你好,可以暂估入账 在汇算清缴前取得发票就可以,没问题的
因为2020年第四季度销项金额大,很多成本票没有收回来。在报企业所得税的时候,我账务处理是进行暂估成本。成本票估计得2021年3月左右供货商会开出来。像本年收回成本票是冲暂估,做一个和成本票正确的分录。像这种跨年的应该怎么处理呢?
现在需要开具跨年的销售发票应该怎么处理?单位以前年度进项发票都没有,供应商把钱拿走了,发票都没有开,现在供应商同意补进项发票来。我现在怎么处理,这些跨年的销售发票和跨年的进项发票,上个会计没有做任何暂估。相当于没有开的发票相应的成本也没有结转,注,单位一直缺成本发票,上个会计未做暂估
年底进的材料,没有付款,也没有取得发票,可以根据货单暂估入账作为成本费用抵减企业所得税吗?跨年了补的发票有影响吗?
老师,我们公司有几张成本票没有开过来,明年1月份开过来,我这个季度先暂估一个成本,明年开票了在冲可以吗?发票跨年开了了有影响吗?
24年这月底,没有开进来成本发票,可否暂估入账,下个月发票开进来,在入发票,可否?因为跨季度了,也跨年了。所得税这款有什么影响?
老师,比如承德避暑山庄 他给别人开发票增值税率是多少
朴老师,其他应付-1000,记成了其他应收-1000,这样对资产负债表和产生的结果是什么影响?
老师,想问一下,一个微信每个月向不同人,大概每个有都有100或者200人转账,转账一个人200元,长期这样会不会有风险
客户交来的其他应付款保证金,已代客户交了交易手续费抵消了应该怎么做账,请教一下
小规模纳税人差额征收,全额开票 开了1000元的票,工资900元,雇主责任险50元,入账分录怎么写
公户收到之前上年私户的借款15w,怎么做账,上年私账写管理费用_业务招待费。公账没做这个分录
你好。我想问下,我们老板的朋友有一个应收款直接让别人转到我们公司对公账户,现在要我们再转给他们,这个账应该怎么走啊。可以直接转吗
运输公司2024年5月成立,老板购车开给他个人的,没有开到公司,,给老板签租赁合同,一月4000元,那不是老板要开发票租赁发票给公司
资产负债表的年初余额 是要填上个月的余额吗 今年5月才开业的 还是不要填
中级考试中让计算现金流出量的现值,我不直接计算这个金额,我先计算净现值,然后应用净现值等于负的现金净流出量的现值可以吗,这样能得分吗
汇算清缴是说3月底以前还是5底以前?
我记得是5月底之前,可是为什么有的说发票要在次年的3月底之前里?
时间是5月31日之前 只是有的公司为了一季度弥补亏损,会在3月汇算
不是个体工商户户吧
不是,公司
个体工商户是在3月31日前 企业是5月31日前
主要现在电子税务局比较智能,非常清晰发票往来
业务发生发票未到暂估入库,计提费用是符合权责发生制的,是没问题的
好的。谢谢!
不客气,祝您元旦快乐!
谢谢,也祝你元旦快乐!!!
不客气,有问题再沟通!