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建造固定资产向银行借款会计
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以银行借款购买固定资产20000,会计分录怎么做?不算各种税收
借固定资产 贷短期/长期借款
76楼
2022-12-24 10:50:59
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于老师
职称:中级会计师,注册会计师,税务师,CMA,审计师
4.99
解题: 0.21w
引用 @ 自觉的黑夜 发表的提问:
为建造厂房移动向银行申请年利率百分之6五年借期款300万元已存入银行存款账户的会计分录。
您好 借:银行存款300万 贷:短期借款300万
77楼
2022-12-25 09:30:47
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 安妮 发表的提问:
购买的固定资产需要安装,计入在建工程 进项税 贷银行存款,发生安装费借在建工程贷银行存款,等结转到固定资产时,进项税额用算在结转成本里吗?
您好 等结转到固定资产时,进项税额不用算在结转成本里
78楼
2022-12-25 09:49:48
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 丁娟 发表的提问:
房地产协会,按照事业单位做,购买电脑家具的要怎么做会计分录?借:固定资产,贷:固定基金,这个固定资金是不是非流动资产资金---固定资产,付完款才是借:事业支出贷:银行存款
是这样的
79楼
2022-12-25 10:18:51
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 炙热的小熊猫 发表的提问:
你好问下老师固定资产清理费用时,不是借固定资产清理贷银行存款吗?清理完净损益资产储值损益借贷方向,还有毁损报废是营业外收支借方方向
您好 是的 处置的损益几资产处置损益,如果是报废的记营业外收支
80楼
2022-12-25 10:47:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ ….. 发表的提问:
借在建工程100贷,银行存款 借在建工程贷固定资产200 借固定资产300贷在建工程 在建工程,请问还有余额吗?余额在借方还是在贷方?老师第1步是开票进来的金额,第二步固定资产是之前折旧过后的设备剩余金额,第三步是改造费用加改造设备的剩余折旧额。对吧?
你好,对的是的,是这么理解的。
81楼
2022-12-26 09:41:58
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…..:回复郭老师 谢谢老师
2022-12-26 10:06:30
郭老师:回复…..不用客气 工作愉快
2022-12-26 10:32:49
…..:回复郭老师 老师我还有疑问,那我那个卡片里面的数据怎么不变的,这个是不是要手动更改的?
2022-12-26 10:58:59
郭老师:回复…..你好,对的是的,需要手动修改,可以问一下软件售后。
2022-12-26 11:24:22
…..:回复郭老师 好的谢谢老师
2022-12-26 11:42:27
郭老师:回复…..不用客气,工作愉快。
2022-12-26 12:02:04
…..:回复郭老师 老师那这个折算年限是要减去之前折旧的月份入账对吧?不能按新的入账
2022-12-26 12:15:47
郭老师:回复…..你好,按照剩余使用的年限折旧就可以的。
2022-12-26 12:32:59
…..:回复郭老师 好的谢谢老师
2022-12-26 12:53:35
郭老师:回复…..不要客气,工作愉快。
2022-12-26 13:15:04
朱立老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 2.05w
引用 @ ….. 发表的提问:
借在建工程100贷,银行存款 借在建工程贷固定资产200 借固定资产300贷在建工程 在建工程,请问还有余额吗?余额在借方还是在贷方?老师第1步是开票进来的金额,第二步固定资产是之前折旧过后的设备剩余金额,第三步是改造费用加改造设备的剩余折旧额。对吧?
