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以产品抵费用会计上如何处理
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 饱满的楼房 发表的提问:
受托加工剩余产品抵加工费,怎么会计处理
剩余的原材料还是成品
61楼
2022-12-20 10:20:48
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ a-li 发表的提问:
公司有产品销售收入和会费收入账务如何处理,另外给买方返利金额账务如何处理?
您好!借应收账款 贷主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税 返利建议开红字做跟收入相反的会计处理。
62楼
2022-12-20 10:29:04
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老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 皮卡丘儿 发表的提问:
美容行业公司如何进行账务处理,成本核算如何核算会较合适?现在公司还在等产品出来,想咨询一下产品上市以后出现业务形式该如何处理,结转成本等等
您好,生产成本核算一般使用品种法比较合适。产品上市以后,按正常的购销处理就行,结转销售成本按加权平均法即可。
63楼
2022-12-20 10:50:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Season 发表的提问:
我司有产品退货,我方又补发,退货的产品已不能用,如何账务处理???会计分录怎么写??
你好!是无偿退换货吗?回来做报废处理计入管理费用
64楼
2022-12-21 10:23:54
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Season:回复QQ老师 对,是无偿的,能减少收入,多结转成本吗
2022-12-21 10:50:04
QQ老师:回复Season你好!应该不可以因为你们是换货,可以增加费用
2022-12-21 11:08:30
Season:回复QQ老师 没有换货,我们直接没有要那批有问题的货,直接给客户补发的
2022-12-21 11:24:16
QQ老师:回复Season你好!可以开折扣发票,减少收入
2022-12-21 11:38:46
Season:回复QQ老师 会计分录怎么写
2022-12-21 12:06:29
Season:回复QQ老师 开了折扣发票我们收入不就少了吗,实际收款肯定不是这个啊
2022-12-21 12:19:37
QQ老师:回复Season你好!你不是补发货了吗?而且这个不收钱。
2022-12-21 12:48:57
Season:回复QQ老师 对,货补了,您能做个分录吗
2022-12-21 13:12:36
QQ老师:回复Season你好,你发票怎么开的?
2022-12-21 13:23:12
Season:回复QQ老师 发头盔,单价含税10,数量50,开票总额:小规模500元,换货5顶,没开发票
2022-12-21 13:37:39
QQ老师:回复Season你好,你没有确认收入。应该把那五个头盔收回来然后做报废计入管理费用。
2022-12-21 13:53:53
Season:回复QQ老师 那如果没收回来怎么办
2022-12-21 14:06:26
QQ老师:回复Season你好,不开票,你们要确认无票收入。否则不可以结转成本的,而且库存也对不上。
2022-12-21 14:35:20
Season:回复QQ老师 那就是还得做无票交税???最好的办法是收回来做管理费用吗???
2022-12-21 15:01:22
QQ老师:回复Season你好!可以做报废处理做管理费
2022-12-21 15:26:23
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
航天信息的年费全额抵减,如何处理会计分录?
您好!购买金税盘和交技术维护费时:借:管理费用      贷:现金或银行存款抵减时:借:应交税费—应交增值税(减免税款)      贷:管理费用不是全额抵扣进项税额,是全额抵减增值税税款。
65楼
2022-12-21 10:38:21
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 山楂欠 发表的提问:
老师我想问下,公司2020.1购入了一辆小轿车,现在税法上说500万以下的固定资产可以一次折旧,那这个一次折旧我应该如何用,会计上账务如何处理,申报时如何处理
你好! 处理思路是这样的: 税务上可以一次扣除。就是计算当年企业所得税时可以一次减掉这个车款(当做费用扣除)
66楼
2022-12-21 10:50:59
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蒋飞老师:回复山楂欠会计上一般需要记入固定资产,按运输工具4年计提折旧
2022-12-21 11:13:31
蒋飞老师:回复山楂欠申报时分别填入税务和会计的数据就可以了
2022-12-21 11:28:56
山楂欠:回复蒋飞老师 老师申报时具体填哪个表,如果我想当年一次性计入费用,我可以在一年中哪个月份都可以吗
2022-12-21 11:46:29
蒋飞老师:回复山楂欠申报时具体填哪个表, …填写固定资产加计折旧表 如果我想当年一次性计入费用,我可以在一年中哪个月份都可以吗 …可以的
2022-12-21 12:11:29
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 王庆伟 发表的提问:
老师好!企业自产的商品作为样品无偿送出,会计如何处理?
你好,可以这么处理。 借:销售费用 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
67楼
2022-12-22 09:30:35
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 李雪 发表的提问:
大修费用计入固定资产原值中,其增值税如何处理?大修费用计入费用中,其增值税如何处理?
