你好对的 是营业收入 但是有对应的进项抵扣的
@宋生老师,刚给被审计单位沟通了,他说他们不管哪些,就是不管注会有没有经验,怎么才能扳回一局?
以前付海运费没有发票,导致现在预收账款很高怎么调账,老板不想变成收入。用离岸账户付的美金还运费,所以没有发票。
我要查询-一户式查询这里,查公司制度备案里的核算方法提交字眼是蓝色还是灰色的
老师,劳务人员借公司的钱,后期分期从劳务费中扣除,哪劳务费开票金额是扣除前的还是扣除后的金额?
以前付海运费没有发票,导致现在预收账款很高怎么调账,老板不想变成收入
请问老师,我们公司去年员工报的工伤,今年社保基金款打到公司公账了,怎么做?去年员工医药费老板私人付了
厂家给的返利只能充成本吗?
老师你好,小规模纳税人,开出销售发票时做,借:银存,贷:主营业务收入,应交增值税。30万之内增值税减免,做,借:应交增值税,贷:营业外收入。你看对吗
老师汇算清缴时,涉及限额扣除成本费用项目,刚好这些成本费用项目里有些汇算清缴前,未取得发票。那限额扣除时已经调增的金额,和无票支出部分在其他行调增部分,会重复调增纳税吗?老师,我这里有点懵
其他应交款这个科目,可以用来核算社保费吗?具体怎么核算?
老师,就是今年有两个月有收入,但全部用进项抵扣了,所以那两个月没有交增值税,这样是不是不可以?
你好可以的 刚成立可以的
老师,他是21年开始营业的,有两个月直接用进项全额抵扣了没交增值税,是否也可以咧?
你看下你的税负达到了吗?如果税负达不到的话有风险
老师,这个是看全年的税负吗?用全年缴纳的增值税除以全年的不含税销售收入?
你好一般按季度计算税负 季度缴纳的增值税/季度不含税收入
刚算了下,第四个季度是0.88%,做灯具贸易的。
批发1%左右,如果是零售2%左右。
老师,那做批发,这个0.88%可以的哈?
你好1%左右都可以的
老师,如果十二月的增值税勾选申报后,还有留抵,这个留抵不申请退税的话,是否会被税务局找呢?
符合要求的退不符合要求不退 不一定找