借管理费用 贷其他应付款 借其他应付款贷利润分配未分配利润
去年年底计提的费用多计提了,下年冲销,是做个反分录吗
你好,我想问一下,年初预提年末的费用摊销完后,年未实际支付的少于预提的这种分录要怎么做
预提费用的电费,做冲减,如何写分录
去年的预提费用没有冲回,年后汇算清缴前,今年有费用发票开进来,怎么做分录冲去年的预提费用
22年的预提费用,票据23年收到了,如何冲击预提,会计分录如何做
请问老师能否给解释一下净资产收益率?
老师,我们公司做水利工程600万,分包劳务200万,出去,我们去一般纳税人,总听说扣除分包款,这个到底怎么计算?
老师,为什么两种方法算出的答案不同
月底怎么看缺不缺成本票 计算依据是什么
请问打包凭证就是要把原始凭证折叠为封面一样的大小是吗?那市面上的封面的大小都是统一的吗?
这题的答案为什么要去减去一个30%呢?这是政策还是什么原因?
董孝彬老师员工这个月才在手机上填写专项附加扣除,下个月还用填写吗?是不是填一次就行了
您好,老师,这个A选项为什么是1100元呢?
假如一个药品纸质专用发票,他的规格栏处开了规格+厂家,本来是10*20g 昆明中药制药有限公司 但他开成了10*20g 昆明中药制药有限公 少了一个司 字,这种需要对方重开开票吗
生产成本有哪些?电费,水费,入成本还是费用?
预提费用是指没有开具发票的业务吧
为啥冲销的时候不是借其他应付款贷银行呢
是啊 冲暂估为啥贷银行存款 冲管理费用跨年了用利润分配代替
那为啥贷其他应付款
因为你暂估的时候冲做的是其他应付款,那你红冲不冲其他应付款充什么?
借管理费用贷其他应付款,你充这个暂估的时候怎么充? 做相反的不是 借其他应付款 贷管理费用 他这里是跨年了,用利润分配未分配利润来代替。也就是借其他应付款贷利润分配未分配利润。
次年收到发票如何做账啊
借利润分配,未分配利润贷其的应付款,借期的应付款,贷银行存款
年底预提的时候借管理费用贷其他应付款,次年初收到发票了借其他应付款贷银行吗
25年收到的25开具的发票
发票 和暂估 一样可以
业务实际发生时24年但是开具的发票是25年初开具的,分录借管理费用贷其他应付款,25开具发票以后,借其他应付款,贷银行?
发票 和暂估 一样可以