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以产品抵费用会计上如何处理
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 周日红 发表的提问:
民非企业的银行存款可以用于银行理财产品吗?如果可以凭何原始凭证,如何做会计分录
借:银行存款——银行理财 贷:银行存款——公司一般账户 收回时,再入相反分录,所得收益计入“财务费用 ——利息收入”科目。
166楼
2023-02-05 11:05:20
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小小霞老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 攀岩小羊_ph680287 发表的提问:
1.新成立企业如何账务处理?(企业用的小企业会计准则) 2.筹建期间产生的银行转账手续费如何账务处理?
你好,  新成立公司的费用属于企业在筹建期内的开办费,开办费指企业在企业批准筹建之日起,到开始生产、经营(包括试生产、试营业)之日止的期间(即筹建期间)发生的费用支出,包括筹建期人员工资、办公费、差旅费、印刷费、注册登记费以及不计入固定资产和无形资产购建成本的汇兑损益和利息支出。   1、适用《企业会计制度》的企业,筹建期内发生费用时,会计分录为:   借:长期待摊费用——开办费          贷:银行存款   企业筹建期后,进行开办费的摊销,会计分录为:   借:管理费用——开办费          贷:长期待摊费用——开办费   2、适用《企业会计准则》《小企业会计准则》的企业,筹建期间的开办费应计入“管理费用”科目核算。发生费用支出时:   借:管理费用—开办费          贷:银行存款   月末结转期间费用时:   借:本年利润          贷:管理费用—开办费
167楼
2023-02-05 11:18:00
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攀岩小羊_ph680287:回复小小霞老师 财务手续费也记管理费用开办费?
2023-02-05 11:37:16
攀岩小羊_ph680287:回复小小霞老师 是不是也可以按照税法规定所有产生的管理费用计入长期待摊按三年摊销
2023-02-05 12:03:50
小小霞老师:回复攀岩小羊_ph680287你这个是在开办期间是可以的。不过开办期间发生的金额都不大的话,可以不去摊销
2023-02-05 12:32:33
攀岩小羊_ph680287:回复小小霞老师 大概200万左右
2023-02-05 12:48:09
小小霞老师:回复攀岩小羊_ph680287那这个是需要去进行摊销的呢
2023-02-05 13:16:22
攀岩小羊_ph680287:回复小小霞老师 那所有费用我先记长待,等筹建期结束我按三年开始摊销可以吗?还是一定要在记长待的次月开始摊销
2023-02-05 13:30:31
小小霞老师:回复攀岩小羊_ph680287你好,你可以所有费用我先记长待,等筹建期结束按三年开始摊销
2023-02-05 13:49:16
燕燕老师
职称:中级经济师、初级会计师、初级审计师,中级会计师
4.90
解题: 0.02w
引用 @ °C 发表的提问:
管理人员休产假工资,如何做会计处理?是否可以计提时:借:管理费用(管理人员,每月会按基本固定工资给予发放) 贷:应付职工薪酬-福利费待实际发放时:借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款以上如有不对之处,
可以这么操作,没什么问题。
168楼
2023-02-06 08:33:55
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 2463024587 发表的提问:
建厂前的租用的土地租赁费每年25000元,租了30年,如何会计处理还有就是建厂前的土地平整费如何会计处理
建厂前的租用的土地租赁费和建厂前的土地平整费可以进:在建工程一土地费用
169楼
2023-02-06 08:42:13
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 好好爱自己 发表的提问:
月末没有产成品入库,且未销售商品,期间的制造费用如何处理
借;生产成本 贷;制造费用 把制造费用分配计入产品生产成本
170楼
2023-02-06 09:03:06
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 风轻云淡 发表的提问:
税控盘初次购买,产品及服务费用合计480元,可以全额抵扣?已取得的增值税专用发票 的税额部份不作进项税额抵扣,如何处理账务,及申报环节?谢谢!
你好,可以全额抵扣,进项先认证然后做进项税额转出,具体分录和申报表,等我上班再回复你可以吗?
171楼
2023-02-06 09:26:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 靓丽的薯片 发表的提问:
医院收到上级下拨的固定资产,会计分录该如何处理
借,固定资产 贷,无偿调拨净资产
172楼
2023-02-07 08:46:50
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ polaris 发表的提问:
我交给航天信息的维护 费330元,如何做会计处理?可以直接抵扣进项税额吗?
