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会计账本登完剩一行怎么合计
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Chen老师
职称:注册会计师,经济师
4.98
解题: 0.31w
引用 @ 云淡风清 发表的提问:
老师你好,请问下就是登记日记账时,本月合计栏是这一页的最后一栏,那这种情况,本月合计和过次页要怎么写?
您好,本月合计栏就是本月合计栏,过次页发生额为0,余额要过过去做为下一个月的期初数。
181楼
2023-02-10 09:25:43
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 栗朵朵 发表的提问:
林育连老师讲的成本会计训练营第一节基本生产成本明细账第4行数据,本月完工产品成本40万那行怎么来的?
你好,可以截图看下吗
182楼
2023-02-10 09:35:59
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栗朵朵:回复朴老师 上传不了照片
2023-02-10 10:08:56
朴老师:回复栗朵朵那我一会儿问问课程部老师,稍等一下哦,中午都吃饭休息了
2023-02-10 10:27:13
栗朵朵:回复朴老师 好,谢谢老师,等你回复
2023-02-10 10:47:28
朴老师:回复栗朵朵本题题目没有给出未完工产品数量,无法使用约当产量法计算完工和未完工产品的成本,由此可见40万完工产品成本不是算出来,是题目预设的,本节只是简单介绍,而不是进行题目讲解的。
2023-02-10 11:02:13
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 我相信 发表的提问:
手工账登记新一年的账,只需要把余额结转到下一年,本年累计不用是吧 手工做账登记日记账和总账,我们这里的业务基本每一笔都有现金或银行存款,登记了日记账几乎就把凭证登记完了,还要登记明细账吗
手工账登记新一年的账,只需要把余额结转到下一年,本年累计不用,上述说法正确
183楼
2023-02-12 09:59:15
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 杨美汐 发表的提问:
出纳的原始凭证要交给会计做记账凭证吗?会计做完记账凭证然后给出纳登记现金和银行存款日记账吗?
是的,出纳要将原始凭证交给会计,会计根据原始凭证编制记账凭证,然后出纳根据记账凭证登记现金,银行日记账。
184楼
2023-02-12 10:24:58
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杨美汐:回复姜老师 那是不是每天都要做这个事情,每天都需要把原始凭证交给会计,然后出纳根据会计给的记账凭证登记现金银行日记账
2023-02-12 11:04:49
姜老师:回复杨美汐原则上是这样的,但是实际上是一般几天将原始凭证给会计一次,由会计编制记账凭证就可以。
2023-02-12 11:17:56
杨美汐:回复姜老师 几天给一次原始凭证,那出纳怎么记账,现金日记账不是逐日逐笔按时间顺序登记的吗?
2023-02-12 11:46:09
杨美汐:回复姜老师 会计不做记账凭证给出纳,是不是出纳就不能付款
2023-02-12 11:59:13
姜老师:回复杨美汐不是的,手工帐你可以根据原始凭证自己编制记账凭证,然后登记日记账。如果是软件记账,就将原始凭证给会计编制记账凭证,然后记账。
2023-02-12 12:26:49
杨美汐:回复姜老师 出纳怎么编制记账凭证呢?出纳又不知道是做预收还是冲应收
2023-02-12 12:53:19
杨美汐:回复姜老师 也就是说出纳不知道对方科目,怎么做记账凭证呢?这个是不是要先问会计,那和会计做的有什么区别
2023-02-12 13:15:13
姜老师:回复杨美汐手工记账,出纳只负责做现金银行的科目就可以。如果分不清可以问会计。
2023-02-12 13:33:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 发表的提问:
登现金日记账时已经写了本月合计,本年累计,可后面漏了一笔业务,该怎么新增这笔业务呢
你好,可以登记在次月,或者做更正登记
185楼
2023-02-12 10:52:25
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不:回复邹老师 更正登记具体方法是怎样操作的呢
2023-02-12 11:05:32
邹老师:回复就是划线,然后登录一笔漏记的金额,然后再统计本月合计,本年累计
2023-02-12 11:29:03
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Amy 发表的提问:
老师,请问登记账簿时月底合计完后下月月初开始登记的时候余额栏加不加上月的合计数呢?
