你好,没错的,就是你这么理解的

公司营业收入1000万,然后业务招待费用报销有10万,按照业务招待费用不能超过主营业务收入的千分之五,超过的5万是不是可以不要发票,就算就发票也不能抵扣所得税
企业汇算清缴时做纳税调整,业务招待费扣除比例按销售收入千分之五扣除,那这个销售收入是对应报表上的哪个信息,是主营业务收入吗
汇算清缴时,去年发生业务招待费100万,按照60%扣除是60万,按照收入的千分之五是70万,那么业务招待费实际税前扣除金额是多少?@郭老师
业务招待费的扣除比列!我去年全年的营业收入是1800万那它的千分之五就是9万我是不是计入业务招待费的金额不超15万(15万×60%=90000)就可以合理不用纳税调增呢?
老师如果业务招待费在营业收入的千分之8.3的话假如不含税营业收入是3000万,那么招待费最高能入账3000万*8.3‰=249000元可以入账,这种情况汇算清缴时还得调增249000*40%=99600元,那么调增的到时也得补交企业所得税呀是这样理解吧
内账,原公司补缴调整到另一家分公司部分员工的社保5000元,原公司一次性付清5000元,然后员工单位部分由原公司承担3000,个人部分由另一家公司承担承担2000,要怎么做账?
给别家公司开服务费发票,他们给我们居间费,但是这个没有进项怎么办?服务费可以有什么进项发票进来?
你好老师,我看有的应收账款科目里面,他余额都在贷方正常吗?
咨询下:北京地区,公司公积金本月计提、本月缴费;公积金本月计提,次月缴费。这个企业可以自己选择吗?一个地区不是一样的吗?
老师,数电发票二维码交付是不是对方就可以看到了?
没有提前收租金,比如房租费发票,25年的,在几月份开票合规?25年12月开可以吗
老师,会员卡充值赠送部分可以记销售费用吗?这个销售费用可以税前扣除吗?
老师 要是小微企业 一般纳税人和小规模企业 所得税都是5%吗?
代账公司上班,11月初的时候,有一个公司的业务同事已经报税了,但是还没有处理发票(没有销项发票,进项专票有两张,一张13个点,一张1个点的)我来接手之后才将凭证录入系统,发票我怎么处理呢?
2023年我方公户付对方公户5万元货款,但是对方一直没给开票,当时签订的合同是33万,因对方产品不合格,后面不在让他们供货了,这5万的发票一直不给开,有什么办法让他们给开票吗?
那比如我这个第四季度库损的,到时我不申请退企业所得税,等汇算清缴时可以和这个调增的数据互抵扣不
没问题呀,这个可以相互抵的
谢谢老师
没事,帮忙给个五星好评,多谢