咨询
建造固定资产向银行借款会计
分享
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ wyn 发表的提问:
固定资产发生资本化后续支出,被替换固定资产部件卖出,会计分录:借:银行存款 贷:在建工程 是否正确?
你好,对的 会计分录:借:银行存款 贷:在建工程 应交税费
16楼
2022-12-07 04:18:17
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 发表的提问:
通过银行贷款方式购入固定资产,贷款刚好一年,借固定资产,贷哪个会计科目?
你好,贷方计入短期借款
17楼
2022-12-07 05:46:13
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 闪闪的金鱼 发表的提问:
公司以固定资产向银行抵押贷款,到期后无法偿还,被银行没收,账上挂着长期借款,应怎样做会计分录
你好,固定资产处置的价款是多少呢? 
18楼
2022-12-07 07:01:20
全部回复
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 耍酷的发箍 发表的提问:
老师,您好,政府会计制度下,购入固定资产,请问财务会计还需要做支出吗?是借:支出-资本性支出,贷:银行存款,再做一笔借:固定资产,贷:累计盈余;还是直接做借:固定资产,贷:银行存款。
你好 财务会计直接 借:固定资产,贷:银行存款。
19楼
2022-12-07 08:24:40
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 真水无香Stella 发表的提问:
请问公司购房,还没交房,已经开始按揭,房贷办下来的分录是计入在建工程还是固定资产,借:在建工程,贷:长期借款——**银行,还是,借:固定资产,贷:长期借款——**银行?
先在建工程,办理好收再转到固定资产核算
20楼
2022-12-07 09:37:59
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 总有刁民想害朕 发表的提问:
我们是小规模纳税人,买固定资产收到一张专用发票,会计分录是借:固定资产贷:银行存款还是借:固定资产,应交税费-进项税额贷:银行存款?
第一种,不能抵扣的
21楼
2022-12-07 13:36:11
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 绅士汉 发表的提问:
改造厂房:购买材料、改造人工、及生活开支,改造完工整个流程会计分录是:购买时借:工程物资(材料),贷:银行存款等,交货给工程队施工,借在建工程\\制造费用(人工)(生活开支),贷工程物资、银行存款(人工、生活开支),完工时借固定资产(产房),贷在建工程。对不对?
对的,是这样的分录 先通行在建工程核算,完工转到固定资产
22楼
2022-12-07 13:46:42
全部回复
绅士汉:回复玲老师 您好,改造前是原企业,后面是新法人长期租凭(20年),因不合适用才改造的。公司名称不改,更换法人。新法人付租金作实收资本吗,还要延续前公司的账目吗?
2022-12-07 14:05:58
玲老师:回复绅士汉公司没有变就是接着前面账继续做账
2022-12-07 14:27:53
绅士汉:回复玲老师 新法人投入的作为实收资本?
2022-12-07 14:55:59
绅士汉:回复玲老师 直接承包给建筑商部分(如房顶),对方包工包料了,还要通过工程物资科目吗
2022-12-07 15:22:39
玲老师:回复绅士汉问问题,一个一个说,不然不好回复也看不太清楚,股东投入的资本及实收资本科目
2022-12-07 15:43:10
绅士汉:回复玲老师 直接承包给建筑商部分(如房顶),对方包工包料还通过工程物资科目吗?还是直接用在建工程
2022-12-07 16:01:16
玲老师:回复绅士汉工程物资这个科目按实际你实际有采购工程物资就用这个科目,没有就不用
2022-12-07 16:13:03
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 老迟到的荔枝 发表的提问:
处置固定资产如果按净值出售,那么会计分录是 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷固定资产清理 这样子吗?
你好,你的会计分录√
23楼
2022-12-07 13:56:20
全部回复
暖暖老师:回复老迟到的荔枝最后把固定资产清理转入营业外
2022-12-07 14:41:43
糖果老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 鳗鱼悟空 发表的提问:
企业自行建造固定资产,并借入长期借款,耗用材料5000元,分配人工费1000元,分配制造费用1500元,会计分录怎么写
借固定资产,贷银行存款,贷原材料,贷应付职工薪酬,贷制造费用。(长期借款要是考虑利息费用的话,再贷财务费用)
24楼
2022-12-07 14:04:59
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 若尘 发表的提问:
老师,旅游开发公司房屋建造时分录,借:在建工程 贷:银行存款;完工时分录:借:固定资产,贷:在建工程对吧
你好,对的,你的理解是正确的
25楼
2022-12-08 16:51:59
全部回复
若尘:回复紫藤老师 公路设施和绿化也计入在建工程吗?
