同学你好 对的 这个是收入

老师,我在做账中遇到这样问题,出纳一直都是从公户里转出转进取钱用做医院平时开支,我也一直把这种业务挂到其他应付款-出纳 名下,但是医院账上现金不够了我怎么把出纳转出的钱作为现金?我账上没钱了我这一年里就做了几次向出纳借现金的账,但是凭证后面需要附个借款证明,我就写了个医院向出纳借现金的收据,这样做对吗,这个收据为了能够应付审计检查,做的真实化,我是盖公章还是财务专用章?
老师,你好,我们公司是做保险代理业务的,主要做雇主责任险这块。2021年9月我们公司接了一个单,总保费是129630元,这笔款是公对公转的,就是被保险公司的公账转到我们公司的公账,但是我们收到的这笔保费,其中有86820元是要付给保险公司(人保)的,被保险公司要求开专票,我们公司开了41034元给被保险公司,保险公司(人保)开了86820元给被保险公司,但是由于付保险公司(人保)的保费是我们公司转过去的,所以被保险公司不接受人保给他们开的专票,要求我们公司开具,因为钱是我们公司的公账收的,但是由于这个事情到现在才来处理,导致要多交很多税,所以老板不太愿意,请问有什么好的办法处理这个事情呢?可以不用多交这么多税?然后还有个问题,像我们公司这种业务,可不可以选择差额征收呢?
老师,有个问题想要咨询一下您,就是我现在在做一个类似中医诊所的账。遇到的问题,就是客户是刷的医保消费,医保统筹的钱,是从长沙市医疗保障事务中心转到公司账上的,请问这笔钱我是做收入入账吗?
情况:公司是一家脊柱矫正兼按摩公司。业务主要是医疗服务及咨询服务 现在公司有两种业务 第一个,是与行业协会合作,在我们公司场地开展类似讲座培训,客户的款项付给协会,我们后期收协会一定的协作服务费。协会要求我们开的发票也是协作服务费。我们的成本就是员工一起参与讲解授课,提供场地及办公费(笔记本、水、零食水果)。 第二个, 我们每个月都会举行一期体态美学沙龙,人数有限制,十几个,时间大概就是一个小时以内, 参加的人需要交报名费,报名费几十元,这个收费也不会抵消后期的诊疗费,就是单纯的报名费。目的是拓展我们的客户渠道。我们的成本跟第一个业务一样 问题:这两个业务算是我的主营业务收入吧,我在考虑是否计入其他业务收入。
老师下午好,老师我想咨询你个问题,我们企业是小规模纳税人,是建筑工程业,然后是这样情况,他这个月没有收入,上个月有一个保证金付出的保证保证金的钱,我给做成管理费用里边了,办公费里了四四万块钱,然后这个月之后这个保证金又退回来了,退回来了,这保证金我就做到其他业务收入里了,因为那之前不充费用了吗?完之后我又给他做到收入里了,然后现在有三万块钱的净利润,需要交税吗
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
老师,那请问是做无票收入吗?
这个是客户刷卡的时候做的收入 收到钱冲应收账款的