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公司过节发放的油的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 芊叶菁菁 发表的提问:
节日发放的物品,如何做分录
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
211楼
2023-02-21 08:59:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 飞雪 发表的提问:
平时3.8节这些,公司发给员工的1000元补贴怎么做会计分录
你好 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
212楼
2023-02-22 08:22:07
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飞雪:回复邹老师 我想说的是这个可以直接这样写会计分录入账,不需要并入工资表总额里面,申报个税撒?
2023-02-22 08:51:17
飞雪:回复邹老师 公司提供午餐,购买的财米油盐蔬菜这些的会计科目怎么写
2023-02-22 09:06:07
邹老师:回复飞雪你好,公司提供午餐,购买的财米油盐蔬菜 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 需要并入个人所得,申报个人所得税的
2023-02-22 09:34:56
飞雪:回复邹老师 你是说购买财迷油烟这些要并入个人所得申报个税?购买财米油盐都是有发票的。还是说平时发放的过节补贴要并入个税申报?平时发放过节补贴是现金补贴
2023-02-22 09:57:55
邹老师:回复飞雪你好,购买的 柴米油盐需要按人数分摊计入到个人所得,计算个人所得税 节日补贴需要并入个人所得,申报个人所得税的
2023-02-22 10:25:49
飞雪:回复邹老师 必须要这样并入工资里面申报个税吗?不并入个税会不会有税务风险
2023-02-22 10:45:20
邹老师:回复飞雪你好,是的 不并入属于逃税行为
2023-02-22 11:09:49
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 樱花雨 发表的提问:
老师,公司从计提工资到扣社保到最终发放工资整个环节的会计分录写给我一下,怎么就冲不了其他应收款个人承担社保的部分啊,个人部分又不能管成公司的管理费用,计提时应该怎样计提,发放又应该怎样发放
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
213楼
2023-02-22 08:37:36
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樱花雨:回复朴老师 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 里面的第四步前面的 库存现金/银行存款或现金 是拿来做什么的,是什么意思
2023-02-22 08:52:11
朴老师:回复樱花雨这个是发工资的分录,贷库存现金或者银行存款
2023-02-22 09:08:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ Amy 发表的提问:
用工会经费为员工发放过节费,需要计个税吗?
你好,需要的
214楼
2023-02-22 08:56:59
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Amy:回复邹老师 为什么
2023-02-22 09:27:03
邹老师:回复Amy你好,也是员工的一种所得
2023-02-22 09:55:55
Amy:回复邹老师 谢谢
2023-02-22 10:21:25
邹老师:回复Amy不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2023-02-22 10:46:55
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 小灰灰 发表的提问:
公司发放的过节费是以工资核算还是福利费?
你好,做到福利费里面就可以的。
215楼
2023-02-23 07:34:59
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小灰灰:回复郭老师 可以做到工资吗?
2023-02-23 08:06:51
郭老师:回复小灰灰可以的,可以这么做的。
2023-02-23 08:19:35
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @  小克 发表的提问:
老师,我公司发放了一批过节物资,物资是由参股公司提供,并要付款给对方,没有发票,只有我公司申请发放福利的表上提到了这点还有金额。请问,还需要另外的附件吗? 会计处理是借库存商品 贷其他应付款吗??? 还是直接过节福利申请单做分录 借管理费用-福利费 贷其他应付款--某某公司
如果没有发票,只能做成工资册要交个税
216楼
2023-02-23 07:54:11
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 董小卿 发表的提问:
例如 物流公司有几个外挂车, 1月份 公司外挂车运费收入5万,公司代交过路费5000,加油费20000,再减掉一些差额1000,实际再付外挂车运费的是24000元, 从收运费到付外挂车运费,这个会计分录该怎么写?
