你好,是什么原因导致的进项税额转出呢?
老师你好,我们去年有个项目租赁费,当时的会计分录是,借主营业务成本4000 贷应付账款4000 一直挂账,今年这个项目的4000元不用付了,我们是不是应该冲销这个4000,借应付账款4000贷以前年度损益调整4000 然后借以前年度损益调整4000贷利润分配未分配利润4000 这个不影响本年利润影响累计利润
小规模减资,一人股东,500万减到1万可以吗?有什么风险呢?要怎么操作?
变更增加股东,财务需要优化吗?预收,预付往来较大需要调整吗?未分配利润为负数,实收资本为0
老师,早上好,我想咨询一下,公司有自建商场,地块也是我们的,现是想把商场的其中两层楼1.96亿过户到对方,地还是我们的,请问需要涉及什么税及计算方法
购买原材料时入库,输入进销存软件,完工再入库输入进销存软件?销售再出库输入进销存软件?
老师好,我现在实际的情况是1到5月份法人在三个公司报个税,一个报500,一个报3000,一个报4800,专项附加扣除是3000,现在老板让按三个点交个税,多申报点个税做成本,我现在每月该给老板发多少工资合适呢?
车辆挂靠在运输公司,车我们公司在用自己请的司机出的过路费和油费,,挂靠的运输公司说可以给我们开发票(用我们的挂靠车辆),这样风险大吗?
老师好,增值税专用发票认证并抵扣,后期作废了应该怎么处理
本金化率的概念及应用?
老师帮解答一下这道题
是对方要求我开了红字信息表。
你好,开红字信息表,是进项税额负数,而不是转出,不是一回事的。 做购进时候的相反分录就是了
就是说做负数分录,然后摘要怎么写?
你好,摘要如何写,没有统一规定,能描述业务发生情况就可以了。 比如:购进退回
不是进项税额转出你这个说法不对吧?报表上明明显示是进项税额转出。那你告诉我销项税是67,000进项税是68,000然后进项税额算他1500,那我要交500元的税。那这个分录应该怎么写?
你好,开红字信息表,是进项税额负数 (请仔细看你的描述)
那肯定是我抵扣掉了,所以才要开红字信息表啊。那不是转出是什么呢?你要相信报表自动跳的是不会错的。
你好,开红字信息表,是进项税额负数。 转出是直接填写申报表,是不需要填写 红字信息表 的
你不开红字表,他怎么会到报表里去呢?
你好,直接在纳税申报表的进项税额转出栏次填写,就可以转出了。 开具红字发票,是进项税额负数,不是转出,不要把二者给搞混了
那你告诉我销项税是67,000进项税是68,000然后进项税额算他1500,那我要交500元的税。那这个分录应该怎么写?把这些数字都写进去。这个分录应该怎么写?
你好,进项税是68,000,然后进项税额算他1500,这里的1500是怎么来的
这是报表上的进项税额转出。
你好 借:相关科目,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费—应交增值税(销项税额),应交税费—应交增值税(进项税额转出),贷:应交税费—应交增值税(进项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税),贷:应交税费—未交增值税