购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
173楼
2023-02-07 09:10:48
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polaris:回复宋生老师 那月底需要将应交税费-应交增值税(减免税额)结转至应交税费-应交增值税-转出未交增值税吗?
2023-02-07 09:40:25
宋生老师:回复polaris不需要了。 计入营业外收入了
2023-02-07 10:01:00
polaris:回复宋生老师 那请问在缴税的时候,如何将这个减免税额扣除呢?借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(减免税额) ,银行存款 ,这个分录正确吗?
2023-02-07 10:22:41
宋生老师:回复polaris你也可以这样做。不过最终要计入营业外收入。
2023-02-07 10:46:22
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ YUHAHA 发表的提问:
以前年度企业所得税,钱交了,但是账务上只做了交款的会计分录未计提费用该如何处理?
借利润分配未分配利润贷应交税费企业所得税。
174楼
2023-02-07 09:20:59
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 福山人 发表的提问:
农产品加计扣除的那部分税额的账务如何处理?会计分录怎么做
你好! 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:原材料
175楼
2023-02-08 08:32:19
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刘老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ nffycg 发表的提问:
管理费用和待处理财产损溢科目我单位未用过,盘亏记药品费如何?分录?
存货的盘亏 企业对于盘亏的存货,根据“存货盘存报告单”编制会计分录如下: 借:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢   贷:原材料     周转材料     库存商品等 对于盘亏的存货应根据造成盘亏的原因,分别情况进行转账。 属于定额内损耗以及存货日常收发计量上的差错,即正常损失,经批准后转作管理费用。 借:管理费用   贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于应由过失人赔偿的损失,应作如下分录: 借:其他应收款   贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于自然灾害等不可抗拒的原因而发生的存货损失,即非正常损失,应作如下分录: 借:营业外支出──非常损失   贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于无法收回的其他损失,经批准后记入“管理费用”科目。 借:管理费用   贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 如果是由于管理不善等原因造成的毁损,应当将相应的进项税额转出。
176楼
2023-02-08 08:50:26
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nffycg:回复刘老师 我们医院,事业单位直接冲药品费科目可否?
2023-02-08 09:19:59
刘老师:回复nffycg事业单位是先计入待处置资产损益 报批后 转入其他支出
2023-02-08 09:41:01
nffycg:回复刘老师 再转药品费?
2023-02-08 10:07:25
刘老师:回复nffycg其他支出 费用类科目 最终是要转入净资产类科目
2023-02-08 10:34:44
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 攀岩小羊_ph680287 发表的提问:
1.新成立企业如何账务处理?(企业用的小企业会计准则) 2.筹建期间产生的银行转账手续费如何账务处理?
同学你好 很高兴为您解答 你要处理什么账务?什么业务?
177楼
2023-02-08 09:09:22
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攀岩小羊_ph680287:回复钟存老师 就是新公司筹建期间的一些费用啊
2023-02-08 09:21:25
攀岩小羊_ph680287:回复钟存老师 财务手续费也记管理费用开办费?
2023-02-08 09:49:40
钟存老师:回复攀岩小羊_ph680287筹建企业的费用一律计入管理费用筹办费或者开办费
2023-02-08 10:12:58
钟存老师:回复攀岩小羊_ph680287指的是短期发生的,比如说人员费用,会议费用,差旅费用等长期的费用,比如购置资产,这个是计入固定资产的
2023-02-08 10:37:59
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ Rich !Zlc~汽车配件 发表的提问:
产品3D打印一套的费用,如何做会计分录
同学你好,用于办公的可以计入管理费用,借:管理费用_办公费 贷:银行存款
178楼
2023-02-08 09:17:59
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 单薄的白昼 发表的提问:
公司以自产商品送给供应商冲抵货款,账务如何处理,需不需要开票呢?
应该和供应商签订合同,按照合同,借记应付账款 贷记主营业务收入、应交税费。借记主营业务成本贷记库存商品。抵账的商品必须按照公允价值计算应该缴纳的税款,这样也许计税价格和抵账价值不一致了。这样,所谓多缴纳的增值税要冲减销售收入
179楼
2023-02-09 08:29:19
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 沉默的音响 发表的提问:
政府会计,上年度差旅费重复记账,今年如何处理。
你好,同学。 借 存款 等 贷 累计盈余 借 资金结存 贷 财政拨款结转
180楼
2023-02-09 08:56:14
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