你好,你之前支付保险费的时候是怎么做的凭证?
请问下物流公司一般纳税人取得车辆的商业保险专票,已经认证抵扣,现在车辆办理退保,发票需要红冲怎么操作?
请教下老师,我们单位物流一般纳税人,给运输车辆交的商业保险,取得专票已经抵扣进项,现在要退保,保费只退回一部分,对方是应该给我们开差额发票还是负数发票?
运输公司一般纳税人购入车辆6辆,当月做了固定资产分录并在当月抵扣,但第二个月发现这几张发票已经作废,有一张冲红,咋处理,分录咋做
老师,你好,我们是一家运输公司,一般纳税人。老板转账给出纳,叫出纳交车辆保险费,出纳己开收据,然后出纳转账给保险公司,保险公司开专用发票给公司。怎么做会计分录?
一般纳税人运输单位,退了车辆保险,保险公司给我们开具了红字发票,现在分录怎么写?
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
借,主营业务成本 应交税费—进项税 贷,应付账款
你好你现在借,应付账款 贷,主营业务成本,应交税费,应交增值税,进项税额转出。
金蝶软件提示成本类要录入借方,那就是借:主营业务成本—负数 应交税费—进项税(负数)?还是应交税费—进项税转出(负数)呢
你好借,主营业务成本 负数 贷应交税费—进项税转出,正数 贷,应付账款负数
月末怎么结转进项税转出呢
你好,这个其实按现在的会计制度不需要做转出。
不用结平“进项税额转出”这个科目?留它有余额是吗
你好,是的,是可以有余额的。
如果要结平,怎么做分录呢
你好,你如果要结平,就借销项,进项转出,贷进项。