你好  在建工程没有余额了 其借方100%2B200=300 贷方300 平了
82楼
2022-12-26 10:05:21
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…..:回复朱立老师 我这个理解的对吧?老师
2022-12-26 10:39:10
…..:回复朱立老师 我之前问过另外一个老师,但是没询问完,老师那卡片里面这个开进来的改造费有进项,但是我输入卡片里面我借方:固定资产那这笔的进项我要输入吗?不用吧?我贷:在建工程,然后金额直接输入之前设备的原值-累计折旧。再加上现在的改造费。
2022-12-26 11:04:36
朱立老师:回复…..十分抱歉   固定资产卡片的具体填写不清楚
2022-12-26 11:18:37
…..:回复朱立老师 哦哦谢谢老师
2022-12-26 11:29:02
朱立老师:回复…..不客气的  工作愉快
2022-12-26 11:56:55
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ᴡʏ.cxk 发表的提问:
固定资产出售分录是借:银行存款5000 贷:固定资产清理3000 营业外收入 2000还是。 借:银行存款5000 贷:固定资产清理3000 资产处置损益 2000
公司报废机器设备,报废利得和损失分别计入“营业外收入”行项目和“营业外支出”科目; 公司转让机器设备或者抵债,处置利得或损失在“资产处置收益”科目。 具体会计处理: 1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 贷:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 贷:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得)
83楼
2022-12-26 10:25:37
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
事业单位用其他应付款—项目经费买固定资产应该怎么记账?收到项目经费时:借银行存款,贷其他应付款—项目经费;买固定资产时:借其他应付款,贷银行存款;固定资产入库时,借固定资产,贷累计盈余?
那你用其他应付款购买的话,那你为什么其他应付款还会有余额呢?没太明白你的问题。
84楼
2022-12-26 10:47:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ fiows 发表的提问:
老师你好,企业筹建期间购买的固定资产怎样做账?借固定资产 应交税费 贷银行存款?
你好 是的 计入固定资产 次月开始折旧了
85楼
2022-12-27 09:46:20
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fiows:回复meizi老师 我的固定资产开的是增值税发票,是按原值金额入账还是按发票的金额入账的呢,固定资产录入是按发票金额录入的么
2022-12-27 10:07:40
meizi老师:回复fiows你好 你收到的是专票 你是一般纳税人的话 就需要按不含税来入账 体现出来进项税 来抵扣
2022-12-27 10:22:01
fiows:回复meizi老师 哦,明白了,就是如果登记固定资产卡片就需要按含税价来录入是吧?那我是这个月付款下个月才收到发票的怎样做账
2022-12-27 10:43:48
meizi老师:回复fiows你好 按不含税来录入 你进项税需要拿来抵扣的。 你原值就是不含税 借预付账款贷银行存款 借固定资产贷预付账款 次月开始折旧
2022-12-27 11:07:15
fiows:回复meizi老师 哦,好的,明白了
2022-12-27 11:25:36
meizi老师:回复fiows不客气 帮到你就好
2022-12-27 11:54:44
fiows:回复meizi老师 老师,那原材料的入账呢,是不是购买的时候做借原材料,贷银行存款,然后增值税发票回来了怎样做账呢
2022-12-27 12:05:42
meizi老师:回复fiows你好 意思是先收到材料 后收到发票 发票是跨月了收到的吗?
2022-12-27 12:23:27
fiows:回复meizi老师 是的
2022-12-27 12:40:13
meizi老师:回复fiows是的 先做 借原材料 贷银行存款 。 你发票跨年了吗
2022-12-27 12:55:03
fiows:回复meizi老师 还没有跨年度的,我的意思是发票回来了是增值税发票怎样入账呢
2022-12-27 13:17:35
meizi老师:回复fiows你好 那你就直接把发票附凭证后面去就行了 你看下入账是否有差异
2022-12-27 13:34:01
fiows:回复meizi老师 但是我付款的时候是付含税价的,还不知道进项税是多少的,次月才收到增值税发票的
2022-12-27 13:46:28
meizi老师:回复fiows你好 那你就红冲你之前的分录 借银行存款贷原材料 按发票在做 借原材料进项税贷银行存款 这样来做
2022-12-27 14:03:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 勤恳的向日葵 发表的提问:
老师 筹建期购买的固定资产,是直接做分录 借:固定资产 贷:银行存款 还是需要先计入管理费用-开办费?
借:固定资产 贷:银行存款 ,如果计提折旧就先计入待摊费用
86楼
2022-12-27 10:14:00
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勤恳的向日葵:回复邹老师 那筹建期间产生的房屋租金跟押金呢 也是先计入长期待摊费用吗?是不是取得收入以前都算是筹建期啊?
