一、预存 1 万送 5000,其中 2000 元试菜挂账 收到预存款时: 借:银行存款 10000 贷:预收账款 - 客户名称 10000 客户试菜挂账时(2000 元): 借:应收账款 - 客户名称 2000 贷:主营业务收入 2000(假设不考虑增值税等因素,实际需按规定计税) 后续从预存款中扣除挂账金额时: 借:预收账款 - 客户名称 2000 贷:应收账款 - 客户名称 2000 二、零散客人消费 500 元 客人消费时: 借:应收账款 - 客户名称 500 贷:主营业务收入 500(同样假设不考虑增值税等因素,实际需按规定计税) 收到客人付款时: 借:银行存款(或现金等) 500 贷:应收账款 - 客户名称 500

那个老师,我有个问题想跟您咨询一下啊。那个我们主要是给那个韩国的企业来配件儿,比如说有一个a公司吧,我们从他那儿拿活儿。那个。完了呢,我那个她。他呢,我们给他拉货,他呢,也从我们这儿那个我们自己干不过来,比如这活儿。完了,那个我们也让他来一部分活儿。完了那个,等到那个月底该付账的时候呢,他把那个。该给他的钱,他就给那个给扣了。完了,可是我查那个应付账款呢。那并没有余额,今天他给我开了一张2万的票,我们给他付了一个2万的钱。就是,我想把这个账弄的更清楚一点儿吧。完喽,我不知道这账怎么做那个我,其实我是这样做的,走了一个成本完了。我是走了一个,成本完了,那个也网银转的两万嘛。在一个银行,但是我想把他那个差额体现出来。你说这个怎么做呢?就是应该。我想是把那个,就是他扣的那部分钱,我先给体现出来。但是我的应付账款吧,期数余额还是零这个客户。你说这怎么处理呢?因为我也是刚去没多长时间,完了这个物流行业,我也没接触过。
那个老师,我有个问题想跟您咨询一下啊。那个我们主要是给那个韩国的企业来配件儿,比如说有一个a公司吧,我们从他那儿拿活儿。那个。完了呢,我那个她。他呢,我们给他拉货,他呢,也从我们这儿那个我们自己干不过来,比如这活儿。完了,那个我们也让他来一部分活儿。完了那个,等到那个月底该付账的时候呢,他把那个。该给他的钱,他就给那个给扣了。完了,可是我查那个应付账款呢。那并没有余额,今天他给我开了一张2万的票,我们给他付了一个2万的钱。就是,我想把这个账弄的更清楚一点儿吧。完喽,我不知道这账怎么做那个我,其实我是这样做的,走了一个成本完了。我是走了一个,成本完了,那个也网银转的两万嘛。在一个银行,但是我想把他那个差额体现出来。你说这个怎么做呢?就是应该。我想是把那个,就是他扣的那部分钱,我先给体现出来。但是我的应付账款吧,期数余额还是零这个客户。你说这怎么处理呢?因为我也是刚去没多长时间,完了这个物流行业,我也没接触过。
你好!请问宝能集团下面新开的宝能生鲜公司用的系统强大,凭证大多都是自动生成,做的很少,系统很多,费控,ERP,SAP,还有别的,新公司,有上升空间,但天天晚上加班刚来几天,很不适应,他们因为是新公司吧,新开业不到两个月,员工好像很热爱工作,很积极,晚上下班都跟没下班一样,明明都不早了。我以前没遇到过这么加班,每天晚上。年纪37了,不想跳槽,想稳定,犹豫。老师我就是想这种全部数据共享,自动生成的公司做会计好吗,估计时间久了,流水线工人一样,还是小公司更好,也自由,谢谢老师!有个小公司工资待遇还不错,还在等着我,我来大公司这边上班五天了,这两天就要定下来了,大公司太喜欢加班了,商贸行业,我负责费用报销,供应商结算系统,办理证照,后面会开很多门店,大多是操作系统。请指点迷津
