您好,对对,您的分录和分析太对了
老师你好,我上个月开17%的发票1080200元,这个月发现1080200元里有67100元开13%的发票,红冲了一张发票,开票金额为76380元,分录借应收账款-A客户1080200贷主营业务收入923247.86应交税费-销156952.14,红冲未开票收入借应收账款-未开票-1080200贷主营业务收入我-923247.86应交税费-销-156952.14,借应收账款-A-76380贷主营业务收入-65282.05应交税费-销-11097.95,重记借应收账款67100贷主营业务收入59380.53应交税费-销7719.47借应收账款9280贷主营业务收入7931.62应交税费-销1348.38,其中67100元是不是得从上月红冲的未开票收入中调出,实际未开票收入为1013100元,直接再次红冲上月借应收账款-未开票-1080200贷主营业务收入-923247.86应交税费-销156952.14,重记红冲的未开票收入借应收账款未开票1013100贷主营业务收入865897.44应交税费-销147202.56,思路对吗?分录正确吗?
老师您好,借:应收账款113 贷:主营业 务收入37 工程结算50 应交税费-销项税额13,下月的时候:再借:工程结算50 贷:主营业务收入50,这笔分录对吗?正确分录怎么做,谢谢
老师,请问下这个月有50万的红字发票,分录是不是这样写:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 金额红字表示是吗?
老师好,请问红冲的发要分录如下是否正确 开票时:借:应收账款 50 贷:主营业务收入40 应交税费-应交增值税-销项税额10 红冲时: 借:主营业务收入40 应交税费-应交增值税-销项税额10 贷:应收账款 50
一般纳税人,制造业, 当月已销售未开票的,做借 应收账款 贷主营业务收入-无票收入 贷销项税。 次月开票后 冲红,然后重新做 借应收账款 贷主营收入-开票收入 贷销项税额。 这样每个月因为无票收入也做了销项税这个分录,导致每个月的销项税额余额和税控盘不一致 。这样可以么?会有风险么?
滞销产品按废钢处理的会计分录
您好,我想问问购房时维修基金计入哪个科目?
您好,一般纳税人开具发票选择普票或专票取决于取得发票是普票还是专票吗?
请问小规模一个季度销售120万,需要缴纳多少增值税跟附加税
老是,我公司是做售水的小公司,公司有销售,老板不想给销售他们上社保,想从这里面抽3个人出来做区域经理,然后销售分给这些区域经理管,只给这三个销售经理管,这样可以吗
请问老师,购买锁芯,钥匙这些低质耗材记入什么费用比较合规
金木水泽公司用5776的货抵12280的欠款,用泉城公司付的采购款5776,对方给开发票,金木水泽公司已注销了,这种情况泉城公司的库存出不出去了,该怎么调整,怎么做账
非集团母子公司之间可以无息往来借款,借款时申报增值税200元但未达起征点无需缴纳税款,会计分录及摘要该怎么写?还有借款时申报增值税20万元,但是如果按照还款在申报增值税不会产生税款,现在我该怎么办?不想申请退税。
老师请问一下,我们公司的注册资本是2000万,我们现在只出了200万,从银行贷了300万,这个贷款利息不能税前扣除吗
工资总额是1257.39万元,职工人数66人,那职工平均工资是多少