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我司是物流运输公司,一般纳税人,之前取得的运输车辆保险费专票已抵扣了,现在收到红字发票,怎么做分录呢

2024-12-27 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-27 10:56

你好,你之前支付保险费的时候是怎么做的凭证?

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快账用户7486 追问 2024-12-27 10:59

借,主营业务成本 应交税费—进项税 贷,应付账款

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齐红老师 解答 2024-12-27 10:59

你好你现在借,应付账款 贷,主营业务成本,应交税费,应交增值税,进项税额转出。

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快账用户7486 追问 2024-12-27 11:06

金蝶软件提示成本类要录入借方,那就是借:主营业务成本—负数 应交税费—进项税(负数)?还是应交税费—进项税转出(负数)呢

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齐红老师 解答 2024-12-27 11:08

你好借,主营业务成本 负数 贷应交税费—进项税转出,正数 贷,应付账款负数

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快账用户7486 追问 2024-12-27 11:12

月末怎么结转进项税转出呢

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齐红老师 解答 2024-12-27 11:24

你好,这个其实按现在的会计制度不需要做转出。

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快账用户7486 追问 2024-12-27 11:26

不用结平“进项税额转出”这个科目?留它有余额是吗

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齐红老师 解答 2024-12-27 11:29

你好,是的,是可以有余额的。

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快账用户7486 追问 2024-12-27 11:29

如果要结平,怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2024-12-27 11:31

你好,你如果要结平,就借销项,进项转出,贷进项。

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你好,你之前支付保险费的时候是怎么做的凭证?
2024-12-27
红冲交保险费的分录就是,进项转出
2023-08-09
你好,红冲保险费的分录。
2023-08-09
你好,当时已全部做了管理费用里面了吗?
2022-06-27
你好,借银行存款等 贷管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2020-08-12
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