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以产品抵费用会计上如何处理
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 傲娇的水池 发表的提问:
公司在做推广时,交产品发到试点免费使用,该如何做账务处理。后续不一定会签合同
你好 计入销售费用里面核算就行
286楼
2023-03-15 08:12:00
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傲娇的水池:回复meizi老师 借方做销售费用,那贷方呢?需要视同销售吗?
2023-03-15 08:33:51
meizi老师:回复傲娇的水池你好 你们这个产品是自产还是外购的 是拿来销售的产品的话 要是视同销售处理
2023-03-15 08:48:35
傲娇的水池:回复meizi老师 是自产的产品,目的是为了销售,售前试用,但有可能试用后也没有订单,不了了之的
2023-03-15 09:04:19
meizi老师:回复傲娇的水池你好 就借销售费用贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品
2023-03-15 09:15:05
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 向阳葵仔^o^ 发表的提问:
单位产品只是试用,目前也不确定以后是否会购买,现在记账需要“发出商品”科目,但系统上只有“分期收款发出商品”科目,我该如何处理
可以修改、也可增加科目
287楼
2023-03-16 07:23:34
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ °C 发表的提问:
老师,早上好!先消费后扣费的货卡粤通卡,如何做会计处理呀?
借管理费用 或者是销售费用,贷其他应付款,扣款做借其他应付款 贷银行,
288楼
2023-03-16 07:36:52
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°C:回复maize老师 老师,可不可以挂应付账款呀,其他应付款与应付账款的用途分不清,可以帮忙理解一下吗?
2023-03-16 08:06:18
°C:回复maize老师 老师,可不可以挂应付账款呀,其他应付款和应付账款的定义分不清,可以帮忙理解一下吗?
2023-03-16 08:33:01
maize老师:回复°C你要是长期合作可以挂应付 不是还是挂其他应付款合适点
2023-03-16 09:00:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
已预提工会经费,上交总工会经费时,应如何处理?
借;应付职工薪酬-工会经费 贷;银行存款
289楼
2023-03-16 07:49:57
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 优秀的萝莉 发表的提问:
销售免税商品开了发票会计分录如何处理
你好! 借:应收账款 贷:主营业务收入
290楼
2023-03-16 08:11:59
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 害羞的水池 发表的提问:
承包商工资工资在会计上如何处理
是属于工程施工企业,还是属于建筑业
291楼
2023-03-19 09:22:31
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害羞的水池:回复李爱文老师 是从阳极泥中提取金银锑等贵金属,有的工序承包出去,承包商拿计件工资
2023-03-19 09:46:48
李爱文老师:回复害羞的水池承包商的工资与你们无关,属于他们的收入,你们的支出
2023-03-19 09:58:55
王磊博老师
职称:注册会计师,初级会计师,CMA
4.94
解题: 0.07w
引用 @ 장 신 영 发表的提问:
企业生产车间委托外单位修理机器设备,对方开来的专用发票上注明修理费5850元,计入本期成本费用,款项从银行存款支付。如何进行会计处理
借:制造费用 贷:银行存款
292楼
2023-03-19 09:49:46
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장 신 영:回复王磊博老师 为啥这个没有对进项税进行会计处理啊
2023-03-19 10:02:22
王磊博老师:回复장 신 영借:制造费用 进项 贷:银行存款
2023-03-19 10:18:20
장 신 영:回复王磊博老师 到底是上面的答案还是下面的啊?
2023-03-19 10:42:09
王磊博老师:回复장 신 영您好!,应该是下面的。
2023-03-19 11:00:41
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 零殿 发表的提问:
如果企业清查产品时发生在产品盘盈,报经批准处理后,是计入制造费用还是管理费用?
在产品的可以记制造费用。
293楼
2023-03-19 10:03:21
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零殿:回复郭老师 好的,谢谢
2023-03-19 10:32:56
郭老师:回复零殿不用客气的,
2023-03-19 10:59:18
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 鱼籽拳头? 发表的提问:
公司为了生产给劳务派遣员工提供住宿费该如何做会计处理,并从他们的劳务派遣结算中扣除该如何做会计处理?
同学,你好 借:主营业务成本-住宿 贷:银行存款
294楼
2023-03-19 10:09:00
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鱼籽拳头?:回复小菲老师 是这样,住宿费他们不给我们钱,把钱从劳务派遣结算中扣除
2023-03-19 10:26:02
小菲老师:回复鱼籽拳头?同学,你好 嗯,住宿费你们承担,劳务结算的时候扣除这部分
2023-03-19 10:40:36
鱼籽拳头?:回复小菲老师 公司生产型企业,水电费可以在管理费用水电费扣除,但这个房租不知道该怎么做,主要这个房租多方也不给钱,来的票就是扣除房租水电费后的金额
2023-03-19 10:57:45
小菲老师:回复鱼籽拳头?同学,你好 这个房租是你们付的钱吗?
2023-03-19 11:14:25
鱼籽拳头?:回复小菲老师 就是从总的我们应该付人家钱100万,但他把水电房费1万给扣除了,实际我们只要付99万
2023-03-19 11:37:45
小菲老师:回复鱼籽拳头?同学,你好 嗯,你付的时候 借:主营业务成本-水电费1 贷:银行存款1
2023-03-19 11:59:56
鱼籽拳头?:回复小菲老师 房费也?这样
2023-03-19 12:29:22
鱼籽拳头?:回复小菲老师 我们这里水电费上个月预提我准备在管理费用中做负数
2023-03-19 12:51:30
鱼籽拳头?:回复小菲老师 水电和房费分开,为什么走主营业务成本,这个要做收入吗?