修理费的增值税都是可以的抵扣的,都计入应交税费——应交增值税-进项税
68楼
2022-12-22 09:40:08
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 啾。。我来了 发表的提问:
税控盘服务费可以抵扣,当期留底未抵扣账务上如何处理
你好,税控盘服务费可以全客抵扣,当期留底未抵扣账务不用处理
69楼
2022-12-22 10:07:01
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ do it! 发表的提问:
农产品加计扣除2%的账务处理如何处理?
https://www.acc5.com/news-fagui/detail_55057.html 看看这里对你有帮助
70楼
2022-12-22 10:34:57
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
企业私车公用在会计上应该如何处理?
你好,可以签租车协议,加油费过路费就可以报销入账。
71楼
2022-12-22 10:47:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 小疯纸 发表的提问:
公司有一批材料不适应产品生产,现在转给供应商,抵扣一部分货款,请问如何做会计处理?
您好 借:应付账款 贷::其他业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 借:其他业务成本 贷:原材料
72楼
2022-12-23 10:16:40
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小疯纸:回复bamboo老师 是视同销售的行为吗?
2022-12-23 10:35:47
bamboo老师:回复小疯纸这是销售 不是视同销售
2022-12-23 10:55:07
小疯纸:回复bamboo老师 我需要按照正常业务开票给供应商,对吗?
2022-12-23 11:20:57
bamboo老师:回复小疯纸是的 需要按照正常业务开票给供应商
2022-12-23 11:48:16
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 金伊恩 发表的提问:
老师,生产企业出口非自产产品,做免税,财务处理上如何做进项转出?(会计分录和纳税申报表如何填写?)谢谢
借库存商品 贷应交税费-进项税额转出 在表2 其他那里填写转出进项税额
73楼
2022-12-23 10:23:58
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金伊恩:回复暖暖老师 老师,借库存商品?只要填写税额?
2022-12-23 10:57:12
暖暖老师:回复金伊恩对,你原来不是做了一个库存商品了,这个部分税金也要要做成本的
2022-12-23 11:08:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 小塔????的???? 发表的提问:
报损德物品如何处理?账面上如何处理
你好,是因为什么原因报损了?
74楼
2022-12-23 10:38:39
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小塔????的????:回复邹老师 吃的是坏了,长虫了发霉了。工艺品是烂了。
2022-12-23 11:06:39
邹老师:回复小塔????的????你好,这里所指的无票不是单位对外销售的存货? 吃的,工艺品你单位之前购进是已经计入了费用核算?
2022-12-23 11:24:34
小塔????的????:回复邹老师 还没有计入费用,这次盘点发现的。他们的货款都还没有结账,15号结账
2022-12-23 11:45:56
邹老师:回复小塔????的????你好,吃的,工艺品你单位都是通过库存商品核算吗?
2022-12-23 12:04:09
小塔????的????:回复邹老师 我是直接计入成本的,然后如果退货了我就直接返结退货的成本
2022-12-23 12:14:10
邹老师:回复小塔????的????你好,之前说的是报损,怎么这里又说的是退货,到底是报损了还是销售的货物退回了?
2022-12-23 12:26:15
小塔????的????:回复邹老师 报损德货不退,退了人家也不要呀。
2022-12-23 12:37:21
邹老师:回复小塔????的????你好,报损这样做分录 借;待处理 财产损益,贷;库存商品 借;营业外支出等科目,贷;待处理 财产损益
2022-12-23 12:51:21
小塔????的????:回复邹老师 我们结账是10月份经营期结束统一结账,今年第一年。前期没有挂账。
2022-12-23 13:09:07
邹老师:回复小塔????的????你好,报损这样做分录 借;待处理 财产损益,贷;库存商品 借;营业外支出等科目,贷;待处理 财产损益 针对这个回复有什么疑问?
2022-12-23 13:23:09
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ JING 发表的提问:
以这表格为准,不计人工费,原材料/包6030为产成品数量。教如何做出完成的会计分录处理及核算出单包产品的成本
您好,计算单包的产品成本=(13567.5+500+5670)/6030=3.27元/包。分录,借;产成品,19737.5,贷:生产成本,或者委托加工物资,19737.5。
75楼
2022-12-23 10:47:59
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JING:回复王雁鸣老师 然后售出该A产品 30包10元1包=30*10=300元 借:银行存款 300 贷:主营业务收入 A产品 300 结转产品成本:借:主营业务成本 A产品(3.27*30)=98.1 贷:产成品(库存商品)A产品98.1 对吗?
