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9月份收到的进项票已经抵扣过了,12月又收到了该发票的部分红冲发票,这个该如何处理

2024-12-31 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-31 10:40

你好,按照红冲部分是税额做进项税额转出

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快账用户4598 追问 2024-12-31 11:25

那税务上如何处理

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齐红老师 解答 2024-12-31 11:27

报税的时候也要在进项税额转出那里填上这个转出的税额。

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相关问题讨论
你好,按照红冲部分是税额做进项税额转出
2024-12-31
你好在12月份进项转出就可以的。
2022-01-14
附表二,20行里面填写。
2024-08-12
对的,是的,做进项转出,借预付账款, 贷库存商品, 应交税费,应交增值税,进项转出 需要看一下之前具体的做的是什么业务
2023-05-04
那个发票已经红冲了就不需要做账了
2024-11-16
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