新年好 这个是根据a101010表,一营业收入,里面的数据填写的,不包括营业外收入的
老师,业务招待费扣减比例是按销售收入的千分之五和发生额的60%。这个销售收入就是主营业务收入吧?不包括其他业务收入和营业外收入吧?
企业汇算清缴时做纳税调整,业务招待费扣除比例按销售收入千分之五扣除,那这个销售收入是对应报表上的哪个信息,是主营业务收入吗
汇算清缴时填写业务招待费账载金额:9980.3,按实际发生业务招待费的60%的比例计算可税前扣除的限额是5988.18,本纳税年度营业收入是2506768.94,按营业收入的5‰的比例计算可税前扣除业务招待费限额为12533.84,那我们纳税调整是怎么做好呢?是纳税调减6545.66吗?
业务招待费60% 营业收入的千分之五 比如业务招待费10万 按照比例就是6万 营业收入250万 按照千分之五比例就是12500元 税前可扣除业务招待费就是12500元 则汇算清缴需要在调整缴纳给税务 10万减去12500元 87500元 是这样理解不
请问一下老师,我们是非盈利组织,我们会费收入30万,会费收入属于免征企业所得税的,销售劳务收入是47000元,业务招待费是818元,请问填汇算清缴时,业务招待费扣除计算是按会费收入+销售劳务收入的千份之五还是销售劳务收入的千份之五,不包含会费收入啊
请问老师小规模纳税人是不是只能开普票,不能开专票
当月发票一正一负需要做分录体现出来吗?老师
你好老师我问你一下我的这个就是个人的车然后卖给公司这个公司这个可以抵扣进项吗他这个没没有发票呀
无形资产专业服务费指什么,可以举个例子吗
房东今年不帮我们开租赁税发票,要我们自己去开票,请问要开哪些呢?房东代开发票有个人所得税的,那我们自己开要开哪些发票
老师,小规模纳税人劳务发票简易征收是3个点还是1个点
一般纳税公司,购买了五百块的员工服,对方让我们承担税费,发票金额是513,但是我们要多付13元,最后付了526元这个分录怎么写,多出来的13元挂哪个科目,摘要怎么写
城建税,教育费附加,地方教育费附加计提和缴纳的会计分录是什么?
你好,出口企业销售用开发票吗?
咨询一下,开的进项发票比如开的金额是10万,后续他们公司的政策,需要给我们返利一小部分,返利的这一小部分需要充红吗?如果不充红对我嗯购买方有什么影响吗?
什么a101010表,是利润表吗?
你不是在做汇算清缴吗?A101010这个表就是收入的那个表啊!
主营业务收入+营业外收入=营业收入(销售收入),是这样吗?
不是的 营业收入只有两块,主营业务收入和其他业务收入
收入那张表是,主营业务收入,其他业务收入,营业外收入三个都算在一起的
那就是主营业务收入+其他业务收入=营业收入(销售收入),是这样吗
是的,你的理解是正确的