新年好 这个是根据a101010表,一营业收入,里面的数据填写的,不包括营业外收入的
老师,业务招待费扣减比例是按销售收入的千分之五和发生额的60%。这个销售收入就是主营业务收入吧?不包括其他业务收入和营业外收入吧?
业务招待费扣除比例是发生额的60%与收入的千分之五较低者,这个业务招待费是专指销售费用下的吗,我们有销售费用-业务招待费,还有管理费用-业务招待费,管理费用下的业务招待费也算在这个额度内吗
企业汇算清缴时做纳税调整,业务招待费扣除比例按销售收入千分之五扣除,那这个销售收入是对应报表上的哪个信息,是主营业务收入吗
汇算清缴时填写业务招待费账载金额:9980.3,按实际发生业务招待费的60%的比例计算可税前扣除的限额是5988.18,本纳税年度营业收入是2506768.94,按营业收入的5‰的比例计算可税前扣除业务招待费限额为12533.84,那我们纳税调整是怎么做好呢?是纳税调减6545.66吗?
业务招待费60% 营业收入的千分之五 比如业务招待费10万 按照比例就是6万 营业收入250万 按照千分之五比例就是12500元 税前可扣除业务招待费就是12500元 则汇算清缴需要在调整缴纳给税务 10万减去12500元 87500元 是这样理解不
广告费可以结转以后年度扣除吗
老师,公司一般纳税人,计划成本下,计划采购1000元的原材料,实际用了1200元,我想知道这些数据是含税还是不含税的
老师 我收到一张体检费发票 写的是免税 是为什么呢
3月份的工资少计提了,4月份如何做账?
老师,进项税额转出月末结转,是先转入应交税费——应交增值税(转出未交增值税),还是直接转入未交增值税?
我们是研发企业,氟比洛芬贴膏三方协议约定赔我们合同违约金350万,没有退到账上,用于抵扣氟比洛芬受理阶段105万,取得披件阶段费用105万,剩余140万用于抵扣DB009第四阶段研发费,分录怎么做,对方要开研发费的票给我们吗
公司生产储罐翻新入什么费用
要办理进出口退税 要进哪个网址申报? 同时需要哪些资料?
有几个问题老师,我们是小规模企业,做赛事课程培训的,1.去年有个人给我们公户打款,今年五月让我们给他开发票,发给我一个公司的的开票信息,能开吗?假如个人和公司不是一家的,能开吗?如果个人是这个公司的能开吗?个人给我们打款,我们却给公司开票,我们的业务流合同流资金流发票流会不会有问题?2.我们做赛事课程服务的,开票类目开现代服务*赛事服务可以吗?,3.还有我们老板说让我们部分没开的预收款做无票收入了怎么做呢?会计分录怎么做?什么情况做无票收入?无票收入缴纳增值税吗?
我们是制造业,老板非要我把管理人员的工资全都记到生产成本里去,我该怎么和老板说。
什么a101010表,是利润表吗?
你不是在做汇算清缴吗?A101010这个表就是收入的那个表啊!
主营业务收入+营业外收入=营业收入(销售收入),是这样吗?
不是的 营业收入只有两块,主营业务收入和其他业务收入
收入那张表是,主营业务收入,其他业务收入,营业外收入三个都算在一起的
那就是主营业务收入+其他业务收入=营业收入(销售收入),是这样吗
是的,你的理解是正确的