2023-03-19 13:15:31
小菲老师:回复鱼籽拳头?同学,你好 嗯嗯,也是
2023-03-19 13:30:54
鱼籽拳头?:回复小菲老师 我现在就是房租费卡壳不知道该 怎么做
2023-03-19 13:46:51
小菲老师:回复鱼籽拳头?同学.你好 你是为了生产,所以计入成本
2023-03-19 13:59:24
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 朴素的摩托 发表的提问:
1.事业单位工会费改怎么计提? 2.以前年度余留的问题,专用基金如何处理?现在账面专用基金为负数,如何处理,想给转走。
借,单位管理费用 贷,应付职工薪酬 借,专用基金 贷,银行存款 借,以前年度盈余调整 贷,专用基金
295楼
2023-03-20 07:14:18
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朴素的摩托:回复陈诗晗老师 想确认一下,工会费计提,是应发工资的2%吗?
2023-03-20 07:52:18
陈诗晗老师:回复朴素的摩托对了,按照应发工资的2%。
2023-03-20 08:15:34
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 丹牡牡牡牡丹 发表的提问:
公司账户购买银行的理财产品,如何做会计分录?收到收益,但是本金未赎回又如何做分录?最终赎回时如何处理?
你好简单的方法就是计入其他应收款 取得收益借银行存款 贷财务费用。 最终收回就借银行存款 贷其他应收款
296楼
2023-03-20 07:39:32
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丹牡牡牡牡丹:回复宋生老师 那复杂的方法勒?
2023-03-20 07:59:19
宋生老师:回复丹牡牡牡牡丹你好!如果严格按正规的,就要计入 购进时: 借:交易性金融资产 贷:银行存款 到期赎回收,根据收益情况做账务处理: 正收益: 借:银行存款 贷:投资收益 贷:交易性金融资产 负收益: 借:银行存款 借:投资收益 贷:交易性 金融资产
2023-03-20 08:14:21
丹牡牡牡牡丹:回复宋生老师 交易性金融资产与可供出售金融资产有什么区别,有其他老师说用可供出售金融资产核算。
2023-03-20 08:37:06
宋生老师:回复丹牡牡牡牡丹你好!都可以的。所以要看你具体买的什么样的理财。 可供出售的金融资产通常是指企业初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。比如,企业购入的在活跃市场上有报价的股票、债券和基金等,没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或持有至到期投资等金融资产的,可归为此类。存在活跃市场并有报价的金融资产到底应该划分为哪类金融资产,完全由管理者的意图和金融资产的分类条件决定的。 交易性金融资产(Financial assets held for trading)是指企业为了近期内出售而持有的债券投资、股票投资和基金投资。如以赚取差价为目的从二级市场购买的股票、债券、基金等。
2023-03-20 09:05:55
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 何生利 发表的提问:
公司员工休息室买床上用品如何账务处理?
记福利费里面 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银存
297楼
2023-03-20 08:02:59
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 清凉月 发表的提问:
苗木进项税如何抵扣及相应的会计处理方法
你好,按收购价的9%计算抵扣,借原材料,应交税费--应交增值税(进项税额),贷应付账款
298楼
2023-03-21 07:24:34
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 风轻云淡 发表的提问:
航天金税盘产品200元,技术服务费280元,增值税专票,如何进行抵扣及账务处理??
你好 借:管理费用 480 贷:银行存款 借:应交税金-增值税 贷:管理费用
299楼
2023-03-21 07:50:48
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风轻云淡:回复月月老师 申报表这块,是减免税申报吗?
2023-03-21 08:19:33
月月老师:回复风轻云淡你好,需要填写减免的那张表格。
2023-03-21 08:37:56
凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 1.2.3 发表的提问:
农产品抵扣要上传农产品文件,怎么处理
您好,您需要通过通用税务信息采集软件(农产品版)开录入农产品抵扣发票,产生文件进行上传即可。 如果你是农产品版,先把软件安装好以后,点击新增企业,然后录入你的单位名称以及纳税识别码,这样你便可以看到你的单位名称出现了,接下来再点击新报表,选择你需要的月份,骤一将发票录入,全部录入完成核对无误后就点击申报,申报后月份会由灰色变成红色,最后通过用软盘或U盘导出数据到税务局报税 软件版本您可以咨询当地税务机关 为您提供解答,祝学习愉快
300楼
2023-03-21 08:02:59
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1.2.3:回复凡凡老师 过通用税务信息采集软件(农产品版)这是什么?在哪里下载呢
2023-03-21 08:16:37
凡凡老师:回复1.2.3你好,可以在当地的税务系统软件里下载的。
2023-03-21 08:29:05
1.2.3:回复凡凡老师 发票添加好后点上方的数据申报将农产品发票抵扣清单导出然后申报的时候也就是第一张图片就可以浏览到这个农产品文件将数据导入了是吗
2023-03-21 08:47:05
凡凡老师:回复1.2.3你好,是这样的。如果对我的回答满意的话,麻烦给个五星好评
2023-03-21 09:11:12
1.2.3:回复凡凡老师 老师我想再问一下我看到有些回答不用上传农产品抵扣文件直接在附表二农产品收购发票或者销售发票那里填写金额和税额就行了?
2023-03-21 09:35:21
凡凡老师:回复1.2.3你好,你是需要上传抵扣文件才能生成农产品抵扣金额的。
2023-03-21 09:59:02
1.2.3:回复凡凡老师 好的谢谢老师
2023-03-21 10:24:21
凡凡老师:回复1.2.3不用客气,如果对我的回答满意的话,麻烦给个五星好评。
2023-03-21 10:36:38

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