1、企业计提社保时,做如下分录, 借:管理费用-社会保险费单位部分) 贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分)。 2、实际发放工资时,扣回个人应负担的部分, 借:应付职工薪酬-工资(应发数), 贷:其他应收(付)款-社会保险费(个人部分), 银行存款/现金(实发数)。 3、企业实际上缴社保的时候, 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分), 其他应收(付)款-社会保险费(个人部分), 贷:银行存款/现金。
老师你好,我想问一下每年社保基数上调,补交的那部份社保和医疗要怎么样做分录
你好老师交社保怎么做分录呀
老师你好,请问计提工资社保和缴纳工资社保的分录是怎么做呢
你好老师,我这边缴纳社保和计提社保的会计分录怎么做?
你好老师,请问社保基数调整社保局应退回来一部分钱,这个钱直接抵当月社保费了,这个应该怎么做分录
老师,面对不喜欢的人,怎么办?之前听别人说要和每个人都能相处
我应聘了一个制造业会计岗位,公司是制造灯具的,但我没有关于制造业会计的经验。。咱的实操课里边有匹配度比较高的课程吗?或能帮我规划一下学习课程吗?
出租办公楼,收租户1000元押金,退租时退回了800,扣取200作为退租保洁费,客户说要开发票,请问这200元怎么开发票
老师,这题的营业净利率和利润留存率怎么计算的
老师代开非住宅房租发票增值税,专票税率9月是不是要变
老师,这题目里边缺货成本里边的订货次数是怎么计算的
为什么交物业费会是应交税费进项增值税呢?
老师你好,请问一下临时工申报工资,不超过5000需要交个人所得税吗
老师,您好!我想问下一次新公司法有限公司法人都承担无线连带责任吗?
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