同学你好 红冲今年的蓝字发票就可以 和对方协商一下直接红冲今年的 几张整的开红字 比如说没办法整张的凑九千红冲,只能整张凑了一万,那你就先红冲一万的再开一千的蓝字发票

某公司经营一家酒店,为增值税一般纳税人,适用的增值税率为6%,酒店是该公司的自有资产,2050年12月,该公司计提与酒店经营直接相关的酒店,客房以及客房内的设备家具等折旧180000元,酒店土地使用权摊销费用70000元,经计算,当月确认房费,餐饮等服务含税收入530000,全部存入银行,求分录共2条回复问答交流群919人已加入群聊>微**:18日,出租包装物一批,为期5个月,实际成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(该批包装物摊销采用一次转销法)h**:向恒通商贸有限公司购人一批食用油,取得的增值税专用发票上注明的价格1O000元,增值税税额为900元,材料已验收人库,发票等结算凭证已收到,货款已经支付。百**:老师您好:想问一下个体公商户,2022年1月注销了,还需要报2021年工商年检报告吗?会**:三个合伙人人打算合开一家餐馆,预计年利润500000元,工资每人每月3000元,餐馆面临合伙制和有限责任公司两种形式的选择,那么,从减少税收的角度来看,哪种方式更加呢?(以公司考虑时,所得税税率25%,并按净利润10%提取盈余公
我们今年是第一年申报加计扣除,原本可以退税1521929.07*0.25=38.04万,但因为税务要查账,说退1万多就不用查账,超过就要查账,所以我们就在加计扣除上把50行的金额从原1070664.61调至3046000.37 使最后51本年研发费用加计扣除总额变成了40427.25,只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申报的中介人员说今年高新是机器打分系统。里面说了按最小分值的测算研发费用,这会导致高新研发费用不达标 现在企业在高新评审中会遇到一个问题:评审专家问题,账面上研发费用与加计扣除金额差异过大,基本是全部剔除,会问你研发费用是否合格 从而引起研发费用真实性问题 就会对高新申报有影响是这样吗,(高新说我们高新申报要在2022年11月份才办下来)
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我还需要做什么其他的吗?销账税额和进项税额需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
刚发现6月有一笔手续费忘记做了,现在能更正6月的申报的报表跟企业所得税吗?会不会有什么影响?
老师,学堂有没有制造业处于建设期的学习课程
请问在电子税务局上如何注销社保?
老师 我们电商企业 开店的话 是不是用个体比用企业更好
老师请问一下工会经费是按季度申报,申报的计税依据是不是填3个月的应发工资的3个月的总和
老师您好,个人有一营业执照,从未在某某公司任职,个税申报时突然发现现在有某某公司发放的工资薪金不足五千元实际一分未到账导致无法申报怎么处理
现在我们业务会计在做普洱公司食堂电费与食堂供应商结算的收入账。具体情况我跟您举例说明一下:普洱公司1月食堂发生总电费10万元,向电力公司全额支付10万元。然后1月和食堂供应商发生餐饮费结算8万元,但是只跟食堂供应商结算了7万元,因为有1万元的电费是由食堂供应商承担的,食堂供应商也只给我们开了7万元的发票。这样的情况这一万元电费我们需要做企业所得税申报时需要做电费收入吗?
你好,我是小规模公司,刚接到税务局那边说,我5月份开了外贸进出口发票6.8万元,说不需要填写免税申请表格
老师,我们公司迁网线,请了个师傅,金额500元,打的收据,我是白条入的帐,请问需要申报劳务报酬吗
老师,研发技术合同备案是一次性全部备案完吗,如果公司今年全部拿到合同备案证明,明年或者后年再开票可以吗
我们是一笔金额,对应一份合同,都是不同的项目,没有那种刚好金额一万的,也不可能把2022年到今年所有的发票全部红冲重开,可以直接蓝字发票开具,开负数不啊
你红冲24年的就可以了
那24年的我随便选一笔蓝字发票嘛
同学你好 嗯 和对方说好红冲24年的吧 对你们双方都好
那我红冲24年的,相当于某一个项目少收钱吗,因为那边要求很严格,每个项目都要一一对应
我红冲部分只能改数量,不能改单价怎么办,我们是一个结算单,直接开的总金额
单价不用改 按今年的单价 总金额除以今年单价算出来数量 这样
我们是商务服务行业,不是数量*单价那种,都是一个结算单明细,总金额是好好多,直接开*总金额,也可以改数量嘛
同学你好 这个可以的