老师,刚入职一家建筑公司,主要业务是自己的资质让别人挂靠,之前的财务做账太乱,因为我自己也没有从事过这个行业所以也不懂她们做的到底对不对,麻烦老师解答下以下问题:1.图一图二是十二月坐的一个分录,说是给没有签订合同(就不签合同)的客户买了一个机器,九月开的发票,但是12月才收到票,然后在12月做的账,但是8月走私户给了3000,9月公户转了12000,我问为什么计入管理费用其他,之前财务说给不签合同的客户买的,不能入固定资产,而且固定资产也可以一次性计入费用,入固定资产还要计提折旧,没有必要,更何况所得税这部分管理费用的限额一直没有超过所以就计入到管理费用,我就是觉得这么做肯定不对,但我也不知道怎么调做到哪里麻烦老师指点下。问题二,图三以 她们的账务我看进项票直接就计入到主营业务成本了,不管是材料还是劳务公司的人工费等,原料不入库,成本票来了就直接计入主营业务成本,这么做我总感觉就不对,但挂靠业务这部分,被挂靠方怎么做账啊,麻烦老师解答下,谢谢
是这样的:公司的账还没接回来我都有点头疼了,因为他们报销单是这样的,采购货款,包括购买软件,进销存那些都是没有走付款申请单,纸质都没就算了,那起码线上申请的比如钉钉的,也没打印出来作为原始凭证,钉钉的写的不是付款申请,是应付单,然后他们有一个这样的形式就是:比如他朋友吃了饭,开了餐费发票是开到他公司抬头,然后这单没有走对公账户,又没有现金出款,这单就给到代账做账,她们不会有疑问的吗,因为一直以前不都是对应银行流水或者库存备用金出款的吗,还是说有发票也可以这样,发票是正规开具的,就是这个操作有点我看不懂。包括这还有涉及到老板或者员工个人外出办事开车的油费,员工的也是自己个人车那种,以及过路费那些,这些报销又怎么处理,走公户出可以的吗。
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
挂账就是有客人提前预定事宴交了押金,比如交10000送5000,3000礼仪,2000零点餐费,他们吃了饭,最后用这个2000抵扣
同学你好 对的 冲应收账款就可以
那个10000押金,贷写应收账款行吗?
同学你好 这个也是可以的
我昨天做的都写成应收账款J
同学你好 也可以的 只要可以区分就可以
二、零散客人消费 500 元 客人消费时: 借:应收账款 - 客户名称 500 贷:主营业务收入 500(同样假设不考虑增值税等因素,实际需按规定计税) 收到客人付款时: 借:银行存款(或现金等) 500 贷:应收账款 - 客户名称 500 老师。这是两种方法?你说的第一个同样假设不考虑增值税等因素,那个实际需按规定计税,那个是意思是加上那个税率?
比如说今天有个客人过来吃饭了,他消费500,直接打到咱们对公了。 是不是就是 借 银行存款 手续费 贷 应收账款
客户试菜挂账时(2000 元): 借:应收账款 - 客户名称 2000 贷:主营业务收入 2000(假设不考虑增值税等因素,实际需按规定计税) 后续从预存款中扣除挂账金额时: 借:预收账款 - 客户名称 2000 贷:应收账款 - 客户名称 2000 这个意思费做两次?
做了一次哦 没做两次呢
挂账一次,扣除挂账一次
不同的科目 这个做了一次哦
那你给我写的第一次,咱们是主营业收入那个2000。第二次,你又说后续从预存款中扣除挂账金额借贷。
往来科目冲减 对收入没影响
我就像这不同的两个科目能把不任选一个做。 还是说我比如今天收到一个挂账单儿,我就用这个挂账的做。然后明天啦,他又收到一个从那2000里面儿扣的一个金额,就用那个扣除的做。
可以 你也可以选择一个往来科目来做
什么意思,老师 可以详细给我说说吗?
就像这个?
微信,支付宝那个1049就是客人零点餐费 3708就是挂账的,后面是具体每家客人挂账信息
意思就是只用应收账款或者预收账款 确认收入的时候直接 借预收账款 贷主营业务收入 贷销项
那我现在都总成应收账款了 这个贷销项是什么意思
借其他货币资金 贷主营业务收入 贷销项 消费付款这样做 如果是预收账款,办理充值的话 就做 借其他货币资金 贷预收账款/应收账款 这样