你好,如果收入和24年入账一致不用做分录,申报中无票收入调减,正常申报开票收入
老师,以前做了无票收入,过了半年,客户又要发票,怎么申报
老师,己做无票收入申报,后来客户又要票了,帐务怎么做增值税申报怎么调整
增值税申报时的无票收入申报后,客户又要求补开发票,这种情况怎么申报增值税?
老师,这个月增值税申报表申报了无票收入,后面如果客户需要发票,到时候怎么填申报表呢
24年做无票收入,如果25年客户要票开发票!这个分录怎么做?增值税申报又怎么申报?
老师好!固定资产清理出账的时候,考虑净残值不
请问老师去年亏损,未分配是负数,这个季度盈利。总的未分配还是亏损的,请问需要交所得税吗?
@董孝彬老师在线吗?请教的
2025年小规模免增值税是30万还是45万?
老师好!请教:注册资本100万,投资者目前实缴50万,那入账时 实收资本只记50万吗
老师,我申报所得税时,有这样的提示?请问需要处理吗?
建筑类的公司,光有人工费,怎么怎么做成本,怎么写会计分录
老师,餐饮服务印花税办哪项?
老师,小规模季度不超过30万,填报增值税,填在10行,那税金还需要再去填增值税减免申报表吗?我做账的时候税金按1个点算的,增值税申报表,本期免税额是3%,这样会不会对不上
员工的报销,走往来费用还是现金费用
正负差=0就可以了?
你好,是的,只要税和收入都一致,不用改账,改申报表就行。