你好,可以暂估入账 在汇算清缴前取得发票就可以,没问题的

现在需要开具跨年的销售发票应该怎么处理?单位以前年度进项发票都没有,供应商把钱拿走了,发票都没有开,现在供应商同意补进项发票来。我现在怎么处理,这些跨年的销售发票和跨年的进项发票,上个会计没有做任何暂估。相当于没有开的发票相应的成本也没有结转,注,单位一直缺成本发票,上个会计未做暂估
年底进的材料,没有付款,也没有取得发票,可以根据货单暂估入账作为成本费用抵减企业所得税吗?跨年了补的发票有影响吗?
老师,我们公司有几张成本票没有开过来,明年1月份开过来,我这个季度先暂估一个成本,明年开票了在冲可以吗?发票跨年开了了有影响吗?
24年这月底,没有开进来成本发票,可否暂估入账,下个月发票开进来,在入发票,可否?因为跨季度了,也跨年了。所得税这款有什么影响?
老师我们24年暂估成本入账93万,后来补开成本41万成本发票,剩下的52万没发票补交了企业所得税。这52万成本没开发票进来怎么调账
老师好,想问一下,25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账,应交税费应交增值税--末认证税金,结转后,报表应交税金为负数了,这个要怎么处理。
公司公户收到一笔过账款,怎么操作不会有税务风险
在合作商买东西但是是个人 这种他找个公司开发票走个帐 有合同 但是业务是真实的 就是发票开的内容和真是不符 这样可以吗
老师今年的盈利可以抵扣以前的年度亏损,这个以前年度的亏损是公司之前所有年度的亏损吗?还是说今年抵扣2021年的,明年抵扣2022年的。
老师,现在财务软件5年4500,这样的费用入什么科目比较好呢
老师,请问,收入小于成本正常吗?
老师,请问一下,我们公司租个人的铲车,按月付租金,这个税怎么交呢?(董孝彬老师)
老师您好, 10月份入库的原材料-面料/辅料,12月份客户承担这些费用,才将钱打过来,我是冲减原材料科目还是冲减生产成本
请问郭老师 在线的吧
支付一年房屋租赁费,现在是不是用预付账款科目?取缔待摊费用科目了?
汇算清缴是说3月底以前还是5底以前?
我记得是5月底之前,可是为什么有的说发票要在次年的3月底之前里?
时间是5月31日之前 只是有的公司为了一季度弥补亏损,会在3月汇算
不是个体工商户户吧
不是,公司
个体工商户是在3月31日前 企业是5月31日前
主要现在电子税务局比较智能,非常清晰发票往来
业务发生发票未到暂估入库,计提费用是符合权责发生制的,是没问题的
好的。谢谢!
不客气,祝您元旦快乐!
谢谢,也祝你元旦快乐!!!
不客气,有问题再沟通!