你好,这个不会的。因为费用化的金额本身就要转入到管理费用。

这个12月份的账,研发费用可以只结转一部分到管理费用么,然后按结转到管理费用下研究费用的金额加计扣除?因为老板不想亏损这么大,还是要把研发费用科目下的金额全部加计扣除 2.这个第四季度企业所得税报表是不是不能填加计扣除表 要汇算清缴再填写
研发费用加计扣除的金额可以小于账上计提的研发费用金额吗
汇算清缴中研发费用加计扣除金额大于期间费用研究费用合计金额,这个可以大于吗?
管理费用-研究费用含盖了研发支出-费用化支出吗?是不是所有的研发支出-费用化支出都可以直接计入到管理费用-研究费用当中啊?
所得税报表中,加计扣除研发费用本年费用化金额可以大于管理费用中的研究费用吗。我理解的可加计扣除的金额包含人工费,折旧费等,所以可以大于管理费用的研究费
老师 我想问一下 我是外贸企业 我采购含税100元13%增值税 利润率是10% 退税率是10% 请问我如何定价
老师 2025年7月 我们租金了一台设备 已经在使用 2026年1月份付了50000 请问怎么做账
年三十税务系统能开发票吗
老师,单位以前年度工资是当月计提下月发放,现在如果改成当月计提当月发放,那对报企业所得税和个人所得税申报有影响吗
请贾苹果回答,其他人勿接!老师现在的金蝶云系统跟税务是联网的吗?我申报企业所得税时发现纳税调增表,管理费用招待费,自动待进系统了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师未开票收入和开票收入都要缴税都要申报对吧?还有销售给个人的是不是也要申报增值税
老师:麻烦问一下,长投中的非企业合并和企业合并方式在取得时,这个交易费用哪些需要计入初始投资成本,哪些需要计入资本公积,麻烦能总结一下吗?我老是搞混
环保公司的回收系统支付出去别人投的垃圾回收费怎么做账
请问,我司购买的货物已收到进项票,并已认证抵扣。但对方因为货款问题说要红冲,我想咨询一下。我司不同意的情况下对方能直接红冲吗
小规模开3%的普票,季度未超30万,能不能享受增值税免征政策吗?