你好,是什么原因导致的进项税额转出呢?

税法2上,有一个什么规定,是除房地产企业除外的,是什么呀,老师可以说一下吗
个人独资企业如何零申报
老师委托加工收回的小汽车用于分配股东要不要缴纳消费税
同一法人的企业互相进行交易往来时,是不是可以只交一份税呀
冲销上月多结转成本,怎么做分录 ?
老师,公司是代理商,购进某机器配有A和B两种配件,配件不一样价格不一样,配有配件A的机器价格是5万元,配有配件B的机器价格是5.3万元。由于配有配件A的机器已经销售完毕且供应商已经没有库存,但有客户要购买,现在跟别的有库存的代理商换配件,拿B配件跟其换配件A,不换机器,因为机器是一样的,对方只需要支付3000元差价给我们公司就行,但他们支付3000元我们能开发票给他们否?能开的话要开什么发票?
你好老师,我刚刚学习会计实操,在学习学堂实操课程时,老师说编制现金流量表是采用收付实现制,根据库存现金和银行存款明细账编制现金流量表。但是我百度这个问题的时候,大部分解答说不能只根据库存现金和银行存款明细账编制现金流量表,还要参考资产负债表和利润表编制现金流量表,请问具体应该听谁的。谢谢
老师,请问个人独资企业是不是就是个体工商户
老师,公司9月份购买了一台车,10月做凭证是长期待摊费用和累计折旧一起做分录吗?借、贷怎么写凭证?
老师,公司买了个做桶装水的店铺回来,支付了2万转让费,但是没有发票,如何入账?
是对方要求我开了红字信息表。
你好,开红字信息表,是进项税额负数,而不是转出,不是一回事的。 做购进时候的相反分录就是了
就是说做负数分录,然后摘要怎么写?
你好,摘要如何写,没有统一规定,能描述业务发生情况就可以了。 比如:购进退回
不是进项税额转出你这个说法不对吧?报表上明明显示是进项税额转出。那你告诉我销项税是67,000进项税是68,000然后进项税额算他1500,那我要交500元的税。那这个分录应该怎么写?
你好,开红字信息表,是进项税额负数 (请仔细看你的描述)
那肯定是我抵扣掉了,所以才要开红字信息表啊。那不是转出是什么呢?你要相信报表自动跳的是不会错的。
你好,开红字信息表,是进项税额负数。 转出是直接填写申报表,是不需要填写 红字信息表 的
你不开红字表,他怎么会到报表里去呢?
你好,直接在纳税申报表的进项税额转出栏次填写,就可以转出了。 开具红字发票,是进项税额负数,不是转出,不要把二者给搞混了
那你告诉我销项税是67,000进项税是68,000然后进项税额算他1500,那我要交500元的税。那这个分录应该怎么写?把这些数字都写进去。这个分录应该怎么写?
你好,进项税是68,000,然后进项税额算他1500,这里的1500是怎么来的
这是报表上的进项税额转出。
你好 借:相关科目,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费—应交增值税(销项税额),应交税费—应交增值税(进项税额转出),贷:应交税费—应交增值税(进项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税),贷:应交税费—未交增值税