你好; 你们税率13% ; 你用; 应交增值税=销项税 50000/1.13*0.13 -进项税 =税负率 1%*50000/1.13 ;这样反推进项税哈
开销售收入89644.43元 税率9%的一般纳税人,增值税税负率按2个点,需要多少进项票和要交多少增值税税额阿。 我计算的是进项票63966.45 增值税税额1644.85元。
老师,个体户一般纳税人 已知这个月销项-进项=1700,怎么通过税负率,计算出我公司还需要多少进项税,然后交多少增值税
老师,我们公司打算缴5万的增值税,现在进项税额是11207.59,销项税额是54395.33,我怎么算我现在应该缴纳的增值税钱数是多少,如果想缴纳5万元税款,我还差多少进项呢
老师,公司税负是2%,预计销售开票含税收入520万 ,公司税率13%,我应该认证多少进项发票呢,增值税应该缴税多少呢?
老师销售五金的,增值税税负率是1%-3%,我公司是一帮纳税人。开50000销项,想推算计算多少进项,我应该怎么合算呢,我应该计划交多少增值税
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。