咨询
建造固定资产向银行借款会计
分享
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 发表的提问:
2009年1月1日,甲公司以一台固定资产和银行存款200万元向乙公司投资(非同一控制),占乙公司注册资本的60%,该固定资产的账面原价为8000万元,已计提累计折旧500万元,已计提固定资产减值准备200万元,公允价值7600万元。不考虑相关税费。甲公司会计处理:转入固定资产清理:借:固定资产清理7500 (到挤出来) 累计折旧500 贷:固定资产8000 账面价值借:固定资产减值准备 200 贷:固定资产清理 200借:固定资产清理 300 贷:营业外收入 300借:长期股权投资7800 贷:银行存款200 固定资产清理76
你好,固定资产清理最后是7600。
91楼
2022-12-28 10:41:59
全部回复
芳:回复月月老师 是的,老师,这个营业外收入300是怎么来的呐。没看明白
2022-12-28 10:58:10
月月老师:回复你好,固定资产账面价值7300,公允价值7600.
2022-12-28 11:12:26
芳:回复月月老师 那这个差额也从固定资产清理走吗?
2022-12-28 11:41:58
月月老师:回复你好,是的,都从固定资产清理走。
2022-12-28 11:52:53
芳:回复月月老师 好的谢谢老师
2022-12-28 12:03:48
芳:回复月月老师
2022-12-28 12:17:39
月月老师:回复不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2022-12-28 12:33:13
桂龙老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 夏沫01 发表的提问:
老师,自行建造固定资产建造期间,土地使用权计入在建工程成本吗,书上的地方会不会矛盾?
同学你好,不转啊。题目说的是记入成本,所以是个错的。
92楼
2022-12-29 09:50:34
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
2019固定资产平行记账和上账怎么做呢?需要几行记账? 你是指的政府会计准则 借:固定资产 贷:银行存款 预算会计 借:事业支出 贷:资金结存 老师 借和贷怎么写?
你好,如果是银行存款购入固定资产的,你的分录是对的
93楼
2022-12-29 10:13:41
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 琴琴 发表的提问:
老师:您好!请问一下新政策动产一次性进成本会计分录是这样做吗?1、借:固定资产 492000,贷:银行存款 2、借:制造费用 492000,贷:累计折旧 492000
你好,是的,是这样做分录
94楼
2022-12-29 10:18:45
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ colourful 发表的提问:
小规模购买固定资产直接借固定资产贷银行存款 是吗
您好,是的,小规模购买固定资产直接借固定资产贷银行存款 。
95楼
2022-12-29 10:41:59
全部回复
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 健康的溪流 发表的提问:
用于建造办公楼应作为无形资产核算 建造办公楼,固定资产,不应该是作为固定资产借开发产品么?
借:固定资产 贷:在建工程 你应该是从事建筑行业的会计
96楼
2023-01-03 09:39:53
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 干净的苗条 发表的提问:
请问一下,我购入固定资产的时候借记固定资产,贷银行存款 现在我要计提折旧,请问会计分录怎么做啊?
借 管理费用/销售费用/制造费用---折旧费 贷 累计折旧
97楼
2023-01-03 09:47:52
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 干净的苗条 发表的提问:
请问一下,我购入固定资产的时候借记固定资产,贷银行存款 现在我要计提折旧,请问会计分录怎么做啊?
借 管理费用/销售费用/制造费用---折旧费 贷 累计折旧
98楼
2023-01-03 10:17:43
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 狂野的月饼 发表的提问:
事业单位学校用其他应付款购置固定资产,借其他应付款,贷银行存款;借固定资产,贷累计盈余对吗
你好, 借固定资产, 贷本年盈余
99楼
2023-01-03 10:32:58
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 内心向暖 发表的提问:
老师您好:如果是一般纳税人购入固定资产时的会计分录是:借固定资产 应交增值税 贷银行存款
您好 一般纳税人购入固定资产收到专票并付款 这样写分录正确的
100楼
2023-01-04 10:08:39
全部回复
内心向暖:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2023-01-04 10:38:42
bamboo老师:回复内心向暖不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-01-04 11:05:38
内心向暖:回复bamboo老师 老师:蓬房采购记入到固定资产的话是不是属于房屋建筑啊?
2023-01-04 11:26:59
bamboo老师:回复内心向暖蓬房是可以随意移动的么
2023-01-04 11:43:02
内心向暖:回复bamboo老师 老师:可以移动和不可以移动有什么区别吗?
2023-01-04 12:06:56
bamboo老师:回复内心向暖不可以移动的话计入房屋建筑物要缴纳房产税 可以移动的话最好不要计入 不需要缴纳
2023-01-04 12:33:50
内心向暖:回复bamboo老师 老师:就是可以移动的话就不需要记入固定资产了?
2023-01-04 12:57:28
bamboo老师:回复内心向暖也计入固定资产 最好不要按房屋建筑物分类
2023-01-04 13:22:49
内心向暖:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2023-01-04 13:44:37
bamboo老师:回复内心向暖不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-01-04 14:11:05
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 勿忘初心 发表的提问:
固定资产一次性提折旧是不是 这样的借:固定资产贷:银行存款一次性计入费用的时候:借:累计折旧贷:固定资产 借:**成本贷:累计折旧
购入借固定资产贷银存,一次性折旧借成本费用相关科目贷累计折旧
101楼
2023-01-04 10:24:10
全部回复
勿忘初心:回复郭老师 不需要固定资产转累计折旧这一步么?
2023-01-04 11:00:06
郭老师:回复勿忘初心不需要,你的固定资产并没有处置
2023-01-04 11:20:54
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 轻舞飞扬-华 发表的提问:
27. [单选题] 在复合会计分录\"借:固定资产100 000;贷:银行存款80 000,应付账款20 000\"中,\"银行存款\"账户的对应账户是( ) A.\"应付账款\" B.\"银行存款\" C.\"固定资产\" D.\"固定资产\"和\"应付账款\"
银行存款对应的是固定资产账户。
102楼
2023-01-04 10:29:59
全部回复
笑口常开老师
职称:中级会计师,经济师
4.96
解题: 0.31w
引用 @ Kelvin 发表的提问:
固定资产改良改造不计提折旧,那为什么在建工程可以计提折旧呢?固定资产改良改造不也是借记在建工程吗?
你好,在建工程不用计提折旧啊,等改良完成之后由在建工程转为固定资产才开始计提折旧
103楼
2023-01-05 09:11:05
全部回复
Kelvin:回复笑口常开老师 老师,你好,但为什么可以借记在建工程,贷记累计折旧呢?
2023-01-05 09:57:51
笑口常开老师:回复Kelvin那是指在建工程过程中,使用其他设备的折旧
2023-01-05 10:23:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 秋语 发表的提问:
老师你好,我想请教一下,小企业购买固定资产的会计分录怎么做,是不是借:固定资产,贷:银行存款
你好,是的
104楼
2023-01-05 09:17:28
全部回复
秋语:回复邹老师 那是不是就不能列支在费用里面?
2023-01-05 09:32:55
邹老师:回复秋语你好,不能直接计入费用,可以通过计提折旧的方式计入制造费用或管理费用科目
2023-01-05 09:43:20
秋语:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-01-05 09:56:13
邹老师:回复秋语不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2023-01-05 10:10:46
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 发表的提问:
固定资产改良 变价收入 是不是借 银行存款 贷 在建工程吗
是滴。
105楼
2023-01-05 09:46:38
全部回复
嘟:回复方亮老师 好滴 谢谢老师
2023-01-05 10:08:38
方亮老师:回复不客气。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!
2023-01-05 10:23:08

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×