你好,你到时候做不开票收入的负数 来冲减就可以了。
我们是小规模物业公司,业主缴纳了2023.10.1-2024.2的物业费要求开发票,10月份的物业费已计入应收账款,确认了收入,请问这个月怎么做账?小规模是没有进项税和销项税的
我们是物业公司小规模纳税人,2023年12月份把2024年1月的发票预开完了,该怎么确认收入呀?怎么报增值税报表呀?老师,谢谢
老师,您好!我是物业公司的,有个小区公共部位的收入属于主业和物业公司共同收益,我们之间约定了如何分成,公共收益的收费都交了增值税,确认收入是按分配后属于物业公司的才确认了当期收入,属于业主的就没有确认,这个账务处理是对的吗?
老师,我们新接已经一家小规模物业公司,资产负债表上有预付账款35万,这笔钱是原物业公司预收的物业费,交接时这笔钱没给我们和他们欠收的物业费相抵扣了,现在已经一年了,我想问这个预收账款怎么处理,要确认收入吗?确认收入要交增值税,可是我们没有收到钱啊
老师那物业公司按照权责发生制核算的话,我们都是每年11月份收取1-12月份的物业费,要是按照每个季度确认收入的话,后面需要开发票怎么办
老师,员工差旅费行程单 列有增值税税额,能直接抵扣吧?
结转销售成本按主营业务 收入 80% 结转,发现库存不足成了负数
火炬统计系统里是在企业所得税汇算清缴申报表更正前填完提交的,利润总额有变动,但是没有联系管理员把火炬统计系统提交的年报打回重填,这种情况报送的火炬系统里利润总额跟汇算清缴申报表利润总额不一致,会影响高新技术企业复审吗老师
老师,请问下,本期的未分配利润=上期的未分配利润+本期的净利润??
请问,取得免税自产自销发票,是可以按9个点抵扣进项是吧
内账,8备用金用超支了1000元,已经报完账了8月先记账了借管理费用1000,贷其他应收款—其他1000。9月份才补这超支的1000元,可以直接记借其他应收款—其他1000,贷银行存款1000元吗
老师,我想问一下,作废当月的普票咋操作 ,不是红冲,现在我想作废之前8.1号开的电子普票,不是红冲,是直接作废,顺便问一下,现在电子普票是不是不能直接作废,只能红冲,是不是不像以前那样纸质发票可以依据实际情况选 择红冲或者作废,现在电子发票是不是一律只能红冲,不能作废
没有发票,可以凭回单计入劳务费吗
老师,我们在车间里建了办公室,1、这个费用是否应该开建筑发票,2、费用共7万,他们的额度不够了,先只开5万,那数量里应该开多少
为什么代理记账公司招聘信息上都要写一定要有代理记账经验的呢?
可是都没有收入,到时申报时就是负增值税?这样可以申报吗?
你好,申报是申报,但是有可能要去上门,因为系统会提示风险
这样,我直接0申报可以吗?就不要这个退税了。
你好操作是可以操作,但是不规范。