2022-12-23 11:34:37
王雁鸣老师:回复JING您好,内账这样处理是正确的,外账的话,销售确认收入时,还要分离出增值税的。
2022-12-23 11:59:26
JING:回复王雁鸣老师 明白 这三笔费用3个厂家的13567.5+500+5670 支付款的时候要怎么做分录呢
2022-12-23 12:25:23
王雁鸣老师:回复JING您好,支付款项时,收到发票,借;原材料,13567.5,包装物-箱,500,包装物-袋,5670,贷:现金或者银行存款,19737.5。
2022-12-23 12:52:52
JING:回复王雁鸣老师 付款后 商品入库就做这分录借;产成品,19737.5,贷:生产成本,或者委托加工物资,19737.5 对吗
2022-12-23 13:07:59
王雁鸣老师:回复JING您好,对的,您理解正确。
2022-12-23 13:30:34
JING:回复王雁鸣老师 付款的话 不是一次性付款 分期付,例:5670 支付了3000元 剩余2670元。这个怎么做分录呢
2022-12-23 13:42:30
王雁鸣老师:回复JING您好,分次付款时,借;预付账款,3000,贷:现金或者银行存款,3000,收到发票时,借;包装物-袋,5670,贷:预付账款,3000,应付账款,2670。
2022-12-23 14:06:57
JING:回复王雁鸣老师 每月的产成品成本单价都是这样计算吗。要不要什么期初数减期末数 这类的呢?想比较精准核算
2022-12-23 14:26:45
王雁鸣老师:回复JING您好,是的,都是这样计算的。如果月底有没生产入库的产品,就需要期初加本期增加再减期末的,否则,不需要的。
2022-12-23 14:49:12
JING:回复王雁鸣老师 接手套账是17年9月份,也就是用17年9月的数据为期初数据吗?怎么加减有公式吗?
2022-12-23 15:08:02
王雁鸣老师:回复JING您好,是的,如果17年9月到现在没办法核算清楚的,建议现在重新建立账套处理。您指的加减什么的公式啊?
2022-12-23 15:31:21
JING:回复王雁鸣老师 您建议重新建立账套是指17年9月开始重新做账吗? 我指的是如果月底有没生产入库的产品,就需要期初加本期增加再减期末,这个公式,或者明早我找出准备的数额给老师看,老师您教我可以吗
2022-12-23 15:42:10
王雁鸣老师:回复JING您好,不是的,是现在,今年9月份,或者从10月开始建立账套处理。哦,可以的,等着您再追问吧,谢谢。
2022-12-23 16:01:44
JING:回复王雁鸣老师 可以理解为 把这次您教我的方法去计算做账这笔19737.5的数据。重新建账,作为期初数据,往后就好计算是吗?
2022-12-23 16:19:41
王雁鸣老师:回复JING您好,可以这样理解的。
2022-12-23 16:41:46
JING:回复王雁鸣老师 明白 谢谢了 那我明天找好数据再问您
2022-12-23 17:05:50
王雁鸣老师:回复JING您好,不客气,等您明天继续追问,谢谢。
2022-12-23 17:26:46
JING:回复王雁鸣老师 老师早 昨晚的分录有个我不太懂,包装物是 委托加工物资-包装物-袋 是吗?所以这付款后的分录是 商品入库就做这分录借;产成品,19737.5,贷:生产成本,或者委托加工物资,19737.5
2022-12-23 17:48:52
王雁鸣老师:回复JING您好,是的,可以列这个科目的,是的,商品入库分录就是您写的分录。
2022-12-23 18:09:36
JING:回复王雁鸣老师 借;产成品,19737.5,贷:委托加 工物资-包装物-袋 5670 贷:委托加工物资-包装物-箱 500 贷:原材料 13567.5 对吗? 如果是分期付款的费用 商品入库的金额该如何会计处理
2022-12-23 18:32:30
王雁鸣老师:回复JING您好 ,对的,分次付款时,比照此分录,借;预付账款,3000,贷:现金或者银行存款,3000,收到发票时,借;包装物-袋,5670,贷:预付账款,3000,应付账款,2670。
2022-12-23 18:46:29
JING:回复王雁鸣老师 老师 分期付款入账借;包装物-袋,5670,贷:预付账款,3000,应付账款,2670。但是商品已完工入库的时候款项还欠着,借;产成品,19737.5,贷:委托加工物资-包装 物-袋 5670 贷:委托加工物资-包装物-箱 500 贷:原材料 13567.5 这样 的话 会不平衡的
2022-12-23 19:02:09
王雁鸣老师:回复JING您好,您指的哪儿不平衡啊?
2022-12-23 19:15:05
JING:回复王雁鸣老师 意思这样做是没错的是吗?就是不懂 请教老师您
2022-12-23 19:38:05
王雁鸣老师:回复JING您好,是的,这样操作是没错的。
2022-12-23 20:02:06

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