就是本年利润的年末余额
老师好,本年利润的余额在借方,年底结转时分录是借 本年利润 负数 贷 利润分配一未分配利润 负数 还是借 利润分配一未分配利润 正数 贷 本年利润 正数
老师您好,年底的最后一个凭证是不是应该利润结转,借:本年利润 贷:利润分配 未分配利润
请问老师 我们本年利润是负值 怎么转入未分配利润里 比如是本年利润借方数是100 以下两个分录哪个对 一、借 本年利润 -100 贷 利润分配-未分配利润 -100 二 借 利润分配-未分配利润 100 贷 本年利润 100 哪个正确呢?
本年利润是亏损的,,借本年利润负数贷,利润分配未分配利润负数做这个。所有软件都这么做吗?借本年利润-100贷未分配利润一100
老师好,本年利润期末余额在借方1000,年底结转时的分录是借 利润分配一未分配利润1000 贷 本年利润1000 还是 借 本年利润-1000 贷 利润分配一未分配利润 -1000呢
老师你好,为什么存在这样的情况?我们有一家小规模纳税人,我们要在现在缴纳七~10日4个月的某个人的社保,社保不应该是每个月缴纳一个月份的吗。 难道这个还能补交之前几个月份的吗?这涉及到的是什么样的政策规定。希望您通俗易懂的说一下
公司食堂买菜有收据能报销吗
小规模纳税人8月发生的业务,比如支付出去的推广费,10月客户才开发票,10月做第三季度账的时候,这笔支出是否能直接做成费用,把十月这张发票粘贴到8月记账凭证上
年末未分配利润有2百多万,需要交什么税吗
老师,精斗云做好一张凭证新增保存快捷键是哪个呀
老师早上好,那企业所得税申报的时候显示的自营出口收入跟我实际统计的收入有出入,差三千多块钱,我有个报关单是按内销征税,那我这笔收入也要按不含税金额算到自营出口收入里面吧
老师你好,以前年度会计做账计提的太多了,都错了,应付职工薪酬贷方太大数了,怎么冲了,会计分录怎么做
朴老师您好,为什么手续费的进项可以冲财务费用那
财务账务一般需要购买哪些单据
老师您好,固定资产用于研发部门,财务软件填写卡片时,你帮我看看科目都对吗?