您好,收到收入是借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税,和这笔收入相关的支出,借主营业务成本贷 银行存款 ,如果是一般纳税人有进项发票可以抵扣的
217楼
2023-02-23 08:24:07
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董小卿:回复文老师 如果之前收入跟加油过路费已经挂账了,借银行存款,贷主营业务收入-挂靠车 应交税费-应交增值税, 借 主营业务成本-过路费 主营业务成本-加油费 贷 银行存款,如果要体现最后支出的24000,该如何写会计分录
2023-02-23 08:51:05
文老师:回复董小卿也是借主营业务成本贷银行存款
2023-02-23 09:10:44
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Sick 发表的提问:
公司用的汽车油开的票,怎么写会计分录
借:管理费用--车辆费贷:现金
218楼
2023-02-23 08:38:48
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 隐形的钢笔 发表的提问:
老师,公司发放开门红包的会计分录怎么做
你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款或库存现金
219楼
2023-02-23 08:56:59
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隐形的钢笔:回复紫藤老师 要申报个税吗
2023-02-23 09:07:21
紫藤老师:回复隐形的钢笔你好,要申报个税的了
2023-02-23 09:17:57
隐形的钢笔:回复紫藤老师 那就是3月份申报的时候跟工资合并一起申报吗?
2023-02-23 09:35:11
紫藤老师:回复隐形的钢笔3月份申报的时候跟工资合并一起申报
2023-02-23 10:03:36
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 一片烟雨 发表的提问:
发票上还有个力调电费这个要怎么做分录呢? 过路费和加油费要怎么做会计分录呢? 谢谢老师
您好!您不用管力调电费,直接按照发票上面的金额做就可以了。 过路费和加油费可以计入管理费用(营业费用)-差旅费里面
220楼
2023-02-24 08:29:56
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 问道无穷轩 发表的提问:
建设公司,分包工程,发放农民工工资的会计分录
同学你好!你们是属于甲方,代付乙方的农民工工资吗? 还是就是付自己公司的农民工工资?
221楼
2023-02-24 08:40:04
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问道无穷轩:回复许老师 老师好,两者都有。
2023-02-24 09:09:46
许老师:回复问道无穷轩如果是代付的话 借:应付账款      贷:银行存款 如果支付自己农民工工资的话 借:工程施工-合同成本     贷:应付职工薪酬 先计提 借:应付职工薪酬     贷:银行存款
2023-02-24 09:30:36
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 发表的提问:
公司春节前买的油和面发给职工的实物性福利缴个税吗,如何做分录?谢谢!
需要缴 安外购的价格合并到工资的 借管理费用福利贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬贷银行存款
222楼
2023-02-24 08:53:59
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颖:回复郭老师 给职工这些实物性福利是合并到当月工资还是个税汇算清缴时缴纳个税呢?有发票报销已计入管理费和职工薪酬也必须缴个税?
2023-02-24 09:24:40
郭老师:回复合并到当月的工资算个税 是
2023-02-24 09:39:49
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 2333333 发表的提问:
油卡充值 过几个月拿到增值税发票的会计分录怎么做追问: 1、加油卡先充值 2、转到分卡 3、加完油 4、之后去服务区拿到增值税专用发票 这个过程的会计分录 万分火急 有没有大神能解决的
借预付账款贷银行存款 转卡时不处理,表格登记就行。 拿来发票 借管理费用,销售费用等应交税费—应交增值税—进项税额贷预付账款
223楼
2023-02-26 17:56:45
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 王蓉 发表的提问:
公司发放员工分红怎么做会计分录
你好 借利润分配 贷应付股利 借应付股利 贷银行存款或库存现金
224楼
2023-02-26 18:04:52
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 杨春 发表的提问:
我劳务公司给对方的发票未开,但对方已经把钱打到账户,我公司用这笔钱已经发放工资,怎么做会计分录?
借应付职工薪酬贷,银行存款。
225楼
2023-02-26 18:27:49
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杨春:回复郭老师 整个会计分录说下
2023-02-26 18:51:42
杨春:回复郭老师 1借,银行存款,贷,预付账款,2借主营业务成本,贷银行存款还是应付职工薪酬呢?
2023-02-26 19:02:34
郭老师:回复杨春你没有确认收入不是吗?借劳务成本贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款。
2023-02-26 19:25:51
杨春:回复郭老师 那我收到对方公司劳务款时,借:银行存款,贷方应该记那个科目?
2023-02-26 19:38:28
郭老师:回复杨春你好,预收账款。
2023-02-26 19:53:34
杨春:回复郭老师 收到对方公司劳务款,为开票怎么记账,借:银行存款,贷方应该记那个科目?
2023-02-26 20:04:53
杨春:回复郭老师 谢谢老师
2023-02-26 20:23:35
郭老师:回复杨春借银行存款贷预收账款。
2023-02-26 20:42:57

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