你好,如果收入和24年入账一致不用做分录,申报中无票收入调减,正常申报开票收入
老师,以前做了无票收入,过了半年,客户又要发票,怎么申报
老师,己做无票收入申报,后来客户又要票了,帐务怎么做增值税申报怎么调整
增值税申报时的无票收入申报后,客户又要求补开发票,这种情况怎么申报增值税?
老师,这个月增值税申报表申报了无票收入,后面如果客户需要发票,到时候怎么填申报表呢
24年做无票收入,如果25年客户要票开发票!这个分录怎么做?增值税申报又怎么申报?
A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表 一、工资薪金支出 账载金额 劳务派遣金额 需要加进去吗?
老师,您好!茶叶可以计入办公费吗?如果是一年下来,大概多少办公费,几十万的金额合理吗?
老师,更正2022年的汇算清缴 营业收入不变 营业成本调低53万 税金及附加调低2万 销售费用调高34万 管理费用调高24万 财务费用调低3万 利润总额不变 纳税调整增加额不变 这样调整,税务后台会不会扫描出风险? 点了更正 原来预缴和汇缴交的所得税 会不会退回来,再重新缴纳?
老师,我们公司国外有矿,要从国内购买一些设备等物资投入到矿上,这种账务处理该怎么做?
老师;工厂交货的可以用FOB方式吗
无形资产一般最低摊销多少个月
老师,报废固定资产,已经计提折旧完了,有个残值300多块钱,这个账务分录怎么写?这个残值300多块钱要放到营业外支出吗?
老师,公司有一笔政府补贴,税务要求当期全额申报所得税,账务处理方式分期进入营业外收入申报。我已经按照税务要求更正当期的纳税申报表并且缴纳了所得税(以前年度的),那我现在账务应该怎么处理呢?涉及递延所得税资产吗?请详细讲解一下,谢谢
企业所得税汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表中账载金额和实际发生额怎样填,一年的计提额还是发放额啊
老师请问这个题应该是全选的吧?
正负差=0就可以了?
你好,是的,只要税和收入都一致,不用改账,改申报表就行。