新年好 这个是根据a101010表,一营业收入,里面的数据填写的,不包括营业外收入的

企业汇算清缴时做纳税调整,业务招待费扣除比例按销售收入千分之五扣除,那这个销售收入是对应报表上的哪个信息,是主营业务收入吗
老师,公司一年内无营业收入、无营业成本,但是有业务招待费等费用,在做汇算清缴的时候,在纳税调整表里也需要做按比例扣除的吧?
老师,请教一个问题:业务招待费汇算清缴时按入账的60%或者销售的千分之五来选取低的税前抵扣,那我想在汇算清缴时尽量不调整,有什么办法吗?
广宣费的扣除标准的年销售收入15%,企业所得税汇算清缴的时候扣除标准,这里边的,15%。年销售收入是利润表里边的营业收入那个金额吗?
老师,业务招待费调整的时候是按销售收入的60%或者发生额的千分之5,取最低值,我想问的时候这个销售收入是指主营业务收入和营业外收入的合计吗?
个人去代开服务费发票税点多少
母亲节发的福利,是计入应付职工薪酬-职工福利当中?这个需要计提?计提放那个科目呢?
去年报关费计入借:管理费用 贷:银行存款,今年怎么更正计入销售费用 分录怎么写
老师您好,请问5月底开具的服务类发票,发票项目一定得开具生产生活服务*技术服务费吗?或者说6月的必须开具生产生活服务*技术服务费发票呢?如果没开开其他的是否可用?
老师,您好!公司和一所大学共同合作一个科研项目,双方签的有科研项目合作协议,这所大学收到财政拨款后,从学校账户转了8万元钱打到我们公司账户,对方只要我们开收据,没让开发票,请问一下我们公司收到这边8万元钱要申报收入缴纳增值税吗
老师,执行小企业会计准则,处置固定资产的损益结转到哪里?
能给一个计提工资社保到发工资的分录吗?
老师,临时用的一个兼职员工,只开一次钱,按什么申报个税?
老师好,我们酒店有一项代销茶叶的业务,每卖100元茶叶,员工提成15,酒店分成10,应付供应商75,账务这么做可以吗: (1)收到客人茶叶款: 借:银行存款100 贷:应收账款10 应付职工薪酬15 应付账款 75 (2)确认酒店收入 借:应收账款10 贷:主营业务收入 10 (3)付员工提成和供应商 借:应付职工薪酬15 应付账款75 贷:银行存款90 但是总感觉应付职工薪酬不对,不用走费用吗?但是想一想好像这个应付职工薪酬不算我们酒店的费用,是代供应商付给员工的是这样吗
老师您好,请问一下供货商在2025年12月份开了红冲发票,我们现在怎么处理,做进项转出,是再现在申报期,还是去年12月份改报表呢?
什么a101010表,是利润表吗?
你不是在做汇算清缴吗?A101010这个表就是收入的那个表啊!
主营业务收入+营业外收入=营业收入(销售收入),是这样吗?
不是的 营业收入只有两块,主营业务收入和其他业务收入
收入那张表是,主营业务收入,其他业务收入,营业外收入三个都算在一起的
那就是主营业务收入+其他业务收入=营业收入(销售收入),是这样吗
是的,你的理解是正确的