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会计电算化结账后能反结账吗
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 最初 发表的提问:
如何对会计期间进项反结账
你好,需要看你单位软件反结账是如何操作的了
16楼
2022-12-08 00:22:12
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最初:回复邹老师 老师,前期甲方拨款给我们时,我们都是按计量金额开了发票给甲方。现在他们要把我们交的3%的增值税退给我们,退款金额也是走的计量。那我们去按这部分钱是时,还要不要开发票 在开发票的话,又产生了税金了啊
2022-12-08 00:55:50
邹老师:回复最初你好,不需要开具发票,你方按营业外收入处理
2022-12-08 01:24:43
最初:回复邹老师 老师,个人给我们专修房子,他应该给我们开什么发票(是不是劳务费),税率是多少?
2022-12-08 01:41:55
邹老师:回复最初你好,小规模是按3%开具发票的
2022-12-08 01:57:43
最初:回复邹老师 老师,我们提备用金是,用网银直接转到出纳私人卡上,这样行不行。
2022-12-08 02:11:56
邹老师:回复最初你好,不可以的,用网银直接转到出纳私人卡上需要按借款处理的
2022-12-08 02:34:45
最初:回复邹老师 那这个怎么处理呢,以前我们一直都是这样提备用金的,直到这几天听了学堂的课,我发现错了
2022-12-08 03:04:09
邹老师:回复最初你好,今后就需要做到规范处理了
2022-12-08 03:33:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 花花 发表的提问:
会计软件怎么反结账呢?
你好,你使用的是什么软件
17楼
2022-12-08 01:47:55
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花花:回复邹老师 就是快账
2022-12-08 02:01:22
邹老师:回复花花期末处理,反结账
2022-12-08 02:24:41
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 知性的牛排 发表的提问:
酒吧收银电脑怎样操作反结账
您好,这个要看是用的是什么软件了,不同的软件,反结账不同。但一般情况下,收银电脑是不允许反结账的。
18楼
2022-12-08 03:06:36
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 蓝二哥的羡羡 发表的提问:
反结账后再结账,显示还有未完成折旧工作,不能结账,但是之前里面有计提折旧的会计分录,
你好,你需要去折旧那里点这就才可以的
19楼
2022-12-08 04:35:05
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蓝二哥的羡羡:回复朴老师 折旧那个菜单看什么
2022-12-08 05:03:28
朴老师:回复蓝二哥的羡羡看折旧的明细,反结账的月份这就没有
2022-12-08 05:29:54
蓝二哥的羡羡:回复朴老师 我查了一下折旧里面没有六月份的,但是明细表里面可以看看管理费用-折旧费,那现在应该怎么办呢
2022-12-08 05:56:37
朴老师:回复蓝二哥的羡羡你点折旧就可以了
2022-12-08 06:10:14
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 谢谢老师 发表的提问:
老师,凭证是先审核再过账,结转损益再过账,结账出报表,看利润计算所得税。然后反结账,反过账,补一笔计提所得税,再结转损益过账结账是吗
您好,可以按照这个步骤来做
20楼
2022-12-08 05:59:59
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 九月菊 发表的提问:
反结账时按ctrl+shift+F6键没反应说快捷键冲突怎么办
你好!把你QQ管了试试
21楼
2022-12-08 16:43:23
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九月菊:回复晓海老师 已经解决
2022-12-08 17:20:48
晓海老师:回复九月菊那就好..........
2022-12-08 17:46:11
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ yan. 发表的提问:
反结账时按ctrl+shift+F6键没反应说快捷键冲突怎么办
这种问题你咨询一下你们软件售后服务
22楼
2022-12-08 17:02:25
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 杨英 发表的提问:
怎么点ctrl+shift+F6反结账没反应???
