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我想咨询一下,目前我公司的利润总额有157万(这个是牵扯几年前的业务没有给开票),以后年度亏损额可以弥补3.8万元,现在需要缴纳税款是157-3.8=153.2万元交税吗

2024-12-25 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-25 09:38

你好,是的,就是这样子计算的。

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快账用户7746 追问 2024-12-25 11:16

我想问一下,税务局让我公司调增22年有笔失控的主营业务成本,这笔调增的金额在汇算那个表里进行调增,具体的那个表,哪一行

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齐红老师 解答 2024-12-25 11:18

你好,其实一般的这种调整直接在纳税调整明细表扣除类,其他里面填写就好了。

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快账用户7746 追问 2024-12-25 11:19

失控的发票是27000元,那我是不是就调增27000元对吧

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齐红老师 解答 2024-12-25 11:21

你好,是的,就是直接调整这个数据好了。

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快账用户7746 追问 2024-12-25 11:23

那我在扣除类调整项目里的其他填写账载金额原来那个数203201.59元,税收金额填203201.59-27000=176201.59元,然后就会出来调增27000元对吧

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齐红老师 解答 2024-12-25 11:24

你好,是的,就是这样子操作。

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快账用户7746 追问 2024-12-25 11:27

,谢谢老师,总是怕填错了

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齐红老师 解答 2024-12-25 11:28

你好,不用客气的了。

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你好,是的,就是这样子计算的。
2024-12-25
你好,你的弥补亏损这里填写的是年累计,因为你填写营业收入、营业成本、利润总额也是年累计的。
2023-01-16
你好不可以抵扣的,需要退回。
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(3)多选题关于甲公司弥补亏损的下列表述中,正确的是()ABC
2022-06-12
你好,你可以先弥补亏损的,弥补了亏损之后才交,你这个以前年度亏损总的是多少?一共是73万吗?如果是的话,按照7万来交。
2024-01-29
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