 你好;  要写本月合计 的    ;需要的  
186楼
2023-02-12 11:18:00
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Amy:回复meizi老师 是每月结出本月合计和本年累计借贷方金额和余额吗?那下月月初开始登记的时候余额栏加不加上月余额栏的合计数呢?
2023-02-12 11:35:07
meizi老师:回复Amy好1. 是的。 都要结出来金额的   ;   加哈 ;,本月余额就是本期的期末余额,是从年初一直到本月止的  
2023-02-12 12:04:04
Amy:回复meizi老师 比如说应付账款——明细账 期初余额0 5月31日 借方0, 贷方5000, 贷方余额5000 本月合计 借方0, 贷方5000, 贷方余额5000 本年累计 借方0, 贷方5000, 贷方余额5000 6月30日 借方0, 贷方10000, 贷方余额15000 本月合计 借方0, 贷方10000, 贷方余额15000 本年累计 借方0, 贷方15000, 贷方余额15000 老师,是这样登记的吗?
2023-02-12 12:29:33
meizi老师:回复Amy你好 ;  是的; 是这样来登记的  
2023-02-12 12:57:15
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 小小帆 发表的提问:
请问老师,新公司,会计应该怎么和保管人员配合,手工帐。 问题一:车间领用原材料的话,保管登记以后,会计的账上要做什么处理? 问题二:车间完工的产成品,保管登记以后,会计应该怎么做账? 问题三:因为涉及到领用的材料变成产成品需要计算成本,计算成本这个问题,应该在那部分工作当中体现或者是提取出来?
你好,1.借:生产成本等 贷:原材料 2.借:库存商品 贷:生产成本 3.做表计算,金额会体现在第二步分录里
187楼
2023-02-13 08:37:30
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小小帆:回复小云老师 好的老师. 如果每次都会有材料损耗,这个损耗是不是也应该都算在成本里面?
2023-02-13 09:24:17
小云老师:回复小小帆是的,合理损耗算在成本里
2023-02-13 09:38:03
小小帆:回复小云老师 老师,什么情况下产品要分成半成品和成品来区分,直接都等变成完工产品的时候再做会计处理或者仓库登记可以吗?
2023-02-13 09:52:09
小云老师:回复小小帆你半成品不能卖的话不用分,完工了的就转入库存商品就行了
2023-02-13 10:14:47
小小帆:回复小云老师 因为现在我也要涉及到保管的兼职,所以想问一下,车间和保管之间,在车间需要领取材料的时候,是要填制领料单来仓库领货是吗? 那来领取的时候已经填制了领料单了,保管在出库原材料的时候还要再做出库单吗?
2023-02-13 10:31:08
小云老师:回复小小帆不用,只做领料单就行了
2023-02-13 10:58:45
小小帆:回复小云老师 领料单是不是每张只能填一种材料?
2023-02-13 11:09:56
小云老师:回复小小帆不是,没有这个规定
2023-02-13 11:30:57
小小帆:回复小云老师 那领料单应该几联?都要给谁
2023-02-13 11:52:09
小云老师:回复小小帆单子上都印的有的。
2023-02-13 12:06:23
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ …… 发表的提问:
平时登记现金日记账和银行日记账,一个月填完之后,到了下个月是接着本月合计下面一栏填写期初余额,还是翻开新的一页开始填写呢?
