借管理费用 贷其他应付款 借其他应付款贷利润分配未分配利润

去年年底计提的费用多计提了,下年冲销,是做个反分录吗
你好,我想问一下,年初预提年末的费用摊销完后,年未实际支付的少于预提的这种分录要怎么做
预提费用的电费,做冲减,如何写分录
去年的预提费用没有冲回,年后汇算清缴前,今年有费用发票开进来,怎么做分录冲去年的预提费用
22年的预提费用,票据23年收到了,如何冲击预提,会计分录如何做
老师好,增值税申报表附表3,不是差额申报的,就不用申报,是吗?
1月份补去年7至12月的社保费,请问申报个人综合所得可以在1月份扣除吗
老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
预提费用是指没有开具发票的业务吧
为啥冲销的时候不是借其他应付款贷银行呢
是啊 冲暂估为啥贷银行存款 冲管理费用跨年了用利润分配代替
那为啥贷其他应付款
因为你暂估的时候冲做的是其他应付款,那你红冲不冲其他应付款充什么?
借管理费用贷其他应付款,你充这个暂估的时候怎么充? 做相反的不是 借其他应付款 贷管理费用 他这里是跨年了,用利润分配未分配利润来代替。也就是借其他应付款贷利润分配未分配利润。
次年收到发票如何做账啊
借利润分配,未分配利润贷其的应付款,借期的应付款,贷银行存款
年底预提的时候借管理费用贷其他应付款,次年初收到发票了借其他应付款贷银行吗
25年收到的25开具的发票
发票 和暂估 一样可以
业务实际发生时24年但是开具的发票是25年初开具的,分录借管理费用贷其他应付款,25开具发票以后,借其他应付款,贷银行?
发票 和暂估 一样可以