借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款-负数

以前年度的进项别人红冲了 ,进项税额转出,分录怎么做
老师,我每个月月底进项销项余额都为零,结转入转出未交增值税,这个月有红冲发票(我们是采购方),那红冲的时候进项税额转出是有余额的,那月底结转进项销项怎么做分录呢,是进项转出科目余额也转入转出未交增值税吗
进项税额转出的时候、原分录负数冲了、那转出的进项税怎么做分录?
老师您好,之前咨询过您一个问题,是问发生退货时要进行进项税额转出时应该怎样做账,您说做之前分录的负数分录就可以。我想问一下,做之前分录的负数分录的话,是应该贷应交税费-应交增值税-进项税额(即进项税额的负数表示),还是应该贷进项税额转出呢?
老师,往期进项发票被冲红,上月做分录进项税额需要转出,这月报税的时候忘记进项税额转出了,可以下个月转出吗,还是更正报表?
采买皮卡是柴油车,公司名下没有汽车,那汽油票能否开在公司报销?
运费开发票,需要加9个点的税点,老板觉得太高了,没开,这个我应该要怎样沟通开票税点与税负率的问题呢
老师,为什么这个未交增值税-9541.84,为什么在负债表其他流动资产里面呢
汇算清缴公司集中退税需要退税人员开户行信息是支行都要 填吗?手机号要吗
银行贷款。给的担保费计入什么科目啊
老师您好请问专票没有抵扣,跨月了需要对方确定吗?还是销售方直接可以作废
合作社租入的耕地,然后再转租给其他公司,怎么开票,税目是什么?
你好帮我看一下我算的成本对不对,暂不理人工,费用,只看材料,如我拿10Kg材,金额200元,第一个工序冲压出10个产品,1个在产品,做坏了一个,材料费用分别200÷9=22.2元含在在材品
老师,顾客买了600的东西,但是他说公司只给报300的费用,让开300的发票,我能给他开吗?
老师,每年上半年,法人私户收款,是很多小个体户,他们没有开公户,只能微信转账,这种的怎么处理呢,不想补缴税款,也没有开发票给他们
进项税额转出在转入进项税吗?
缴纳的时候
为啥进项税额转出在转入进项税?
待认证进项税额转入到进项税额、进项税额转出、这个科目转哪里呢?
这分录应该怎么做平
待认证转认证 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证进项 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
进项税额转出是有余额的、不用管他
第一次遇到进项税额转出、不太懂
按我说的公式先计算再结转,不用管其他余额
好的、谢谢
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不知道怎么五星好评
直接结束问题就可以评价了