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老师,我想请问一下我要计算公司的增值税税负是应该要用增值税申报表上的应纳税额合计除以本年的不含税销售收入呢?

2024-12-28 09:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-28 09:22

对的是的,是已纳税额是已经交了的。

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快账用户1432 追问 2024-12-28 09:24

那我应该看增值税申报表的哪一栏金额呢?

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齐红老师 解答 2024-12-28 09:26

如果你们单位没有异地预缴的 看主表34行的金额

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快账用户1432 追问 2024-12-28 09:30

我们公司的34栏没金额呢

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快账用户1432 追问 2024-12-28 09:31

这个表格的

这个表格的
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快账用户1432 追问 2024-12-28 09:31

要怎么算呢??

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快账用户1432 追问 2024-12-28 09:32

这个是11月的纳税申报表,我现在想算截止到11月份的增值税税负

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齐红老师 解答 2024-12-28 09:33

你好 看24行的那个金额

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快账用户1432 追问 2024-12-28 09:34

用应纳税额合计/本年累计的销售额收入就是一整年的税负?

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齐红老师 解答 2024-12-28 09:37

你好对的 是这么做的

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对的是的,是已纳税额是已经交了的。
2024-12-28
你好,一般控制在3%左右 计算税负时候,销售收入不含税的
2022-07-09
您好,这个是不含税的收入的
2022-07-30
你好是的,就是这样子计算。
2024-09-24
用 〈销项-进项〉/不含税收入,这么计算出来的是比较准的
2024-12-27
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