借管理费用 贷其他应付款 借其他应付款贷利润分配未分配利润
去年年底计提的费用多计提了,下年冲销,是做个反分录吗
你好,我想问一下,年初预提年末的费用摊销完后,年未实际支付的少于预提的这种分录要怎么做
预提费用的电费,做冲减,如何写分录
去年的预提费用没有冲回,年后汇算清缴前,今年有费用发票开进来,怎么做分录冲去年的预提费用
22年的预提费用,票据23年收到了,如何冲击预提,会计分录如何做
老师去年一张进项发票已经认证,当月没有销项没有抵扣,分录是借库存商品2000应交税费-增值税300贷应付账款2300今年1月增值税报表做了进项转出要用于出口退税,分录要怎么写?
老师,公司统一购买工装,销售方给开具的广告宣传费,发票可以用吗?
老师,这是老板旗下的另一家公司转过来的员工,之前在那家公司附加扣除都有,现在转过来更新信息没有,然后也填不进去,请怎么处理呢
老师,这是工商年报,需要填的公司人数,请问,我们公司找的劳务派遣公司的员工,我们给发工资的,也填在这里面吗?
进项票:供电*充电服务费13%的税率 销项票:我们给保险公司开具的三电检测报告部分是6%税点的咨询服务费或者检测服务费发票 这个能正常抵扣吗?
履约保证金计入什么科目
一般纳税人购进固定资产普票进项税无法抵扣,固定资产的金额是含税不
我们是一般纳税人公司,法人之前有领工资,现在没有领了,我是写离职还是写什么?
私人过户给公司车,账务处理怎么做?
老师,您好,现在新公司叫我去面试,我应该怎样回答才算得上有会计助理的经验,因为我之前无做过手工账
预提费用是指没有开具发票的业务吧
为啥冲销的时候不是借其他应付款贷银行呢
是啊 冲暂估为啥贷银行存款 冲管理费用跨年了用利润分配代替
那为啥贷其他应付款
因为你暂估的时候冲做的是其他应付款,那你红冲不冲其他应付款充什么?
借管理费用贷其他应付款,你充这个暂估的时候怎么充? 做相反的不是 借其他应付款 贷管理费用 他这里是跨年了,用利润分配未分配利润来代替。也就是借其他应付款贷利润分配未分配利润。
次年收到发票如何做账啊
借利润分配,未分配利润贷其的应付款,借期的应付款,贷银行存款
年底预提的时候借管理费用贷其他应付款,次年初收到发票了借其他应付款贷银行吗
25年收到的25开具的发票
发票 和暂估 一样可以
业务实际发生时24年但是开具的发票是25年初开具的,分录借管理费用贷其他应付款,25开具发票以后,借其他应付款,贷银行?
发票 和暂估 一样可以