你这是什么财务软件呢
23楼
2022-12-08 17:21:20
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杨英:回复朴老师 用友T3标准
2022-12-08 17:35:14
朴老师:回复杨英1.用友T3想要反结账首先要下载用友通这个软件,打开用友通,进入总账系统。 2.进入总账系统之后按照顺序依次用鼠标左键选择总账,期末结账。 3.选择完了之后然后在弹出的窗口里选择想要取消结账的最后一个月份,选择成功之后按下复合键Ctrl%2Bshift%2BF6 4.最后输入账套主管的口令并点击确定就可以反结账成功了。
2022-12-08 18:00:59
桂龙老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 懦弱的楼房 发表的提问:
1、请问,如何做期初数据调整?2、反结账、反过账、反初始化后,会不会影响之前做好账套的报表数据+
账套里的科目期初数据,录入启用账套后,就不可以更改了。
24楼
2022-12-08 17:49:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小颖 发表的提问:
在公司做内账 我凭证没有按号凭证号排列 而是按天排列的 后来的会计来交接时非让我按号排列 不给他排可以吗 因为得反结账很多张 后来的会计交接时非让这么做,可以不这么做吗
听他的吧
25楼
2022-12-09 12:14:10
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ Miss Yang 发表的提问:
建账套是第九期,可是凭证显示第八期,说第八期已经结账无法入凭证,结账后显示第九期了,可是还是入不了凭证显示第九期已经结账无法再入凭证,问三天了,有没有老师帮下,反结帐显示无法反结账到启用会计之前
会计年度开始日期也改成9.1日就可以了
26楼
2022-12-09 12:42:42
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Miss Yang:回复朴老师 确定吗老师
2022-12-09 13:13:29
朴老师:回复Miss Yang你试试就知道了哦
2022-12-09 13:24:24
Miss Yang:回复朴老师 不行
2022-12-09 13:37:33
Miss Yang:回复朴老师 问了三天的老师没有解决
2022-12-09 14:02:30
朴老师:回复Miss Yang会计期间的界定方式:金蝶提供了三种会计期间的界定方式,分别为“自然月份”、“天数”、“任意期间数”,请选择系统默认“自然月份”。会计年度开始日期,也请选择系统默认“1月1日”。最常用的选择是从当前期间开始启用,比如当前为2007年11月,则启用会计期间为2007年11期
2022-12-09 14:29:46
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 迅速的魔镜 发表的提问:
你好,我反结账后重新签字,审核,点登账时会计期间显示5月,我要登的是 6月的账
同学你好 你进6月份的里面就行了
27楼
2022-12-09 13:05:59
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ A 梦啊 发表的提问:
之前内账会计把几个月前结账的凭证反结账改动了,这应该不能的吧
您好,严格来说是不可以的,但是内账的话,应该没有太严格,
28楼
2022-12-11 12:46:56
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 卓玛 发表的提问:
老师,已结账的会计账目我想反结账回去只改变二级明细,这样没事吧,报表不会改变是吧
您好 已结账的会计账目反结账回去只改变二级明细 报表不会改变
29楼
2022-12-11 13:12:02
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卓玛:回复bamboo老师 就是在建筑工程施工想更明白些,增添一些二级科目,重新规划
2022-12-11 13:24:19
bamboo老师:回复卓玛这样的不影响报表项目金额
2022-12-11 13:42:12
卓玛:回复bamboo老师 老师,附加税退回来的计入营业外收入哪个二级科目
2022-12-11 14:11:57
bamboo老师:回复卓玛可以计入减免税税款科目 或者冲减计提的附加税
2022-12-11 14:38:16
卓玛:回复bamboo老师 是营业外收入-减免税税款吗
2022-12-11 14:59:49
bamboo老师:回复卓玛是的 计入营业外收入-减免税税款
2022-12-11 15:23:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 小颖 发表的提问:
在公司做内账 我凭证没有按号凭证号排列 而是按天排列的 后来的会计来交接时非让我按号排列 不给他排可以吗 因为得反结账很多张 后来的会计交接时非让这么做,可以buzhem做吗
你好,需要按日期,凭证号排序的,序号要符合顺序要求 的
30楼
2022-12-11 13:38:59
全部回复
小颖:回复邹老师 @邹老师:那不是按凭证号记得 因为有的按日期记得 原始凭证后传过来的
2022-12-11 14:15:55

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