应该做固定资产购入账务处理。因为虽未付全款和取得发票,但已实际使用,能获取经济利益且成本能可靠计量。可按协议价格,结合已付预付款和预计后续付款确定入账价值。 也需要计提折旧。因已开业使用,达到预定可使用状态。折旧方法按公司政策选,如年限平均法,计算出每年折旧额后进行计提。不过后续付款和发票问题可能需要对账务进行调整,还要注意税务风险
老师好,我们买的一批电动车,已经使用两年,票也开全了入了固定资产,现在由于厂商原因,电池有问题,刚好还有最后一笔款没付,现在协商完后,签了一个三方协议,把原厂商甲的剩余款项转给厂商乙,由乙更换电池并把剩余款项支付给乙,现在问题是乙也开来发票,请问这部分付款账务要怎么处理,原电池价格单独不出来,这算固定资产更新改造吗?要怎么做账务
老师我想问下我们这边之前有一批别的公司购买的车辆给我们做租赁使用,现在对方帮这些车辆要回,但是之前发票也是开的别的公司,我们只有使用权但是我们收到这批车辆我这边是做了借固定资产贷其他应付款现在车辆要还给对方我们这边做借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 ,但是我的其他应付款我要用什么科目帮他挂账冲销。
老师,请教一个问题。新开企业,购买固定资产,已经按合同支付了不含税货款,现在距离购入固定资产已有差不多半年,我方一直未付13%的税款,对方也一直未开票,但是机器已投入使用,我这边怎么做比较合理?难道是暂估入库,入库隔月就提折旧,然后等开票了,再补记税费分录?
老师,您好。公司购买大型设备,支付了部分金额而已,欠的部分,后面不定期还款,这个账务要怎么处理的呢。我看到有预付款,我只是做了预付款,但是老板说,我要知道这个设备的总额,我支付了多少, 设备收到了,但是没有发票,是不是要按照合同价,先入账,借固定资产,贷应付账款呢,然后前面已做的账务处理预付款,要怎么处理呢
老师,我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车,当时入固定资产20.45万元,挂账未付钱,残值率3%,2020年已经折旧完,累计折旧198365元,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵5万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,不涉及税款发票的,内账,麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
员工5月21日从老公司辞职到新公司,6月初社保缴纳时发现社保是老公司缴纳的,医保外在新公司缴纳,这种情况新老公司分别怎么做账
老师好 拍卖公司账务处理可以参考哪个行业?销售代理么
一般纳税人本月只有销项税额需要转出吗?完成的会计分录怎么做账,支付的时候的会计分录
老师,我们公司是建筑公司,我们跟政府签订的合同中约定了甲供材,我们可以开具简易计税的发票吗?
老师早上好!请问应付职工薪酬的贷方可以有余额吗?有三个人的工资没有发放,这个金额直接挂在应付职工薪酬的贷方吗?还是需要通过其他科目做账?
老师,成本管理制度包含两个公司,是内账管理制度,请问可以受控文件吗?那是盖两个公司的章吗?还是说各部门会签就可以了?
汇算清缴事务所调整了24年的收入和成本,账面需要改动吗?
搜索什么能先到集群地址呢
虚拟地址注册公司怎样使用呢,是直接注册的时候填到要提交的资料的地址里面去吗
老师,老板的私车公用了,请问签私车公用协议和签车辆租赁合同,有什么区别?