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老师,员工宿舍房租由公司承担,已预付了3个月房租,1、预付时--借:预付账款-房租,贷:银存,2、每月分摊时--借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-应付福利费,借:应付职工薪酬-应付福利费,贷:预付账款-房租,请问分录这样对吗?

2024-12-25 15:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-25 15:08

你好,没错的,是这么做账的

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你好,没错的,是这么做账的
2024-12-25
你好 给职工发福利的
2021-10-07
您好,应付职工薪酬也是需要冲减的
2020-12-31
你好,二级科目职工福利。
2023-05-06
你好;  不用做研发费用的; 直接做 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 ;    借  应付职工薪酬-福利费 ;贷 预付账款或者  其他应付款 
2022-01-05
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齐红老师 | 官方答疑老师

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