你好,需要另翻一页开始的。
188楼
2023-02-13 09:01:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 芊茗 发表的提问:
老师,我现在做日记账做到最后一行,我登记过次页是不是要把借方本期发生额发生合计数,贷方本期发生额合计数及余额登记好。承前页是照着过次页借贷合计额及余额,还是直接登记余额。
承前页只需要登记余额
189楼
2023-02-13 09:29:59
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芊茗:回复邹老师 老师实际工作中本月合计是不是把借贷汇总合计数及余额登记好,需要登记本年累计吗。下月初是不是不是写期初余额,还是写上月余额
2023-02-13 09:50:52
邹老师:回复芊茗是的 上月结转
2023-02-13 10:05:32
芊茗:回复邹老师 老师,实际中本年累计可以不登记吗,就登本月合计
2023-02-13 10:29:08
邹老师:回复芊茗本月合计,本年累计都需要登记的
2023-02-13 10:42:10
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ ^_^Dm 发表的提问:
老师,我是小白,想问下,其他应付款有几个二级科目,登明细账是按每个二级科目来登的,那等总帐的时候是把那个二级科目的总数登上去,再合计,还是直接合计完后,把本月发生的总数登上去就行了啊?
你好!填写当月的累计发生额就可以。
190楼
2023-02-14 09:10:56
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 花开半夏 发表的提问:
手工账会计凭证一页纸写不完,第一页纸合计栏那儿空着么?
可以写当页的合计金额的
191楼
2023-02-14 09:36:52
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花开半夏:回复蒋飞老师 空着也可以吧?
2023-02-14 09:59:14
蒋飞老师:回复花开半夏你好! 最好加一下。这样规范些
2023-02-14 10:26:19
花开半夏:回复蒋飞老师 第二页的第一行是不是也要把合计数抄一下
2023-02-14 10:39:32
蒋飞老师:回复花开半夏你好! 是的。 第二张(最后一张)写全部合计数
2023-02-14 11:07:01
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 红叶 发表的提问:
现金日记账里,一个月的账登了3页,在第3里要写本页合计、本月合计、结转下月,对吗?
都有“本页合计”、“本月合计”、“本年累计”、“承前页”、“结转下页”等
192楼
2023-02-14 10:05:59
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 淡然的红酒 发表的提问:
日记账的登记完了,剩下的科目就登记在三栏式明细账里面对吧
同学您好,是的,是这样的
193楼
2023-02-15 08:59:03
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淡然的红酒:回复文老师 这个日记上说登记完本月合计后,在下面通栏划单红线是怎么样画的
2023-02-15 09:16:08
文老师:回复淡然的红酒就是本月合计下面画红线
2023-02-15 09:37:27
淡然的红酒:回复文老师 是这样吗
2023-02-15 09:51:25
文老师:回复淡然的红酒这个图片您参考一下,年末封账,最下面是画的双红线
2023-02-15 10:10:45
淡然的红酒:回复文老师 像三栏式明细账,有底了也要本年累计写红线吗?还是年底画
2023-02-15 10:30:16
淡然的红酒:回复文老师 你发的这个图片画线的跟三栏式明细账一样吗?月底合计也要画线
2023-02-15 10:47:19
文老师:回复淡然的红酒是的,明细账都一样的,
2023-02-15 11:04:14
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 海棠朵朵 发表的提问:
我想请问一下,上年预交电费还有剩余,本年会计制度改革了,收到发票后,预算会计怎么做账务处理?
预算会计是收付实现制,对于没有支付的,你不需要处理。
194楼
2023-02-15 09:06:01
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陈诗晗老师:回复海棠朵朵预算会计是收付实现制,对于没有支付的,你不需要处理。
2023-02-15 09:38:03
陈诗晗老师:回复海棠朵朵预算会计是收付实现制,对于没有支付的,你不需要处理。
2023-02-15 09:52:14
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 维จุ๊บ 发表的提问:
老师,请问上市公司的总帐会计一般做些什么工作?现在都是用系统做帐,不像以前用手工帐的话,就登完明细帐本再登个总帐帐本,现在的总帐会计应该怎么理解呢?
你好,因为是上市公司的总账会计了,那么他平常已经不做账了。他的主要工作是负责公司的内控,以及对报出的重要报表和财务信息负责
195楼
2023-02-15 09:26:59
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