现在想问的是我19年成本少记了4万,那我汇算清缴的时候怎么填表?

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齐红老师 解答 2024-12-24 17:34

你好成本是啥业务的

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快账用户3573 追问 2024-12-24 17:44

是这样的老师,19年的时候收到发票6万,但是记账公司记账的时候只记了2万成本,4万成本没有记,我现在要销挂账,分录应该是:借:非限定性净资产(管理费用-服务费) 4万 贷:应付账款- A公司 4万 ;那我24年汇算清缴时应该怎么填表?

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齐红老师 解答 2024-12-24 17:52

做了非限定性净资产,在纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。

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快账用户3573 追问 2024-12-24 17:56

哦哦明白了,老师这种调减的我也可以放弃扣除,是吧

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齐红老师 解答 2024-12-24 17:57

可以的,可以放弃的。

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多计提了借应付工资贷非限定性净资产 职工薪酬明细表,实际金额税收金额里面减去10万。
2024-12-24
这个不一定,你得看一下他税法上允许抵扣吧。如果是税法上允许抵扣,你们少抵扣了,需要纳税调减 这个不能税前扣除,你做了上面的账务处理也不需要调整汇算
2024-11-25
同学你好 这个调减不是调增了
2023-04-23
你好,在做企业所得税汇算清缴的时候工资薪酬那里加10万
2021-03-01
你这个发出话,5.31之前发, 你这个可以汇算清缴职工薪酬表税收金额按实际写,这个对应这个账上金额填写0 纳税调减,
2021-03-01
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