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年底子公司向总公司分红,总公司第四季度企业所得税季报第7行没填,但年报里填了,请问我多交税了吗

2024-12-29 19:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-29 19:28

同学,你好 没有填免税项目,那就是正常纳税了,没有减少免税部分,多缴纳了

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快账用户8039 追问 2024-12-29 19:47

但我年报不是又调出来了嘛,整体也没多交吧

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齐红老师 解答 2024-12-29 19:49

同学,你好 你是汇算清缴的时候调出来了吗?

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快账用户8039 追问 2024-12-29 19:49

嗯嗯,汇算的时候填投资收益那个表了

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齐红老师 解答 2024-12-29 19:50

同学,你好 那可以的,不会多缴纳

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快账用户8039 追问 2024-12-29 19:50

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-12-29 20:22

不客气,祝工作顺利

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相关问题讨论
同学,你好 没有填免税项目,那就是正常纳税了,没有减少免税部分,多缴纳了
2024-12-29
都是有限公司 正常填写到利润总额里面, 然后你再去填写第7行或者第8行,它有一个免税收入,在这里面填写,最后是不需要缴税的。
2024-12-28
你好,总分公司是一个整体,不存在分红,分公司打款回总公司,挂往来
2024-12-25
您好,各个季度都是总分汇总的数据申报企业所得税
2023-01-08
那个不行的,只能在25年一次性扣除
2025-01-14
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