你好,请具体说以下问题
母公司在海南,子公司在北京,增值税、企业所得税怎么申报? 如果母公司在海南,分公司在北京。增值税、企业所得税怎么申报?
老师您好,空气源热泵供暖企业,一般纳税人,居民供暖费是不是免增值税?不免所得税?对应的,供电公司开具的电费发票我们可以抵扣吗?
老师,公司给员工发的降温费和取暖费要不要并入综合所得缴纳个人所得税
麻烦算下所得税和应纳税所得额,图片现在传不了,你回复下才可以
老师您好,请教您:我公司是小规模纳税人,供暖企业,第一季销售货物26万,供暖费45万,填写增值税申报表应该怎么填?小规模季报不超30万免增值税我们能享受吗?
老师,现在小规模的分录怎么做,直接开票的1%来做吗?不做少的2%的吧
物业外包借调到地产外包,为什么有些老人遇到开票风险向领导请示后领导口头要求没合同的预开票或者排污费和垃圾处理费开销售发票,正常只能开收据,为什么老人没有领导文字答复也敢开票?她说自己记录什么时候谁让自己开票的即可?
药房釆购药品,款打了,合同签了,但是对方会计要半年后才开发票给我们,这个当时付款采购时,如何做账?
药房购买药易通软件,用什么分录做账
药房购买的空调用于冷藏药品,用哪个会计分录做账
电子税务局开票可以批量开票吗?听说批量开票导入容易出错?
你好 请问对方提供的发票中开票方信息和发票查询平台显示得开票方信息不一致,对方说这是总分公司,一种避税方式,这样的发票可以收吗
老师,股权转让需要上个月的财务报表。小规模是要9月的吗?还是第二季度报表?,
老师,我们公司9810出口到海外仓,报关单上是FOB价,那报关单上这个价格是销售价还是采购价+头程费?
老师晚上好,个体工商户是查账征收的小规模纳税人,5月份开业的,没开业之前购买货款都是开的收据,做为库存的,这个收据可以作为成本费用吗?
老师,之前和您说的,公司负担劳务费代扣代缴个税的金额,做营业外支出,年报做纳税调增,现在有低风险提示: 1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为:【94800】元; 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 5.您单位申报表A10
申报截图
申报信息
申报信息
这个低风险不要紧的可以继续申报
申报信息
这个低风险不要紧的可以继续申报得
代扣代缴的个税金额是94800,我填写在扣除项30列
你把他填写到35行试试呢
一样有低风险提示
老师,要是把税收金额填了,就没有风险提示了
那就都填写上这里
那还是填写在扣除项30行吗?填了税收金额,就没有调增了
没有就没有了就不要管得
这样填吗?
还是直接不用填了
像图片那样填写就可以了
老师,这笔个税算不算"与取得收入无关的支出"
是的,是无驶入无关的支出,本来是个人承担
老师,这笔笔费用填写在这一栏是否可以?
你填写试试吧,这个我没用过