多计提了借应付工资贷非限定性净资产 职工薪酬明细表,实际金额税收金额里面减去10万。

老师,去年有几个员工工资没发全,假如10万,我也没记提,现在税务局说可以让个税汇算清缴的时候加上然后交税这样 但是这10万我做分录做到了以前年度损益调整,那这样的话,我在做企业所得税汇算清缴的时候工资薪酬那里要不要加上这个10万? 还是2021汇算清缴的时候加上?
老师,去年有几个员工工资没发全,假如10万,我也没记提,现在税务局说可以让个税汇算清缴的时候加上然后交税这样 但是这10万我做分录做到了以前年度损益调整,那这样的话,我在做2020年企业所得税汇算清缴的时候工资薪酬那里可以加上这10万吗?
老师,我这个月,补计提了2022年一个月的工资数,做账的时候是 借以前年度损益调整 贷 应付职工薪酬。结转 借 非分配利润 贷以前年度损益调整。现在我的资产负债表和利润表的净利润,有这个差额,我应该怎么调啊,是哪一步有做错吗
老师,我现在准备做2022年企业所得税汇算清缴,我在2022年10月的时候做了这样一笔分录(补2021年忘记出库)借:以前年度损益调整5万贷原材料5万、借:利润分配-未分配利润5万贷:以前年度损益调整5万,我现在做2022年汇算清缴,需要做什么吗?意思就是需要填哪些表调增还是调减的吗?
老师,民非企业,调账的过程中是不是只要走了非限定性净资产这个科目,税务上汇算清缴的时候就要利润调增或者调减,老师?比如借:非限定性净资产 1万 贷:其他应付款 -个人 1万(捐款,不是向特定部门的捐款,税前不能扣除,那我做了上面的分类之后,汇算清缴的时候利润调增,对吧,老师?就是不追溯了,全部在25年的时候做24年的年度清缴时,计入24年利润里面,进行利润调增就可以了?)
老师:您好!光伏公司作为发电厂售电给其他公司要交印花税吗?
老师,我问一下合伙企业是公司的股东,从公司分得的利润,公司需要交企业所得税吗
公司给合伙企业分红时,公司需要交企业所得税和个人所得税吗
我需要业务员和客户接业务的过程
老师,现在发现 25年有5000元的费用没有入账,账上怎么处理?申报表又该怎么处理?
老师,资产负债表里面的年初余额,是公司成立以来的累计数,还是上一年的一整年的累计数?还有利润表里面的累计金额,是公司成立以来的累计数,还是本年的累计金额?
报关单上有运费,但是发票没有收到那么多怎么处理
研发费用月末结转的摘要和分录分别怎么写呢
研发费用每个月都要结转吗
老师好,想问一下物业会计做收入入账的时候是把全年的物业费除以12个月,录在每个月的账里吗?那其余11个月的收入记到什么科目里,怎么做分录,比如一年1200元物业费,一个月100元物业费
老师,是19年多计提的,也是写在职工薪酬纳税调整表5050表吗?那填在这个表中的几行几列啊
第一行的第二列和第五列减少这个10万。
老师,我明白您之前说的以前年度调整的损益,不调以前年度的申报表的意思了,也就是说你会计上调了哪个项目你调整时找对应的纳税调整表调整当年的数字(调增或者调减)就行了,是吧老师,那老师比如说我19年的成本少记了4万,那我这个成本做纳税调整时调整哪个表呢?
我没看懂什么意思,什么时间我说的不调整
你之前多抵扣了所得税,需要纳税调增。你账上和汇算清缴都需要调整。
不调整以前年度的申报表,只在24年度汇算清缴时调整,利润调增或调减,是吧老师
对的是的是这个意思的呀。
那老师我现在想问的是我19年成本少记了4万,那我汇算清缴的时候怎么填表?
你好成本是啥业务的
是这样的老师,19年的时候收到发票6万,但是记账公司记账的时候只记了2万成本,4万成本没有记,我现在要销挂账,分录应该是:借:非限定性净资产(管理费用-服务费) 4万 贷:应付账款- A公司 4万 ;那我24年汇算清缴时应该怎么填表?
做了非限定性净资产,在纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
哦哦明白了,老师这种调减的我也可以放弃扣除,是吧
可以的,可以放弃的。