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老师,我去年年底其他应收款法人有400万,今年税务局来查了,我怎么说才会好一点呢?

2024-12-28 21:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-28 21:14

您好,为公司经营支付的借款、关联方的业务往来、挂账费用、保证金和押金,说借款可要交20%分红税了

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快账用户1526 追问 2024-12-28 21:17

我当时应付账款有300多万呢,那我怎么说是为了公司经营呢?

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齐红老师 解答 2024-12-28 21:19

您好,明白,这只是我们想往好的方面说,税务还是会要资料来佐证,说谎其实很难圆,其实就是老板拿公司的钱了,这样,说我们账做错了,这是应收账款,客户的

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快账用户1526 追问 2024-12-28 21:22

那这个没有发货的更不好说吧?

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快账用户1526 追问 2024-12-28 21:22

都没有库存

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齐红老师 解答 2024-12-28 21:23

您好, 我们是在把这400万分散,想好怎么说,再去补这些资料,最终还是要补税的,税务查就没有哪个公司不补,上市公司都要补点个税(招待费)和印花税(漏了很少的部分)

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快账用户1526 追问 2024-12-28 21:26

那您看我这400万能说成什么合理点?

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齐红老师 解答 2024-12-28 21:30

您好,拆分多个原因:关联方的业务往来%2B保证金%2B押金%2B财务做错账,

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快账用户1526 追问 2024-12-28 21:31

保证金和押金都得找对方单位吧?

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齐红老师 解答 2024-12-28 21:32

您好,造一个收据,让供应商配合盖章,这个难度不大的

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快账用户1526 追问 2024-12-28 21:37

是让客户盖章,还是给我们的运输的公司

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齐红老师 解答 2024-12-28 21:38

哦哦,那是是让客户盖章

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快账用户1526 追问 2024-12-28 21:41

我给法人的钱不是一次转的,都是几十万几十万转的,那我就说年底的时候忘记账了,法人把这个钱给客户保证金了?我没有入账

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齐红老师 解答 2024-12-28 21:41

您好,这也是一个方法,金额大太,我们要分散,找各种原因

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快账用户1526 追问 2024-12-28 21:44

我多找几个客户都是这一个原因不行吗?

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齐红老师 解答 2024-12-28 21:44

您好,我觉得也可以的

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快账用户1526 追问 2024-12-28 21:47

就是开一个收据都是现金给的?

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齐红老师 解答 2024-12-28 21:47

您好,还是分几个原因吧,现金咱自己也不相信

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快账用户1526 追问 2024-12-28 21:52

那其他原因写什么合适呢?

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齐红老师 解答 2024-12-28 21:54

您好,财务做错账可以来个100万,关联方的往来可以来个100万(回单找人批图)

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您好,为公司经营支付的借款、关联方的业务往来、挂账费用、保证金和押金,说借款可要交20%分红税了
2024-12-28
是,公司欠法人合计 61 万元(其他应收款贷方 49 万实质为负债,%2B 其他应付款贷方 12 万)。 不操作也合规,但建议合并科目(借:其他应收款 - 法人 49 万 贷:其他应付款 - 法人 49 万),只留一个科目更清晰。 有被查风险,大额法人往来是稽查重点,需提供借款协议、转款流水证明资金合法。 不会直接查出内账,但解释不清资金来源 / 用途,会触发深入核查。 月底前处理:补借款协议 %2B 合并科目 %2B 留存资金用途凭证,有资金就还一部分降低余额。
2025-12-22
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-12-20
您好,同学,请稍等下
2023-09-11
你好,需要把相应资金收回,才可以冲销挂账金额 
2022-07-04
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