2022-12-08 17:19:40
紫藤老师:回复若尘公路设施和绿化也计入在建工程
2022-12-08 17:30:27
若尘:回复紫藤老师 公路设施和绿化工程应该不属于固定资产吧,完工时计入什么科目
2022-12-08 17:40:36
紫藤老师:回复若尘你们计入长期待摊费用的
2022-12-08 18:06:17
紫藤老师:回复若尘然后每月分摊的了
2022-12-08 18:36:06
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ kshycxa 发表的提问:
银行存款购买固定资产(电脑),是否借固定资产,贷银行存款,又借资产基金,贷固定资产。且固定资产与办公经费如何区分。
如果你是企业 就借 固定资产贷银行存款 然后每月折旧 如果你是行政事业单位 就要做双分录 借 事业支出 贷 银行存款 借 固定资产 贷 非流动资产基金
26楼
2022-12-08 17:01:31
全部回复
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 辣椒仔 发表的提问:
固定资产清理的会计分录 借固定资产清理。 借 累计折旧。 贷固定资产。 残值 收到 借 银行存款 贷固定资产清理应交税费。有残值的情况下 如何结转 固定资产清理
你好,清理结转的 借:固定资产清理 贷:资产处置收益 或者相反分录
27楼
2022-12-08 17:14:59
全部回复
辣椒仔:回复赵海龙老师 那有残值 借现金 100贷固定资产清理 100 借固定资产清理200 借 累计折旧700 贷固定资产1000 求 固定资产清理结转的分录
2022-12-08 17:37:01
辣椒仔:回复赵海龙老师 那有残值 借现金 100贷固定资产清理 100 借固定资产清理30O 借 累计折旧700 贷固定资产1000 求 固定资产清理结转的分录
2022-12-08 17:58:52
赵海龙老师:回复辣椒仔那有残值 借现金 100贷固定资产清理 100 借固定资产清理30O 借 累计折旧700 贷固定资产1000 求 固定资产清理结转的分录 以这个为例 借固定资产清理 贷资产处置损益200
2022-12-08 18:20:40
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 奔月 发表的提问:
建造固定资产 借款就可以利息资本化吗?
您好!一般建造的时候的利息可以。完成后不可以。
28楼
2022-12-09 12:12:13
全部回复
孺子牛老师
职称:注册会计师,税务师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 兰溪~~~边城! 发表的提问:
老师,你好,发行债券用于建造固定资产属于专项借款吗
一般都会在借款合同/发债说明书说明借款是干什么用的,所以你说的情况通常是属于专项借款得。
29楼
2022-12-09 12:32:29
全部回复
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 不讨喜 发表的提问:
我想问一下用银行存款购入固定资产 借:固定资产 贷:银行存款 借:事业支出 贷:资金结存 年末的时候预算会计就会比财务会计多支出 这种要怎么处理呢
你好,为什么会多?都贷了资金类账户啊
30楼
2022-12-09 12:44:59
全部回复
不讨喜:回复小云老师 因为财务会计没有用到业务活动费 月末的时候财政收入也业务活动费会转到本期盈余
2022-12-09 13:02:23
小云老师:回复不讨喜你贷了银行存款啊,业务活动费和收入那都不影响资产类账户
2022-12-09 13:28:59
不讨喜:回复小云老师 没有用到业务活动费这个科目 所以这笔钱不会转到支出 那么最后盈余就会比预算会计多出这笔钱
2022-12-09 13:47:54
不讨喜:回复小云老师 但是影响盈余啊
2022-12-09 14:02:51
小云老师:回复不讨喜你的盈余和预算结余本来就不一定会一样啊
2022-12-09 14:26:32
不讨喜:回复小云老师 那财务会计的盈余呢 收入和费用转到本期盈余 但是没有用到费用类科目 最后的盈余就会比实际的多
2022-12-09 14:51:45
小云老师:回复不讨喜这个没关系,我以为你是说你财务和预算会计的资金类账户对不上
2022-12-09 15:21:24
不讨喜:回复小云老师 没关系吗?
2022-12-09 15:48:18
小云老师:回复不讨喜是的,没关系,因为双方用的会计基础都不同
2022-12-09 16:09:54
不讨喜:回复小云老师 好的
2022-12-09 16:30:25
小云老师:回复不讨喜嗯嗯,祝你工作顺利,方便请五星好评一下,谢谢
2022-12-09 16:50:19

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×