借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款-负数

以前年度的进项别人红冲了 ,进项税额转出,分录怎么做
老师,我每个月月底进项销项余额都为零,结转入转出未交增值税,这个月有红冲发票(我们是采购方),那红冲的时候进项税额转出是有余额的,那月底结转进项销项怎么做分录呢,是进项转出科目余额也转入转出未交增值税吗
进项税额转出的时候、原分录负数冲了、那转出的进项税怎么做分录?
老师您好,之前咨询过您一个问题,是问发生退货时要进行进项税额转出时应该怎样做账,您说做之前分录的负数分录就可以。我想问一下,做之前分录的负数分录的话,是应该贷应交税费-应交增值税-进项税额(即进项税额的负数表示),还是应该贷进项税额转出呢?
老师,收到对方开具的红冲去年的进项发票,做分录的时候是放在进项税负数还是进项税额转出科目?
幼儿园开票开保教服务费,税收分类编码选哪个
@朴老师,我们做年度审计报告,资产负债表,利润表和审计报告一致,但是现金流量表审计报告的和我们财务报表的不一致,这样有影响么?是什么原因导致的?
老师,销售货物,客户把运费单独汇进来,账务怎么处理?
老师今年才收到项目上25年3月代发的民工工资表流水怎么申报个税可以在申报在26年吗还是必须申报在25年
员工的社保缴费工资4000元和8000元的有什么区别?缴纳社保的标准是不是不一样?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
老师,我们投标产生的标书制作服务费计入哪个会计科目的二级明细?计入管理费用还是销售费用比较合适?
老师结汇是怎么操作啊,月末我们要结汇
老师 跟客户A合作、A开票要开B名称,来款也是B,需要A客户转货款到B还是说直接来款做A就可以
老师好,我们想交7月份的社保,然后再补缴6月份的,怎么操作呢?谢谢
进项税额转出在转入进项税吗?
缴纳的时候
为啥进项税额转出在转入进项税?
待认证进项税额转入到进项税额、进项税额转出、这个科目转哪里呢?
这分录应该怎么做平
待认证转认证 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证进项 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
进项税额转出是有余额的、不用管他
第一次遇到进项税额转出、不太懂
按我说的公式先计算再结转,不用管其他余额
好的、谢谢
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。
不知道怎么五星好评
直接结束问题就可以评价了