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您好,我想问一下,我们公司今年买的车,会计上正常折旧按扣减残值后的数额折旧的,今年想一次性500以下固定资产递减税额,填写申报表时残值怎么考虑,因为在以后年度调增的时候,有残值的折旧额合计数和一次性递减的税额对不上,要把残值也一起折旧了吗

2024-12-26 11:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-26 11:52

残值率自己设置0~5% 残值他不需要计提折旧,这一部分是空出来的,他不需要调增,也不需要调减。你一次抵扣的时候是原值-残值-账上折旧的金额 这个是调减。

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残值率自己设置0~5% 残值他不需要计提折旧,这一部分是空出来的,他不需要调增,也不需要调减。你一次抵扣的时候是原值-残值-账上折旧的金额 这个是调减。
2024-12-26
对的是的,考虑 如果你设置残值的话,那就残值-150,000 2024年一到六月份的折旧是多少调增是这个金额。
2025-10-24
您好,同学,无需考虑残值,21年该资产是按180万税前扣除
2023-05-27
问题一 2025 年 7 月、10 月填写 A201020 申报表按累计数据填写纳税调减,2025 年 1 月不涉及该业务无需填写。 问题二 一般情况下,2026 年会计正常计提折旧,季度通常不用申报 A201020 表,只在汇算清缴时填相关折旧表。 问题三 2027 年汇算清缴时,通常要把 2026 年正常计提折旧的金额纳税调增。
2025-04-09
你好,如果还在使用的话,残值不用调整的
2022-09-21
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