同学你好 红冲今年的蓝字发票就可以 和对方协商一下直接红冲今年的 几张整的开红字 比如说没办法整张的凑九千红冲,只能整张凑了一万,那你就先红冲一万的再开一千的蓝字发票
开发票,一笔业务本来就应该只开一次相符的发票,不小心开多了几次发票,(尤其针对随货开发票的客户,每一次业务都随票,现在算起来,确实有已经业务对得上的普票,已经给了客户。开多的那些就在手上,手上有开多的第二联发票,开多的普票,需要冲红,才对的上每一次业务开一张普票。至于我们公司的其他客户,是后面才开票的,例如一张发票对应一个月业务的,那么哪怕不小心同一个月的业务开了2张一样的,其实也可以的吧,因为都是这些产品,单价都一样的,开多的这1张,少于后面没开发票的金额。)跨月了,应该冲红比较好,还是直接去税局承认由于个人糊涂,所以这样开多了发票,才冲红的。 我们一个月由于正常的退货或者别的开错原因,也有冲红,这些导致月冲红也算是比较多了。所以,冲红里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到时可以解释,非正常的我不小心操作,还是直接和税局解释,比较好呢,免得开票系统提示开票异常?麻烦给出解答,怎么处理,自告奋勇的去承认呢,还是如何?
我们今年是第一年申报加计扣除,原本可以退税1521929.07*0.25=38.04万,但因为税务要查账,说退1万多就不用查账,超过就要查账,所以我们就在加计扣除上把50行的金额从原1070664.61调至3046000.37 使最后51本年研发费用加计扣除总额变成了40427.25,只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申报的中介人员说今年高新是机器打分系统。里面说了按最小分值的测算研发费用,这会导致高新研发费用不达标 现在企业在高新评审中会遇到一个问题:评审专家问题,账面上研发费用与加计扣除金额差异过大,基本是全部剔除,会问你研发费用是否合格 从而引起研发费用真实性问题 就会对高新申报有影响是这样吗,(高新说我们高新申报要在2022年11月份才办下来)
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我还需要做什么其他的吗?销账税额和进项税额需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
单位结算账户开户费,和单位结算卡工本费什么分录
朴老师你好,实收资本能大于注册资本吗?比如实收资本1000万,注册资本800万
人民币兑换美金需要缴纳税额吗?
我公司2021年注册,注册资本200万,实收资本为0,现在注册资本时限有规定吗?朴老师回答
朴老师好: 关于实缴的要求。存量(老)公司注册资本金补缴时间点:设三年过渡期,即2024.7.1-2027.6.31,5年内缴足,即2032年7月1日前缴足。出资时间还要在国家信用信息公示系统公示出来。 具体如何操作呢?需要在2027.6.31之前做章程里出资时间的变更吧?最晚变更到2032年6月底。那何时需要公示出资时间呢?
一个公司的股东是法人公司股东,请问分红的时候这个月公司需要缴纳税款吗
个体户税务注销了,对公账户没注销,账户上还有钱,然后把这笔钱,转到我另外一个公司了,备注的货款。后来觉得不合理,请问,该如何正确处理?
公司停业了不干了,给如何清算股东们的债务
请问老师,我这个研发辅助帐,这三个数据是这样填写么?还说三个数据要保持一直,因为分了几个项目。
请问老师,固定资产账上有几个月没有提折旧,能归到一个月一次给补提上吗?
我们是一笔金额,对应一份合同,都是不同的项目,没有那种刚好金额一万的,也不可能把2022年到今年所有的发票全部红冲重开,可以直接蓝字发票开具,开负数不啊
你红冲24年的就可以了
那24年的我随便选一笔蓝字发票嘛
同学你好 嗯 和对方说好红冲24年的吧 对你们双方都好
那我红冲24年的,相当于某一个项目少收钱吗,因为那边要求很严格,每个项目都要一一对应
我红冲部分只能改数量,不能改单价怎么办,我们是一个结算单,直接开的总金额
单价不用改 按今年的单价 总金额除以今年单价算出来数量 这样
我们是商务服务行业,不是数量*单价那种,都是一个结算单明细,总金额是好好多,直接开*总金额,也可以改数量嘛
同学你好 这个可以的