2022-12-27 10:40:35
邹老师:回复勤恳的向日葵租金计入长期待摊,押金计入其他应收款 取得第一笔收入之前算筹建期
2022-12-27 11:02:23
勤恳的向日葵:回复邹老师 老师 购买银行理财产品 短期的35天 还本付息跟7天还本付息,怎么做分录啊
2022-12-27 11:22:59
邹老师:回复勤恳的向日葵个人建议可以通过交易性金融资产来核算
2022-12-27 11:44:30
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 哈喽未来 发表的提问:
老师,借在建工程贷银行存款,使用后借固定资产贷在建工程,这些对不对
是完工达到可预定使用状态的时候,做借固定资产贷,在建工程。
87楼
2022-12-27 10:36:56
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哈喽未来:回复郭老师 老师,我资产负债表里怎么填上面分录中在建工程的借方和贷方
2022-12-27 10:51:56
郭老师:回复哈喽未来上个月在建工程借方余额 这个月在建工程余额0 固定资产借方余额
2022-12-27 11:09:05
哈喽未来:回复郭老师 老师,我是这样做的,借在建贷银行,本月资产负债表在建有余额,下个月借固定贷在建,那我资产负债表怎么填,我是不是分录不对,
2022-12-27 11:33:48
郭老师:回复哈喽未来在建工程没有余额,固定资产有借方余额。
2022-12-27 11:50:08
哈喽未来:回复郭老师 那完工以后不是贷在建工程吗?我现在就是贷方有余额要怎么改
2022-12-27 12:19:33
郭老师:回复哈喽未来那你是多结转了吗?发生额是100,你结转了120吗
2022-12-27 12:37:39
哈喽未来:回复郭老师 发生借在建贷银行,本月资产负债表有个借方余额,写个月我借固定资产贷在建,那我资产负债表怎么填写?
2022-12-27 12:57:58
郭老师:回复哈喽未来固定资产借方有余额 在建工程零。
2022-12-27 13:26:44
哈喽未来:回复郭老师 次月我借固定资产贷在建工程,这个贷方我怎么处理
2022-12-27 13:41:04
郭老师:回复哈喽未来在建工程失灵,因为它的发生额上一个月是解放,现在是贷方,借方减去贷方是不是等于零?如果不是等于零的话,你等于几 你写等于几。
2022-12-27 13:51:26
郭老师:回复哈喽未来你算余额的时候,不是用期初余额减去本月发生额,或者是加上本月发生额吗?
2022-12-27 14:15:12
哈喽未来:回复郭老师 发生在建工程的时候我不应该体现在资产负债表里吗?
2022-12-27 14:38:55
郭老师:回复哈喽未来体现 不是0了吗 都减少了 还没有体现 必须是负数才体现吗 借在建工程贷银行100 资产负债表在建工程借方余额100 借固定资产100 贷在建工程100 资产负债表在建工程余额0
2022-12-27 15:01:05
哈喽未来:回复郭老师 谢谢老师
2022-12-27 15:15:27
郭老师:回复哈喽未来不用客气 工作愉快
2022-12-27 15:30:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 吴羊羊 发表的提问:
固定资产可以不录固定资产清单的么,直接入账,借:固定资产 贷:银行存款?
你好,没有启用固定资产模块,是可以的
88楼
2022-12-27 10:44:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 心灵美的鼠标 发表的提问:
固定资产购置是,借:固定资产.贷:银行存款计提时是,借:累计折旧.贷:固定资产,摊销时是,借:管理费用.贷:累计折旧,这样做是对的吗?
您好,不对的,应该是,固定资产购置是,借:固定资产.贷:银行存款 计提时是,借:管理费用.贷:累计折旧。
89楼
2022-12-28 10:11:46
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ A薇安 发表的提问:
老师,筹建期购入家私 借:固定资产——家私 5000 贷:银行存款 5000 月末计提折旧 借:管理费用 ——开办费 5000 贷:累计折旧 5000 结转固定资产 借:累计折旧 5000 贷:固定资产——家私 5000 这样做帐可以吗?
你好,办公家具通常是折旧时间为5年,起码你不能一月就折旧完了。
90楼
2022-12-28 10:22:41
全部回复
袁老师:回复A薇安可以的
2022-12-28 10:50:14

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